Постановление № 27 на МС от 9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13
ДВ, бр. 13 от 17.2.2009 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2009 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2009 г., ДВ, бр. 26 от 7.4.2009 г., ДВ, бр. 83 от 20.10.2009 г., ДВ, бр. 89 от 10.11.2009 г.

 

Навигация в нормативен акт:

[Начало]

Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски, бюджетно салдо и финансиране по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 1. Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.
(2) Утвърждава бюджетите на организациите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. по програми в рамките на утвърдените им разходи по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2. В срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" организациите да публикуват утвърдените си бюджети по програми на своята интернет страница.
(3) Организациите по ал. 1 в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.
(4) Разходите по ал. 3 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздел III от приложение № 3, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(5) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" едновременно с месечното разпределение по ал. 3 представят в Министерството на финансите и разпределение на разходите по утвърдените им програми по ал. 2 в рамките на определения размер по ал. 4.
(6) Разходите по бюджетите на органите по чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и свързаните с тях лимити за плащания в системата за електронни бюджетни разплащания се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на раздели I и II от приложение № 3, като за останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се прилагат разпоредбите на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(7) Трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1, без трансфера по т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се разпределят и предоставят в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 4, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

[Начало]

Чл. 2. (1) Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините в размер 90 на сто от сумите по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 5, като останалите 10 на сто се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.
(2) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставят на общините съгласно тримесечното разпределение по чл. 12 от същия закон и в размерите, определени в приложение № 5.
(3) Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините съгласно разпределението по § 31, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и в размерите, определени в приложение № 5.
(4) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се предоставя на общините, както следва:
1. до 31 януари 2009 г. - 75 на сто от средствата по приложение № 5;
2. до 31 октомври 2009 г. - 25 на сто от средствата по приложение № 5.

[Начало]

Чл. 3. Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2007 - 2008 г. могат да бъдат използвани за същата цел през 2009 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.

[Начало]

Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на културата по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинското образование и здравеопазване, на заведенията за социални услуги и на културата през 2009 г. в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства.

[Начало]

Чл. 5. Директорите на училища в системата на народната просвета извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация на разпоредителя с бюджетни кредити от по-висока степен за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието.

[Начало]

Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" предлага на министъра на финансите да извърши корекции по и между бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г. до 31 март 2009 г.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., до извършването на корекции по реда на ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2009 г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция по реда на ал. 1.

[Начало]

Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единна сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за разход.

[Начало]

Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават формули по реда на § 68, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., не по-късно от 10 март 2009 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет или бюджетна сметка.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.

[Начало]

Чл. 9. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула, само за държавните училища и обслужващи звена.
(2) За придобиваните по реда на ал. 1 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.

[Начало]

Чл. 10. (1) Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят за утвърждаване от Министерския съвет по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет план-сметките на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация и на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Промените по план-сметките на фондовете по ал. 1 се извършват въз основа на акт на Министерския съвет.

[Начало]

Чл. 11. С приемането на бюджетите за 2009 г. общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.

[Начало]

Чл. 12. (1) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.
(2) Министърът на отбраната в срока по ал. 1 представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на Военната академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.

[Начало]

Чл. 13. Генералните директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от управителните съвети бюджети съгласно Единната бюджетна класификация.

[Начало]

Чл. 14. (1) Определя средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер 15 лв. на ученик.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи дейности по образованието, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет.

[Начало]

Чл. 15. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 5 декември 2009 г.
(2) След 10 декември 2009 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаление на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

[Начало]

Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните центрове по здравеопазване определя и наблюдава/координира промените в натуралните показатели по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, с изключение на децата и учениците, наблюдавани в здравните кабинети, и децата в яслените групи на обединените детски заведения, финансирани по единни разходни стандарти, и ги представя в Министерството на финансите за извършване на компенсирани промени.
(2) До 15 февруари 2009 г. Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си информация към 1 януари 2009 г. за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, на медиаторите и на преминалите болни в диспансерите, разпределен по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(3) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, наблюдавани в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2008 - 2009 г., до 31 март 2009 г.
(4) Общините представят на регионалните центрове по здравеопазване информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

[Начало]

Чл. 17. От резерва по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се предоставят до 75 000 хил. лв. като трансфер по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми.

[Начало]

Чл. 18. Едноличните търговски дружества с държавно имущество, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2008 г., както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за държавата в размер 50 на сто от печалбата.

[Начало]

Чл. 19. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределянето на печалбата за 2008 г. да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, както следва:
1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;
2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен" в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за акционерите в размер 50 на сто от печалбата.

[Начало]

Чл. 20. (1) Търговските дружества с държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите събрания на другите дружества да предложат и гласуват разпределение на тяхната печалба при условията и в размерите, определени в чл. 18 и 19.
(2) Платените през годината погашения по главници на държавно гарантирани кредити се приспадат от печалбата след данъчно облагане преди определянето на отчисленията или дивидента за държавата.

[Начало]

Чл. 21. (1) Търговските дружества по чл. 18, 19 и 20 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата до 31 май 2009 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството - до 15 юли 2009 г., при спазване разпоредбите на чл. 133 и 247а от Търговския закон.
(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на централния бюджет на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или на териториалната дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", като при превеждането на сумите се попълва код за вид плащане 11 48 00.

[Начало]

Чл. 22. (1) Министерството на финансите за целите на касовото управление определя и залага в единната сметка ежемесечни лимити за плащания по реда на § 24, ал. 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., подлежащи на плащане чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, се включват в месечния лимит за плащания в размерите съгласно месечното разпределение по чл. 1, ал. 3, което трябва да бъде съобразено със специфичните особености на бюджета на съответното министерство и ведомство (включително за предоставяните трансфери за други бюджетни организации и за капиталовите разходи), освен в случаите, когато са предприети мерки по коригиране на лимитите съгласно § 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на искане от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в месечния лимит за плащания чрез левовите бюджетни сметки по § 24, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се включват и съответните суми, подлежащи на плащане през месеца:
1. по държавни инвестиционни заеми, включително в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи;
2. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени средства;
3. по обслужване на държавния дълг;
4. за възстановяване на надвнесени приходи;
5. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по финансирането;
6. по § 23 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. - при необходимост.
(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в Министерството на финансите заявка за лимита за плащания за следващия месец, придружена с актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два месеца.
(5) Месечните суми по ал. 2 могат да бъдат променяни от Министерството на финансите въз основа на мотивирано предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити само в непредвидени случаи и при извънредни събития.
(6) Ръководителите на държавните органи, министерствата и ведомствата контролират и управляват изпълнението на утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи по месеци в рамките на определените по реда на ал. 2 - 5 лимити.

[Начало]

Чл. 23. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане на възникнали по реда на § 24, ал. 13 и 15 и § 40, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. задължения на съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите може да предприеме мерки за намаляване на заложения лимит или за отлагане залагането на лимит за съответното бюджетно предприятие до цялостното уреждане на задължението или намаляването му до взаимно съгласуван размер.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително уточнен и съгласуван между Министерството на финансите и съответното бюджетно предприятие очакван размер или са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.

[Начало]

Чл. 24. (1) За банковото обслужване на държавните органи, министерствата и ведомствата и на техните подведомствени разпоредители с бюджетни кредити и структурни единици, включени в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за комплексно банково обслужване на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

[Начало]

Чл. 25. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове по разходен § 10-00 от Единната бюджетна класификация.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите, финансирани чрез извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(5) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(6) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
(7) Разходването на средствата по ал. 2, както и припадащите се данъци и осигурителни вноски се отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите, като при необходимост се извършват съответните корекции по бюджетите и по извънбюджетните сметки и фондове.
(8) За придобиваните със средства по ал. 2 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.
(9) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в делегираните от държавата дейности, финансирани по единни разходни стандарти, се планират и отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите.

[Начало]

Чл. 26. (1) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват за сметка на средствата за заплата и се отчитат по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал" от Единната бюджетна класификация.
(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване на педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 "Други възнаграждения и плащания за персонал", когато дните се отработват от заместници. Изплатените парични възнаграждения на заместниците са за сметка на средствата за заплати.

[Начало]

Чл. 27. Средствата по международни програми и споразумения, включително свързаното с тях национално съфинансиране, обслужвани чрез левови сметки на Националния фонд и Държавен фонд "Земеделие" в Българската народна банка, могат да се депозират при условията и по реда на § 24, ал. 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от същия параграф.

[Начало]

Чл. 28. Трансферите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 2.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват след решение на управителния му съвет за финансиране на конкретни екологични проекти и дейности.

[Начало]

Чл. 29. (1) От 1 януари 2009 г. до 20 на сто от ежемесечно превежданите от републиканския бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

[Начало]

Чл. 30. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите и извънбюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

[Начало]

Чл. 31. (1) По решение на общинските съвети могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи.
(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинските съвети.
(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

[Начало]

Чл. 32. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 6.

[Начало]

Чл. 33. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на държавните субсидии по чл. 32.

[Начало]

Чл. 34. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. на организациите, както следва:
1. на Българския Червен кръст - повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи; предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; провеждане на социално-помощна дейност сред възрастни, младежи и деца, набиране и разпределение на хуманитарни помощи, повишаване здравната култура на населението, ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение на населението за оказване на първа помощ, подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, превенция на пътнотранспортния травматизъм; подпомагане на чужденците, получили закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на Българския Червен кръст, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия;
2. на Рилската Света обител - Рилския манастир - за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение;
3. на Съюза на народните читалища - за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища;
4. на Българския институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията му като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация;
5. на Националния дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение, за разходи по изпълнение на волята на дарителите, за издателска дейност, за провеждане на сесии в подкрепа на проекти, за провеждане на кръгли маси, за създаване на мултимедийни продукти, за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на исторически и културни паметници и други социални дейности, за съфинансиране на проекти, за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане за подготовка на национална програма за съхранение и развитие на българския език.

[Начало]

Чл. 35. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 10 април 2009 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:
1. удостоверение за актуално правно състояние;
2. списък на лицата от състава на управителните органи;
3. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.
(2) Министърът на финансите съгласувано с министъра на правосъдието издава насоки за кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.
(3) Лицата по ал. 1 следва да спазват образеца на формуляра за кандидатстване, утвърден от министъра на финансите, който се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2009 г.
(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта, предложени от съответните ръководители.
(5) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 4 се осъществява от Министерството на правосъдието.
(6) Членовете на комисията по ал. 4 не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.
(7) Комисията по ал. 4 оценява проектите по критериите на чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и до 30 април 2009 г. представя на министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(8) Въз основа на протокола по ал. 7 министърът на правосъдието внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(9) Комисията по ал. 4 извършва служебна проверка за наличието на обстоятелствата по глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

[Начало]

Чл. 36. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 7, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Средствата по ал. 1 в частта "Други субсидии и плащания" се предоставят за:
1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", възложени им съгласно чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия;
2. финансиране на основание чл. 15а, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 и 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и работа в условия на кризи от военен и невоенен характер на: "Терем" ЕАД - София, "Информационно обслужване" АД - София, Централния кооперативен съюз и Военно-ремонтен завод "Вола" АД - Враца.
(3) Неусвоените към 31 декември 2009 г. средства по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31 януари 2010 г. по сметката, от която са получени.

[Начало]

Чл. 37. (1) Резервът за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се усвоява въз основа на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1, както и сумите по ал. 7 и 9 се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините въз основа на съответните решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително за случаите, когато крайни получатели на сумите не са бюджетни предприятия.
(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства от обекти, които са приключени, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител. За тези суми се извършват съответните корекции по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Министерството на извънредните ситуации в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на извънредните ситуации. Възстановените суми се отчитат от централния бюджет и общините по § 31-20 от Единната бюджетна класификация.
(5) Въз основа на искане от Министерството на извънредните ситуации с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми Министерството на финансите извършва корекции в централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и в увеличение на постъпленията по § 31-20 от Единната бюджетна класификация. Тези корекции се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) За извършените корекции по реда на ал. 3 и 5 Министерството на финансите уведомява Министерството на извънредните ситуации.
(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на писмо на Министерството на извънредните ситуации. Преразпределените средства се предоставят от централния бюджет чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(8) Наличните към 31 декември 2009 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през 2010 г. за обектите, за които са предоставени.
(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2009 г. средства по ал. 1 и 7 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на извънредните ситуации и на комисията и след извършване на корекции по техните бюджети и съответна корекция в централния бюджет за възстановяване на неусвоените суми в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

[История на разпоредбата във времето] [Начало]

Чл. 38. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на министъра на извънредните ситуации може да извърши компенсирани промени по бюджета на Министерството на извънредните ситуации, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови и с ремонти и възстановяване на наличните съдови вместимости и складови бази, както и текущите разходи за наемане на външни съдови вместимости и складове.

[Начало]

Чл. 39. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите може да извършва преструктуриране на капиталовите разходи по отделните бюджети на държавните органи, министерствата и ведомствата по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и да ги преразпределя между тях.

[Начало]

Чл. 40. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност по бюджета на Министерството на финансите се предоставят и разходват чрез съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми от бюджета на Министерството на финансите се отчитат като трансфери. Разходването на средствата от бюджетните организации - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи в зависимост от естеството и характера на разходите.

[Начало]

Чл. 41. Разходите за представителни цели на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министъра на държавната администрация и административната реформа;
3. на общините - от съответния общински съвет.

[Начало]

Чл. 42. (1) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на общински болници в отдалечени и рискови райони по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването и съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.
(2) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тази дейност.

[История на разпоредбата във времето] [Начало]

Чл. 43. (1) Предвидените по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. капиталови трансфери се предоставят от републиканския бюджет за:
1. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 100 000 хил. лв.;
2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)
3. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 10 000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст - 800 хил. лв.;
5. "Студентски столове и общежития" ЕАД - 700 хил. лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)

[Начало]

Чл. 44. В срока по § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система се трансферират и приходите от концесии, отчетени в централния бюджет и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.

[Начало]

Чл. 45. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2007 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта в размер 4 200 хил. лв., се разходват за отчуждителни процедури по проект "Изграждане на интермодален терминал на територията на гр. София" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват по сметката, от която са получени.

[Начало]

Чл. 46. Неусвоените средства, предоставени като трансфер на Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2006 и 2008 г. чрез бюджета на Министерството на транспорта, се разходват за отчуждителни процедури и съпътстващи дейности за обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград" до края на 2009 г., като неизразходваните средства се възстановяват от сметката, от която са получени.

[Начало]

Чл. 47. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 2580 лв.

[Начало]

Чл. 48. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 539 лв.

[Начало]

Чл. 49. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 963 лв.

[Начало]

Чл. 50. (1) Определя държавни субсидии, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 3,45 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,15 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с одобрените субсидии на "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, на "Академика - 2000" ЕАД - София, и на съответните държавни висши училища.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите по ал. 1 между държавните висши училища, "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, и "Академика - 2000" ЕАД - София.
(4) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.), се определя в размер до 35 лв.

[Начало]

Чл. 51. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях, в съответствие с разпределението на средствата по единни разходни стандарти, извършено по реда на § 68, ал. 2 - 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1, ал. 3 в частта за функция "Образование", съобразено с получените средства по единни разходни стандарти.

[История на разпоредбата във времето] [Начало]

Чл. 52. Финансирането на разкритите след 1 януари 2009 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения се осигурява от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за общинските бюджети. От следващата бюджетна година финансирането се осигурява по единни разходни стандарти за съответните делегирани от държавата дейности.

[Начало]

Чл. 53. (1) Към областните диспансери за психични заболявания със стационар се разкриват субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психо-рехабилитационни програми, определени като делегирана от държавата дейност.
(2) Предвидените за 2009 г. средства по ал. 1 се предоставят на областните диспансери за психични заболявания със стационар от общинските бюджети по реда на делегираните от държавата дейности.

[Начало]

Чл. 54. Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.

[Начало]

Чл. 55. (1) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и между субсидиите за социално-битови разходи на студентите и докторантите в рамките на одобрените за целта средства за държавните висши училища.
(2) Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, се използват за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите.
(3) Неусвоената част от субсидиите за "Студентски столове и общежития" - ЕАД - София, и за "Академика - 2000" ЕАД - София, се използва за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития.

[Начало]

Чл. 56. Начисляването и превеждането на лихвите по реда на § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват тримесечно в рамките на бюджетната година.

[Начало]

Чл. 57. По предложение на министъра на финансите предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение, квалификация и професионална подготовка в областта на публичните финанси на служителите от администрацията се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на финансите за дейността на Школата по публични финанси.

[Начало]

Чл. 58. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.).
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност.

[Начало]

Чл. 59. (1) В изпълнение на § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. министърът на финансите предоставя допълнителни средства чрез бюджета на Министерството на образованието и науката по самостоятелния бюджет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в размер 6 600 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на целевите разходи по централния бюджет за 2009 г.

[Начало]

Чл. 60. (1) Средствата, изразходвани за пътни разходи за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване пътни разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

[Начало]

Чл. 61. (1) Утвърждава разпределението на средствата по § 74, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съгласно приложение № 8.
(2) Министърът на образованието и науката до 31 март 2009 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2009 г. може да прави компенсирани промени в разпределението, утвърдено с ал. 1.
(4) Министърът на образованието и науката до 1 август и до 20 декември 2009 г. уведомява Националното сдружение на общините в Република България за изпълнението на програмите по ал. 2, свързани с управлението на общинската собственост.

[Начало]

Чл. 62. (1) Утвърждава разпределението на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в размер 90 на сто, определен в колона 2 на приложение № 9, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се предоставят при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(3) Корекциите на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(4) Допълнителните субсидии на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Допълнителни субсидии".

[Начало]

Чл. 63. (1) При внос на стоки и услуги в изпълнение на междуправителствени кредитни и клирингови спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета, министърът на финансите одобрява на фирмите вносителки коефициент за преизчисляване на преводните и клиринговите рубли в левове в размер не по-малък от 0,45 лв. за една преводна или клирингова рубла.
(2) За митнически оценки на природния газ, доставен в погашение на задълженията на Русия и Украйна по Споразумението за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище и строителството на газопровода Ямбург - Западна граница на СССР, през 2009 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една преводна рубла - условна разчетна единица по споразумението и протоколите към него.

[Начало]

Чл. 64. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни междуправителствени споразумения могат да се ползват за капиталови разходи по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2008 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация - за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г.
(3) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2009 г.
(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за капиталови разходи над утвърдения лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет и § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

[Начало]

Чл. 65. (1) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.
(2) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация, относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на външни държавни заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.
(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на Българската народна банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.
(7) Забранява се плащането да се извършва на дата, различна от датата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.
(8) Министерствата и другите бюджетни организации в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.
(9) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.
(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в Българската народна банка.
(11) С представяне на ежемесечния отчет и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен инвестиционен заем, придружен с обяснителна записка и оценка за изпълнението на бюджета на проекта на държавния инвестиционен заем до края на 2009 г.

[Начало]

Чл. 66. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в размер до 445 832,0 хил. лв. по министерства и ведомства, както следва:
1. Министерството на труда и социалната политика - 40 094,5 хил. лв.;
2. Министерството на вътрешните работи - 25 204,9 хил. лв.;
3. Министерството на околната среда и водите - 10 794,1 хил. лв.;
4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 69 959,5 хил. лв.;
5. Министерството на транспорта - 154 752,4 хил. лв.;
6. Министерството на финансите - 21 957,5 хил.лв.;
7. Национална агенция "Пътна инфраструктура" - 123 069,0 хил.лв.
(2) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по външни държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2008 г., първостепенните разпоредители с бюджетни кредити приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като общият разход от наличните средства в края на 2008 г. и новите траншове не могат да надвишават посочените средства в ал. 1.
(3) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.

[Начало]

Чл. 67. Отрасловите министерства, които отговарят за изпълнението на проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, до 5-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.

[Начало]

Чл. 68. Отрасловите министерства, в чийто ресор са държавните предприятия и търговските дружества - получатели на държавногарантирани заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите по реда на чл. 21, ал. 2 от Закона за държавния дълг тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.

[Начало]

Чл. 69. (1) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число на следващия месец.
(2) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.
(3) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.
(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.
(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.
(6) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на обслужващата банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.
(7) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, се задължават да извършат плащането с дата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.
(8) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.
(9) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в т. ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 19, ал. 1 и заемите по § 19, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2009 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

[Начало]

Чл. 70. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити след одобряването на кандидатстващите за финансиране проекти от Министерския съвет.
(2) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие.
(3) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 650 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2009 г. за Доверителния фонд на Инвестиционния механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския съюз за помощ за съседните държави.

[Начало]

Чл. 71. (1) Финансовата вноска на Република България за Изследователския фонд за въглища и стомана за 2009 г. в размер 3 505 825 лв. се изплаща от централния бюджет за сметка на намаление на субсидията от централния бюджет за бюджета на Министерството на образованието и науката, в това число за фонд "Научни изследвания".
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по централния бюджет и по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 72. (1) Прихванатите, но непреведени през 2008 г. суми на Националния фонд съгласно § 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и Постановление № 119 на Министерския съвет за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприятия, получавани от предприсъединителните инструменти, фондовете на Европейския съюз, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово финансиране (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), са за сметка на трансфера за извънбюджетната сметка на Националния фонд по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Сумите по ал. 1 се възстановяват на Националния фонд в срок до 31 март 2009 г.

[Начало]

Чл. 73. По решение на общинския съвет със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности.

[Начало]

Чл. 74. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 500 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Държавен фонд "Земеделие" в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите обяснителна записка, информация на технически носител и документация за капиталовите разходи по ал. 1 при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(3) Не подлежат на утвърждаване капиталовите разходи от дарения и по международни програми и споразумения, включително за изпълнение на проекти, финансирани за сметка на средства от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Инструмента Шенген, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейски земеделски фонд за гарантиране, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство и кореспондиращо национално съфинансиране.
(4) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане на информационни системи над стойностния праг по ал. 1.
(5) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта утвърждава капиталовите разходи за 2009 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в съответствие с дългосрочния договор по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "Български държавни железници" ЕАД в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в съответствие с утвърдената годишна програма за 2009 г. за изграждането, реконструкцията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
(6) Предложението по ал. 5 се представя в Министерството на финансите с обяснителна записка и отчет за разходването на средствата и за изпълнението на обектите през 2008 г. в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(7) Не се утвърждават поименни списъци за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и собствени бюджетни средства на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската академия на науките, държавните висши училища към Министерството на образованието и науката и към Министерството на отбраната и училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети.
(8) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., които имат утвърдени с това постановление капиталови разходи над 2 000 хил. лв., планират средства в размер не по-малък от 150 хил. лв. за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

[Начало]

Чл. 75. (1) С отчета за тримесечното касово изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите информация за капиталовите разходи чрез програмен продукт МФ "Инвеститор".
(2) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Български държавни железници" ЕАД и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите и информация за капиталовите разходи на технически носител.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите тримесечни отчети за усвояването на средствата и изграждането на обектите с обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.

[Начало]

Чл. 76. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България до 20 февруари 2009 г. определя реда за разпределяне на средствата за съфинансиране на конкретни проекти на общините по § 49 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране на микропроекти със Социалноинвестиционния фонд, програма "Красива България" и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация.

[Начало]

Чл. 77. (1) Предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на недвижими имоти, отчуждени по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба за цените на недвижимите имоти, както и за жилищата на лицата, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта въз основа на договор, сключен до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените групи граждани.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на искания от съответните инвеститори по ред, определен от министъра на финансите.

[Начало]

Чл. 78. (1) Средствата по чл. 92 от Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 117 от 2002 г.), които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.
(2) Средствата, събрани по реда на чл. 5, ал. 1 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

[Начало]

Чл. 79. Община Септември да преведе от бюджета си за 2009 г. като трансфер по банковата бюджетна сметка на Министерството на здравеопазването BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 (BIC код на БНБ: BNBG BGSD) остатъка от сумата по споразумителния протокол, подписан между министъра на здравеопазването и кмета на общината през 2008 г., в размер 223 639 лв.

[Начало]

Чл. 80. (1) Министърът на транспорта съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Субсидиите от централния бюджет за "Български държавни железници" ЕАД се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и железопътния превозвач въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на задължителни обществени превозни услуги.
(4) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, и генералния директор, представляващ компанията.

[Начало]

Чл. 81. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от републиканския бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 4 000 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия - до 1 800 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост - до 2 200 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и разпоредбите и условията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за минималната помощ.

[Начало]

Чл. 82. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 105 000 хил. лв., от които:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 25 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт - до 80 000 хил. лв., в т.ч.:
а) за превоз на учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета - до 20 000 хил. лв.;
б) за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи или по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 18 000 хил. лв.
(2) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст, се определя с наредба, издадена от министъра на финансите по реда на § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 31 септември 2009 г. министърът на финансите съгласувано с министъра на транспорта може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1.

[Начало]

Чл. 83. (1) Предвидените по централния бюджет средства в размер до 6 700 хил. лв. за заплащане на част от превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) За компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в училищата, финансирани от републиканския бюджет, се осигуряват средства в размер до 1 100 хил. лв. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи за заплащане на педагогическия персонал до 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно.

[Начало]

Чл. 84. (1) Средствата за пътни разходи на правоимащи болни, предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определят от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.

[Начало]

Чл. 85. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2009 г. за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят авансово по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за всяко тримесечие на базата на изплатените за предходното тримесечие обезщетения.
(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2009 г. с размера на фактически изплатените обезщетения за съответното тримесечие.

[Начало]

Чл. 86. Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на съответните министерства, на Държавната агенция за младежта и спорта и общините при условията и по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.).

[Начало]

Чл. 87. (1) Утвърждава разпределението на средствата в размер 22 000 хил. лв., предвидени в централния бюджет за 2009 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, както следва:
1. за въгледобивни търговски дружества - до 9 000 хил. лв.;
2. за уранодобивни търговски дружества - до 4 500 хил. лв.;
3. за рудодобивни търговски дружества - до 8 500 хил. лв.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата по ал. 1 по търговски дружества въз основа на приоритетни проекти и обекти.
(3) Промени в разпределението на средствата по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.

[Начало]

Чл. 88. Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в централния бюджет за 2009 г., се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 11 декември 2009 г.

[Начало]

Чл. 89. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се превеждат на висши училища, Военномедицинската академия, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).

[Начало]

Чл. 90. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност.

[Начало]

Чл. 91. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

[Начало]

Чл. 92. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

[Начало]

Чл. 93. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за социални дейности и услуги се предоставят на общините по предложение на министъра на труда и социалната политика като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 94. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства по чл. 23, т. 4 от Наредбата за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.; изм., бр. 19 от 1992 г.; попр., бр. 51 от 1992 г.; изм., бр. 96 от 1992 г. и бр. 70 от 2000 г.), се предоставят по искане на общините по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 95. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2009 г. в размер 4 000 хил. лв. за Работната програма за 2009 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007 - 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

[Начало]

Чл. 96. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за участието на Българската армия в международни операции и мисии в размер 89 719 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 97. Предвидените в централния бюджет 76 706 хил. лв. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет след разпределението на средствата от Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и одобряване на това разпределение с постановление на Министерския съвет.

[Начало]

Чл. 98. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за председателството на Република България на Черноморското икономическо сътрудничество в размер 489,5 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 99. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за дейностите на Министерството на отбраната по изпълнението на Стратегията за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS) и на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в размер 82 000 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 100. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за оказване помощ на изпаднали в беда български граждани в чужбина в размер 436,6 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 101. Предвидените средства в централния бюджет за 2009 г. за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 102. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер 21 000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията по Заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън обхвата на заема.

[Начало]

Чл. 103. (1) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за административна реформа и модернизация на държавната администрация в размер 19 500 хил. лв., в т.ч. 17 000 хил. лв. за капиталови разходи, се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за обучение на служителите в държавната администрация в размер 4 400 хил. лв. се предоставят по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа.

[Начало]

Чл. 104. Предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за данък върху добавената стойност (ДДС) по проекти на общините по програма САПАРД в изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.), включително за възстановяване на признатите разходи за ДДС над ползвания заем по проектите, се предоставят въз основа на предложение от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрения размер на безвъзмездната финансова помощ по САПАРД за всеки изпълнен проект.

[Начало]

Чл. 105. (1) Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на предвидените в централния бюджет средства за награди и/или обучение на служителите по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм., бр. 53 и 64 от 2008 г.) се извършва съгласно приложение № 10.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят в размер 90 на сто, определен в колона 2 от приложение № 10, като останалите 10 на сто, посочени в колона 3, се разходват при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да извършва компенсирани промени на сумите за отделните министерства и ведомства, посочени в приложение № 10, когато това се налага от структурни промени, приети с нормативен акт.

[Начало]

Чл. 106. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически лица по влезли в сила съдебни и арбитражни решения, включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като при необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат и чрез отнасянето на сумите по сметки за чужди средства на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(3) Доколкото с нормативен акт не е определено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и за предвидени в централния бюджет суми за обезщетения на физически лица, дължими от държавата въз основа на съответните закони.

[Начало]

Чл. 107. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през 2008 г. се разходват за същата цел до края на 2009 г. за сметка на преходните остатъци.

[Начало]

Чл. 108. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2009 г. да възстанови по републиканския бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8 200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот.

[Начало]

Чл. 109. При неспазване на сроковете за представяне на периодични отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия и на отчетите по чл. 68, както и на информацията по чл. 65 и 69 министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 110. (1) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и по § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се извършват на ниво параграфи, групи и функции от Единната бюджетна класификация.
(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се извършват и по реда на § 56 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(3) Корекции по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет се извършват само след утвърден разчет за капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, като първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и нефинансовите предприятия представят в Министерството на финансите информация при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

[Начало]

Чл. 111. (1) Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски от Държавната агенция за младежта и спорта, сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се осигурителни вноски се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.
(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта се отчитат като други приходи и като разходи и трансфери за поети осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.

[Начало]

Чл. 112. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите, Държавната агенция по туризъм, Държавна агенция "Национална сигурност" и Национална агенция "Пътна инфраструктура" до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми.
(2) Редът и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.
(3) Организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

[Начало]

Чл. 113. (1) Министърът на финансите с указания определя реда и начина за получаване, разходване и отчитане от бенефициентите на средствата на Националния фонд от Структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет.
(2) С указанията по ал. 1 се определя и редът, по който се извършват плащанията от конкретния бенефициент - чрез отделен 10-разреден код в системата от сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд или чрез други банкови сметки/кодове в СЕБРА.
(3) Когато бенефициенти са бюджетни предприятия, с указанията по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на финансите може да определи за целите на отчетността, статистиката на публичните финанси и изготвянето на консолидираната фискална програма тези операции и средства да се отчитат от бенефициентите - бюджетни предприятия, на касова и начислена основа по реда на извънбюджетните средства.
(5) При условията на ал. 4 и доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети операциите и наличностите по ал. 4 се третират и включват обособено в отчетността на касова и начислена основа като отделни извънбюджетни сметки в системата на съответния първостепенен разпоредител.
(6) При условията на ал. 4 и за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет може да се определи по реда на ал. 2 операциите и наличностите по ал. 4 на даден бенефициент да се включват в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.
(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се включват само операциите и наличностите по сметките в Българската народна банка и кодовете в СЕБРА на Националния фонд, открити съгласно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и операциите и наличностите по ал. 6.
(8) Извършените при условията на ал. 5 от съответните бенефициенти - бюджетни предприятия, плащания чрез сметките и кодовете в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени трансфери, а в отчетността на съответните бенефициенти - като касови разходи и получени трансфери. Когато средствата се предоставят заемообразно съгласно § 42, ал. 6 - 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., тези плащания се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени/получени временни безлихвени заеми, а от съответните бенефициенти - като касови разходи и получени временни безлихвени заеми.
(9) Доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, при изготвянето на консолидираната фискална програма отчетените като извънбюджетни средства операции и наличности по ал. 4, 5 и 6 се представят обособено от Министерството на финансите в частта на операциите и наличностите на Националния фонд.
(10) Разпоредбите на § 43 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се прилагат независимо от начина на отчитане на плащанията по ал. 1 - 9.

[Начало]

Чл. 114. (1) Средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, включително от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната власт, другите държавни органи, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните бюджети.
(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и в случаите по чл. 113, ал. 4.

[Начало]

Чл. 115. Министърът на финансите всяко тримесечие внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския бюджет в срок до края на месеца, следващ съответния отчетен период.

[Начало]

Чл. 116. (1) Средствата за допълнително материално стимулиране в размер до 40 на сто, включително задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, от реализираните приходи от извършени платени медицински и немедицински услуги от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити и се отчитат по Единната бюджетна класификация.
(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват в рамките на одобрените бюджети на съответните министерства за 2009 г. чрез вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[Начало]

Чл. 117. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, финансирани през 2008 г., за следните дейности: лечение на активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания; амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН; интензивно лечение, включващо: корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация; физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане, осъществявани в национални лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на лечебните заведения по член единствен, т. 1 и 5 от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2001 г. и бр. 114 от 2003 г.); областни диспансери за онкологични, психиатрични и пневмофтизиатрични заболявания със стационар в София; хемодиализни центрове, открити в преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения за болнична помощ за дейностите по извършването на хемодиализа по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. за тези дейности.

[Начало]

Чл. 118. (1) Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет под формата на целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет.
(2) Останалите като преходни остатъци към края на 2008 г. средства за енергоспестяващи мерки, предоставени като целеви трансфер (субвенция) по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г., приета с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 50 от 2008 г.), се разходват за същата цел до края на 2009 г.
(3) Неусвоените средства след извършване на енергоспестяващите мерки се възстановяват в централния бюджет.

[Начало]

Чл. 119. (1) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити може да извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, произтичащи от структурни промени, които не са отразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., преди представяне на месечното разпределение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция по реда на ал. 1, представят в Министерството на финансите първоначално и актуализирано месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 3.

[Начало]

Чл. 120. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните към 31 декември 2008 г. по сметки на общините неусвоени средства от целеви трансфери от централния бюджет, както и средствата по чл. 78, ал. 2 остават като преходен остатък и се използват през 2009 г. за същите цели.
(2) С размера на сумите по ал. 1 Министерството на финансите може да намалява съответните лимити в системата за електронни бюджетни разплащания при отпускането на целевите трансфери за общините и да ги взема предвид при определянето и разпределението по общини на подлежащите за превод средства за 2009 г.

[Начало]

Чл. 121. Контролът по реализацията на екологичните обекти, включени в приложение № 7 към чл. 13, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., се възлага на министъра на околната среда и водите.

[Начало]

Чл. 122. Годишното разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса по реда на § 26, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.

[Начало]

Чл. 123. (1) Средствата, предоставени на общините от централния бюджет по реда на чл. 39 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 43, 53, 57, 68, 78, 101 и 108 от 2008 г. и бр. 1 от 2009 г.), които не са усвоени до края на 2008 г., се ползват за същото предназначение през 2009 г.
(2) При кандидатстване за финансиране на проекти пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общините предоставят в комисията информация за дейностите, за които е разходван остатъкът от средствата по ал. 1.

[Начало]

Чл. 124. (1) На "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, да се предоставят до 50 млн. лв. за увеличаване на собствения капитал, от които до 20 млн. лв. за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите по обслужване на дълга към "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, съобразно § 85 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Критериите за достъп и степента на компенсиране на общините се утвърждават от Министерския съвет по предложение на Съвета на директорите на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след извършване на корекция на бюджетните взаимоотношения между бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и централния бюджет по реда на § 24, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(4) С акт на Министерския съвет могат да се предоставят допълнителни средства за увеличаване на собствения капитал на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД.

[Начало]

Чл. 125. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства за ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове в размер 34 000 хил. лв. се разпределят, както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 22 000 хил. лв.;
2. като допълнителен капиталов трансфер за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, 12 000 хил. лв.

[Начало]

Чл. 126. Предвидените по централния бюджет за 2009 г. средства в размер 5000 хил. лв. за подобряване на материалната база в държавните висши училища се предоставят от министъра на финансите по предложение на министъра на образованието и науката.

[Начало]

Чл. 127. На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. одобрява предоставянето на 100 на сто от субсидиите по чл. 9, ал. 1 от същия закон.

[Начало]

Чл. 128. Средствата по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1, 4.2 и 4.3, по § 7, § 34, ал. 3, § 49, § 69, ал. 4, т. 1 и 2, § 72, 74, 75, 76, 82 и § 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от същия закон.

[Начало]

Чл. 129. Средствата по чл. 17, чл. 43, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1, чл. 81, ал. 1, чл. 82, ал. 1, чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, чл. 103, ал. 1 и 2, чл. 125 и 126 се отпускат в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се отпускат при условията и по реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

[Начало]

Чл. 130. Нелихвените разходи и трансферите се разходват и предоставят в определените в постановлението размери, доколкото не е приложена разпоредбата на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

[Начало]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" съответните министри и председателят на Държавната агенция за младежта и спорта правят предложения до министъра на правосъдието за членове на комисията по чл. 35, ал. 4. Предложението за представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на Министерския съвет.
(2) В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" министърът на правосъдието определя със заповед поименния състав на комисията по чл. 35, ал. 4 и правилата за работата й.
§ 2. В Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г.) чл. 4 се отменя.
§ 3. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (ДВ, бр. 80 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думата "обновява" се заменя с "допълва".
2. В чл. 6, ал. 1 след думата "предложения" се добавя "за допълнение, извършва преглед на действащия списък и прави предложения за отпадане на училища от него".
§ 4. В чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), ал. 3 и 4 се отменят.
§ 5. В Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани за 2007 г. и за 2008 г., които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.; доп., бр. 16 от 2008 г.) в наименованието и навсякъде в текста думите "за 2007 г. и за 2008 г." се заличават.
§ 6. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 1 и 70 от 2006 г.; доп., бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г.; изм., бр. 86 от 2008 г.) в § 8 от преходните и заключителните разпоредби числото "120" се заменя с "450".
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

[История на разпоредбата във времето] [Начало]

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2009 г.

[Начало]

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Бюджетна държавните органи, министерства, и ведомствата (в т. ч. Българската академия на науките и държавните висши училища), финансирани от републиканския бюджет за 2009 г.

Държавни органи, министерства и ведомства
1. Администрация на президента
2. Министерски съвет
3. Конституционен съд
4. Министерство на финансите
5. Министерство на външните работи
6. Министерство на отбраната
в т.ч.
Военна академия "Г.С.Раковски"
Национален военен университет " В. Левски"
Висше военноморско училище " Н.Й.Вапцаров"
7. Министерство на вътрешните работи
8. Министерство на правосъдието
9. Министерство на труда и социалната политика
10. Министерство на здравеопазването
11. Министерство на образованието и науката
в т.ч.
Българска академия на науките
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Русенски университет "А. Кънчев"
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химико-технологичен и металургичен университет - София
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Лесотехнически университет - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Университет за национално и световно стопанство - София
Икономически университет - Варна
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Аграрен университет - Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Национална художествена академия - София
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Медицински университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Плевен
Тракийски университет - Стара Загора
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
12. Министерство на културата
13. Министерство на околната среда и водите
14. Министерство на икономиката и енергетиката
15. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
16. Министерство на земеделието и храните
17. Министерство на транспорта
18. Министерство на държавната администрация и административната реформа
19. Министерство на извънредните ситуации
20. Държавна агенция "Национална сигурност"
21. Държавна агенция по горите
22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
23. Комисия за защита от дискриминация
24. Комисия за защита на личните данни
25. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
26. Държавна агенция за младежта и спорта
27. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
28. Национална служба за охрана
29. Национална разузнавателна служба
30. Омбудсман
31. Национален статистически институт
32. Комисия за защита на конкуренцията
33. Комисия за регулиране на съобщенията
34. Съвет за електронни медии
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
36. Агенция за ядрено регулиране
37. Държавна комисия по сигурността на информацията
38. Държавна агенция по туризъм
39. Национална агенция "Пътна инфраструктура"

Б Ю Д Ж Е ТНА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

7 154 000

Общо разходи

7 154 000

1.

Текущи разходи

6 265 900

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 700 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

400 000

Осигурителни вноски

402 800

Издръжка

2 763 100

2.

Капиталови разходи

888 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

888 100

III. ТРАНСФЕРИ

7 154 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

7 154 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

7 154 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

7 154 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

2 552 000

Собствени приходи

2 552 000

2.

Неданъчни приходи

2 552 000

Приходи и доходи от собственост

2 552 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

53 763 000

Общо разходи

53 763 000

1.

Текущи разходи

47 617 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

12 686 364

Други възнаграждения и плащания за персонала

973 900

Осигурителни вноски

3 088 549

Издръжка

11 257 187

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16 050 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

3 500 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

61 000

2.

Капиталови разходи

6 146 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 146 000

III. ТРАНСФЕРИ

51 211 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

51 211 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

51 211 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

51 211 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

2 392 000

Общо разходи

2 392 000

1.

Текущи разходи

2 252 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 115 765

Други възнаграждения и плащания за персонала

540 000

Осигурителни вноски

203 907

Издръжка

376 328

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

2.

Капиталови разходи

140 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

140 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 392 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 392 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 392 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 392 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

37 000 000

Собствени приходи

37 000 000

2.

Неданъчни приходи

37 000 000

Приходи и доходи от собственост

12 960 700

Държавни такси

6 260 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 268 000

Други неданъчни приходи

3 351 300

Приходи от концесии

8 160 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

354 395 000

Общо разходи

354 395 000

1.

Текущи разходи

300 495 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

170 602 193

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 356 474

Осигурителни вноски

44 058 333

Издръжка

79 327 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

151 000

2.

Капиталови разходи

53 900 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

53 900 000

III. ТРАНСФЕРИ

317 395 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

236 377 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

236 377 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

236 377 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

81 018 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

3 018 000

- получени трансфери (+)

3 018 000

Трансфери на отчислени приходи

78 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

44 745 200

Собствени приходи

44 745 200

2.

Неданъчни приходи

44 745 200

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

Държавни такси

37 300 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

171 535 474

Общо разходи

171 535 474

1.

Текущи разходи

153 497 374

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

16 024 699

Други възнаграждения и плащания за персонала

5 034 610

Осигурителни вноски

5 158 263

Издръжка

117 634 389

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

9 645 413

2.

Капиталови разходи

18 038 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

18 038 100

III. ТРАНСФЕРИ

126 790 274

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

126 790 274

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

126 790 274

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

126 790 274

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

53 700 000

Собствени приходи

53 700 000

2.

Неданъчни приходи

53 700 000

Приходи и доходи от собственост

32 400 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 000 000

Други неданъчни приходи

500 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-7 200 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

27 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 190 120 000

Общо разходи

1 190 120 000

1.

Текущи разходи

938 640 999

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

493 200 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

30 000 000

Осигурителни вноски

153 850 000

Издръжка

244 117 529

Субсидии за нефинансови предприятия

1 421 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 052 470

2.

Капиталови разходи

251 479 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

251 479 000

III. ТРАНСФЕРИ

1 136 420 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 136 420 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 167 382 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 167 382 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-30 962 000

- предоставени трансфери от РБ за държавните висши училища - използва се само от МОН и МО (-)

-30 962 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

6 704 300

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

6 704 300

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

6 704 300

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "В. ЛЕВСКИ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

17 723 500

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

17 723 500

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

17 723 500

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

6 534 200

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

6 534 200

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

6 534 200

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

127 000 000

Собствени приходи

127 000 000

2.

Неданъчни приходи

126 500 000

Приходи и доходи от собственост

73 500 000

Държавни такси

61 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 400 000

Други неданъчни приходи

3 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-16 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 400 000

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

500 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 032 738 000

Общо разходи

1 032 738 000

1.

Текущи разходи

1 008 312 260

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

619 254 556

Други възнаграждения и плащания за персонала

14 731 040

Осигурителни вноски

203 449 358

Издръжка

168 452 406

Стипендии

1 940 400

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

484 500

2.

Капиталови разходи

24 425 740

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

24 425 740

III. ТРАНСФЕРИ

905 738 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

905 738 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

905 738 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

905 738 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

74 000 000

Собствени приходи

74 000 000

2.

Неданъчни приходи

74 000 000

Приходи и доходи от собственост

168 200

Държавни такси

73 595 800

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

Други неданъчни приходи

200 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

205 524 000

Общо разходи

205 524 000

1.

Текущи разходи

157 484 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

77 501 495

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 110 000

Осигурителни вноски

24 824 134

Издръжка

48 923 371

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

125 000

2.

Капиталови разходи

48 040 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

48 040 000

III. ТРАНСФЕРИ

131 524 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

131 524 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

131 524 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

131 524 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

26 000 000

Собствени приходи

26 000 000

2.

Неданъчни приходи

26 000 000

Приходи и доходи от собственост

1 061 114

Държавни такси

16 631 336

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 000 000

Други неданъчни приходи

307 550

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 146 507 160

Общо разходи

1 146 507 160

1.

Текущи разходи

1 141 270 469

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

63 927 788

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 952 650

Осигурителни вноски

16 276 614

Издръжка

29 337 817

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 024 575 600

Субсидии за нефинансови предприятия

3 800 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

300 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

100 000

2.

Капиталови разходи

5 236 691

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 236 691

III. ТРАНСФЕРИ

1 120 507 160

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 111 007 160

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 111 007 160

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 111 007 160

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

9 500 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

9 500 000

- получени трансфери (+)

9 500 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

36 100 000

Собствени приходи

36 100 000

2.

Неданъчни приходи

36 100 000

Приходи и доходи от собственост

13 600 000

Държавни такси

20 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300 000

Други неданъчни приходи

100 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

100 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

644 764 690

Общо разходи

644 764 690

1.

Текущи разходи

598 675 289

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

131 156 028

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 990 300

Осигурителни вноски

28 116 459

Издръжка

295 988 859

Стипендии

108 000

Субсидии за нефинансови предприятия

140 040 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

275 643

2.

Капиталови разходи

46 089 401

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

46 089 401

III. ТРАНСФЕРИ

608 664 690

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

641 964 690

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

641 964 690

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

641 964 690

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-33 300 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-35 000 000

- предоставени трансфери (-)

-35 000 000

Трансфери на отчислени приходи

1 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

21 200 000

Собствени приходи

21 200 000

2.

Неданъчни приходи

21 200 000

Приходи и доходи от собственост

20 709 717

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

Други неданъчни приходи

484 500

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

441 069 121

Общо разходи

441 069 121

1.

Текущи разходи

424 238 821

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

181 442 981

Други възнаграждения и плащания за персонала

7 329 377

Осигурителни вноски

41 741 665

Издръжка

181 304 217

Стипендии

10 016 581

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 404 000

2.

Капиталови разходи

16 830 300

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

16 830 300

III. ТРАНСФЕРИ

419 869 121

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

419 869 121

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

904 977 812

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

904 977 812

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-485 108 691

- предоставени трансфери от РБ за държавните висши училища - използва се само от МОН и МО (-)

-389 336 319

- предоставени трансфери от РБ за БАН - използва се само от МОН (-)

-95 772 372

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

95 772 372

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

95 772 372

- получени трансфери(субсидии) от РБ за БАН - използва се само от БАН (+)

95 772 372

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 314 206

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заТехническия университет - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

38 325 876

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

26 399 359

1.

Средноприравнен брой учащи

12 049

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 191

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 934 632

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 988 076

1.

Субсидия за стипендии

3 408 076

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

2 580 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1 396 554

V.

ДРУГИ СУБСИДИИ

1 607 255

Субсидия за ученици в средни училища (1х2)

1.

Брой ученици

1 027

2.

Единен стандарт (лв.)

1 565

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Техническия университет - Варна

(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 333 817

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 667 435

1.

Средноприравнен брой учащи

3 885

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 231

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

890 456

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 503 260

1.

Субсидия за стипендии

1 074 860

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

428 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

272 666

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Техническия университет - Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 892 204

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 282 159

1.

Средноприравнен брой учащи

3 081

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 039

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

622 584

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

759 726

1.

Субсидия за стипендии

720 126

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

39 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

227 735

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Русенския университет "А. Кънчев"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 225 963

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 067 770

1.

Средноприравнен брой учащи

6 305

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 914

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 129 390

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 511 220

1.

Субсидия за стипендии

1 496 820

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

14 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

517 583

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета по хранителни технологии - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 003 634

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 238 997

1.

Средноприравнен брой учащи

2 037

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 081

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

435 760

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 107 688

1.

Субсидия за стипендии

536 488

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

571 200

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

221 189

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Химико-технологичния и металургичен университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 360 415

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 128 905

1.

Средноприравнен брой учащи

2 767

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

668 876

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 199 699

1.

Субсидия за стипендии

743 699

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

456 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

362 935

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 468 072

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 647 580

1.

Средноприравнен брой учащи

2 611

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 780

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

469 348

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 056 478

1.

Субсидия за стипендии

478 078

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

578 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

294 666

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Лесотехническия университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 570 410

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 824 144

1.

Средноприравнен брой учащи

2 192

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 657

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

599 638

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

973 461

1.

Субсидия за стипендии

493 461

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

480 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

173 167

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета за архитектура, строителство и геодезия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 941 710

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 683 835

1.

Средноприравнен брой учащи

3 469

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

800 920

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 105 863

1.

Субсидия за стипендии

809 863

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 296 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

351 092

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 271 069

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 741 662

1.

Средноприравнен брой учащи

1 714

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 183

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

431 760

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

887 226

1.

Субсидия за стипендии

354 426

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

532 800

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

210 421

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета за национално и световно стопанство - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 915 711

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 859 992

1.

Средноприравнен брой учащи

12 318

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 044

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 470 987

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 662 241

1.

Субсидия за стипендии

2 598 241

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

2 064 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

922 491

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Икономическия университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 104 058

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 002 498

1.

Средноприравнен брой учащи

7 861

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 018

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

718 203

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 856 535

1.

Субсидия за стипендии

1 414 935

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

441 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

526 822

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

9 147 048

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 843 768

1.

Средноприравнен брой учащи

6 062

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

964

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

624 520

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 230 447

1.

Субсидия за стипендии

1 083 247

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 147 200

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

448 313

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

47 028 408

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

31 334 737

1.

Средноприравнен брой учащи

19 621

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 597

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

3 644 238

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

9 489 571

1.

Субсидия за стипендии

5 871 571

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

3 618 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

2 559 862

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 516 923

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 893 170

1.

Средноприравнен брой учащи

6 219

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 430

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

951 493

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 410 378

1.

Субсидия за стипендии

1 410 378

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

261 882

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

18 602 129

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

14 491 812

1.

Средноприравнен брой учащи

10 022

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 446

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 340 331

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 233 757

1.

Субсидия за стипендии

1 876 157

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

357 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

536 229

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заЮгозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 949 397

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

11 640 832

1.

Средноприравнен брой учащи

7 168

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 624

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 131 718

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 597 511

1.

Субсидия за стипендии

1 679 511

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

918 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

579 336

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 719 467

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 216 990

1.

Средноприравнен брой учащи

4 195

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 482

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

641 209

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 614 438

1.

Субсидия за стипендии

916 038

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

698 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

246 830

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната спортна академия "Васил Левски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

14 129 374

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

10 785 480

1.

Средноприравнен брой учащи

2 312

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 665

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 149 024

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 776 876

1.

Субсидия за стипендии

636 876

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 140 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

417 994

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Аграрния университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 575 589

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 143 810

1.

Средноприравнен брой учащи

2 265

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 154

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

734 347

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

453 658

1.

Субсидия за стипендии

453 658

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

243 774

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 939 754

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 446 790

1.

Средноприравнен брой учащи

797

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 070

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

241 340

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

160 194

1.

Субсидия за стипендии

160 194

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

91 430

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 705 632

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 802 330

1.

Средноприравнен брой учащи

582

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 815

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

307 326

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

478 612

1.

Субсидия за стипендии

176 212

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

302 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

117 364

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заНационалната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 284 855

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 331 848

1.

Средноприравнен брой учащи

724

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 602

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

382 052

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

405 343

1.

Субсидия за стипендии

167 743

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

237 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

165 612

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната художествена академия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 011 749

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 982 005

1.

Средноприравнен брой учащи

827

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 815

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

458 392

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

439 885

1.

Субсидия за стипендии

358 285

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

81 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

131 467

Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 402 465

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 856 905

1.

Средноприравнен брой учащи

1 205

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 541

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

198 714

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

271 028

1.

Субсидия за стипендии

271 028

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

75 818

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заКолежа по телекомуникации и пощи - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 231 632

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

880 124

1.

Средноприравнен брой учащи

476

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 849

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

111 064

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

180 363

1.

Субсидия за стипендии

78 363

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

102 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

60 081

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

28 819 096

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

23 634 611

1.

Средноприравнен брой учащи

3 373

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

7 007

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 236 005

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 451 892

1.

Субсидия за стипендии

1 495 492

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

956 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

496 588

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 206 149

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 250 723

1.

Средноприравнен брой учащи

1 261

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 543

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

889 791

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

841 769

1.

Субсидия за стипендии

388 169

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

453 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

223 866

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - Пловдив(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 276 924

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 499 916

1.

Средноприравнен брой учащи

1 859

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 724

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 132 730

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 369 973

1.

Субсидия за стипендии

621 173

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

748 800

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

274 305

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - Плевен(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 232 544

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 718 671

1.

Средноприравнен брой учащи

1 093

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 147

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

721 629

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

632 328

1.

Субсидия за стипендии

434 328

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

198 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

159 916

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заТракийския университет - Стара Загора(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

18 499 715

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

15 072 310

1.

Средноприравнен брой учащи

4 015

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 754

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 568 328

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 215 486

1.

Субсидия за стипендии

1 153 926

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

61 560

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

643 591

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заВисшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 324 407

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 294 896

1.

Средноприравнен брой учащи

1 552

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 123

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

285 710

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

600 035

1.

Субсидия за стипендии

318 035

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

282 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

143 766

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заВисшето строително училище "Любен Каравелов" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 320 123

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 685 615

1.

Средноприравнен брой учащи

761

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

191 615

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

364 438

1.

Субсидия за стипендии

134 038

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

230 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

78 455

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

17 700 000

Собствени приходи

17 700 000

2.

Неданъчни приходи

17 700 000

Приходи и доходи от собственост

14 680 000

Държавни такси

220 000

Други неданъчни приходи

3 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-400 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

121 899 600

Общо разходи

121 899 600

1.

Текущи разходи

109 296 800

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

50 533 924

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 643 795

Осигурителни вноски

10 606 065

Издръжка

44 714 824

Стипендии

453 058

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

345 134

2.

Капиталови разходи

12 602 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

12 602 800

III. ТРАНСФЕРИ

104 199 600

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

104 199 600

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

104 199 600

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

104 199 600

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

8 300 000

Собствени приходи

8 300 000

2.

Неданъчни приходи

8 300 000

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

Държавни такси

5 216 200

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

57 235 965

Общо разходи

57 235 965

1.

Текущи разходи

46 406 865

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 032 643

Други възнаграждения и плащания за персонала

709 350

Осигурителни вноски

4 303 949

Издръжка

22 825 923

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

535 000

2.

Капиталови разходи

10 829 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 829 100

III. ТРАНСФЕРИ

48 935 965

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

42 935 965

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

42 935 965

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

42 935 965

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

6 000 000

Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

6 000 000

- получени трансфери (+)

6 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

101 249 000

Собствени приходи

101 249 000

2.

Неданъчни приходи

100 293 292

Приходи и доходи от собственост

81 247 328

Държавни такси

15 950 964

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 074 500

Други неданъчни приходи

20 500

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

955 708

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

103 911 770

Общо разходи

103 911 770

1.

Текущи разходи

92 365 670

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

25 428 059

Други възнаграждения и плащания за персонала

3 546 720

Осигурителни вноски

8 140 275

Издръжка

33 145 416

Субсидии за нефинансови предприятия

20 451 800

Субсидии на организации с нестопанска цел

100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 553 400

2.

Капиталови разходи

11 546 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 641 772

Капиталови трансфери

5 904 328

III. ТРАНСФЕРИ

49 411 970

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

49 061 970

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

49 061 970

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

49 061 970

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

350 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)

350 000

- получени трансфери (+)

350 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

46 749 200

V. ФИНАНСИРАНЕ

-46 749 200

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

18 208 000

Собствени приходи

18 208 000

2.

Неданъчни приходи

18 208 000

Приходи и доходи от собственост

13 000

Държавни такси

16 695 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 500 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

72 765 423

Общо разходи

72 765 423

1.

Текущи разходи

39 266 021

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

17 234 495

Други възнаграждения и плащания за персонала

507 000

Осигурителни вноски

5 129 026

Издръжка

16 236 238

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

159 262

2.

Капиталови разходи

33 499 402

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27 480 402

Капиталови трансфери

6 019 000

III. ТРАНСФЕРИ

54 557 423

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

54 557 423

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

54 557 423

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

54 557 423

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

117 516 800

Собствени приходи

117 516 800

2.

Неданъчни приходи

117 516 800

Приходи и доходи от собственост

35 860 700

Държавни такси

83 956 300

Глоби, санкции и наказателни лихви

800

Други неданъчни приходи

-2 461 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

160 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

379 464 149

Общо разходи

379 464 149

1.

Текущи разходи

352 168 249

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

116 122 150

Други възнаграждения и плащания за персонала

4 641 500

Осигурителни вноски

28 355 046

Издръжка

120 662 453

Стипендии

1 966 800

Субсидии за нефинансови предприятия

80 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

420 300

2.

Капиталови разходи

27 295 900

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27 295 900

III. ТРАНСФЕРИ

261 947 349

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

261 947 349

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

261 947 349

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

261 947 349

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

27 187 000

Собствени приходи

27 187 000

2.

Неданъчни приходи

27 187 000

Приходи и доходи от собственост

1 200 000

Държавни такси

24 113 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 800 000

Други неданъчни приходи

74 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

81 487 615

Общо разходи

81 487 615

1.

Текущи разходи

49 591 015

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

21 528 455

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 189 300

Осигурителни вноски

5 406 227

Издръжка

20 343 033

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 124 000

2.

Капиталови разходи

31 896 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

31 896 600

III. ТРАНСФЕРИ

54 300 615

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

54 300 615

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

54 300 615

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

54 300 615

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

23 400 000

Собствени приходи

23 400 000

2.

Неданъчни приходи

23 400 000

Приходи и доходи от собственост

17 030 000

Държавни такси

60 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

20 000

Други неданъчни приходи

260 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 030 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

81 178 000

Общо разходи

81 178 000

1.

Текущи разходи

59 760 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

24 669 165

Други възнаграждения и плащания за персонала

777 500

Осигурителни вноски

6 915 732

Издръжка

27 397 603

2.

Капиталови разходи

21 418 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

21 418 000

III. ТРАНСФЕРИ

57 778 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

57 778 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

57 778 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

57 778 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

3 118 000

Собствени приходи

3 118 000

2.

Неданъчни приходи

3 118 000

Приходи и доходи от собственост

476 000

Държавни такси

40 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 600 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

2 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

182 575 386

Общо разходи

182 575 386

1.

Текущи разходи

69 610 586

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

28 266 735

Други възнаграждения и плащания за персонала

328 500

Осигурителни вноски

8 620 975

Издръжка

32 331 376

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

63 000

2.

Капиталови разходи

32 182 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

32 182 800

3.

Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

80 782 000

III. ТРАНСФЕРИ

179 457 386

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

179 457 386

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

179 457 386

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

179 457 386

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

45 000

Собствени приходи

45 000

2.

Неданъчни приходи

45 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

45 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

133 405 000

Общо разходи

133 405 000

1.

Текущи разходи

110 605 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

68 518 144

Други възнаграждения и плащания за персонала

5 000 000

Осигурителни вноски

21 556 768

Издръжка

15 520 088

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

10 000

2.

Капиталови разходи

22 800 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

22 800 000

III. ТРАНСФЕРИ

133 360 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

133 360 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

133 360 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

133 360 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

113 000 000

Собствени приходи

113 000 000

2.

Неданъчни приходи

113 000 000

Приходи и доходи от собственост

80 200 000

Държавни такси

26 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

800 000

Други неданъчни приходи

6 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

112 029 907

Общо разходи

112 029 907

1.

Текущи разходи

102 529 907

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

25 828 800

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 924 000

Осигурителни вноски

5 521 870

Издръжка

68 239 237

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

2.

Капиталови разходи

9 500 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

493 670

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

493 670

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

493 670

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

493 670

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

1 463 763

V. ФИНАНСИРАНЕ

-1 463 763

Б Ю Д Ж Е ТНА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НАБЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТАНАРОДНА АРМИЯЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

12 068 000

Общо разходи

12 068 000

1.

Текущи разходи

3 068 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 793 000

Осигурителни вноски

326 000

Издръжка

949 000

2.

Капиталови разходи

9 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

12 068 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

12 068 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

12 068 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

12 068 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 179 000

Общо разходи

3 179 000

1.

Текущи разходи

2 979 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 023 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

200 000

Осигурителни вноски

259 400

Издръжка

1 496 600

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 179 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 179 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 179 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 179 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 612 000

Общо разходи

3 612 000

1.

Текущи разходи

2 412 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

905 141

Други възнаграждения и плащания за персонала

160 000

Осигурителни вноски

241 543

Издръжка

1 105 316

2.

Капиталови разходи

1 200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 612 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 612 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 612 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 612 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

33 347 635

Общо разходи

33 347 635

1.

Текущи разходи

16 215 835

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

7 891 620

Други възнаграждения и плащания за персонала

150 808

Осигурителни вноски

2 027 207

Издръжка

5 874 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

272 200

2.

Капиталови разходи

17 131 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

17 131 800

III. ТРАНСФЕРИ

33 347 635

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

24 647 635

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

24 647 635

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

24 647 635

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

8 700 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

8 700 000

- получени трансфери (+)

8 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

777 200

Собствени приходи

777 200

2.

Неданъчни приходи

777 200

Приходи и доходи от собственост

772 200

Други неданъчни приходи

5 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

23 871 300

Общо разходи

23 871 300

1.

Текущи разходи

22 971 300

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 184 611

Други възнаграждения и плащания за персонала

407 000

Осигурителни вноски

894 457

Издръжка

3 382 773

Субсидии за нефинансови предприятия

200 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

14 798 147

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

104 312

2.

Капиталови разходи

900 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

900 000

III. ТРАНСФЕРИ

23 094 100

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

23 094 100

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

23 094 100

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

23 094 100

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

7 127 000

Общо разходи

7 127 000

1.

Текущи разходи

6 082 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 828 770

Други възнаграждения и плащания за персонала

253 000

Осигурителни вноски

697 030

Издръжка

1 303 200

2.

Капиталови разходи

1 045 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 045 000

III. ТРАНСФЕРИ

7 127 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

7 127 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

7 127 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

7 127 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

250 000

Собствени приходи

250 000

2.

Неданъчни приходи

250 000

Приходи и доходи от собственост

250 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

32 892 000

Общо разходи

32 892 000

1.

Текущи разходи

31 319 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

19 183 343

Други възнаграждения и плащания за персонала

973 800

Осигурителни вноски

6 267 065

Издръжка

4 894 792

2.

Капиталови разходи

1 573 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 573 000

III. ТРАНСФЕРИ

32 642 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

32 642 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

32 642 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

32 642 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

20 000

Собствени приходи

20 000

2.

Неданъчни приходи

20 000

Приходи и доходи от собственост

20 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

22 560 000

Общо разходи

22 560 000

1.

Текущи разходи

21 360 000

Издръжка

21 360 000

2.

Капиталови разходи

1 200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 200 000

III. ТРАНСФЕРИ

22 540 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

22 540 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

22 540 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

22 540 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ОМБУДСМАНАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 568 000

Общо разходи

3 568 000

1.

Текущи разходи

3 368 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

825 220

Други възнаграждения и плащания за персонала

180 000

Осигурителни вноски

151 029

Издръжка

2 207 351

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 400

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 568 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 568 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 568 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 568 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

3 213 230

Собствени приходи

3 213 230

2.

Неданъчни приходи

730 705

Приходи и доходи от собственост

725 705

Държавни такси

5 000

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

2 482 525

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

28 782 507

Общо разходи

28 782 507

1.

Текущи разходи

25 863 807

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

10 627 267

Други възнаграждения и плащания за персонала

3 437 601

Осигурителни вноски

2 992 055

Издръжка

8 805 484

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 400

2.

Капиталови разходи

2 918 700

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 918 700

III. ТРАНСФЕРИ

24 324 577

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

24 324 577

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

24 324 577

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

24 324 577

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

-1 244 700

V. ФИНАНСИРАНЕ

1 244 700

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

1 244 700

Наличности в началото на периода (+)

1 244 700

Б Ю Д Ж Е ТНА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

7 000 000

Собствени приходи

7 000 000

2.

Неданъчни приходи

7 000 000

Държавни такси

4 300 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 700 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

5 294 811

Общо разходи

5 294 811

1.

Текущи разходи

5 094 811

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 125 374

Други възнаграждения и плащания за персонала

108 000

Осигурителни вноски

966 386

Издръжка

895 051

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

1 705 189

V. ФИНАНСИРАНЕ

-1 705 189

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-1 705 189

Наличности в края на периода (-)

-1 705 189

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

42 900 000

Собствени приходи

42 900 000

2.

Неданъчни приходи

42 900 000

Държавни такси

42 750 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

150 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

13 156 667

Общо разходи

13 156 667

1.

Текущи разходи

8 656 667

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 895 350

Други възнаграждения и плащания за персонала

551 200

Осигурителни вноски

856 350

Издръжка

3 196 767

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157 000

2.

Капиталови разходи

4 500 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

-14 100 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

-5 900 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

-5 900 000

- вноски за ЦБ за текущата година (-/+)

-5 900 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-8 200 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-8 200 000

- предоставени трансфери (-)

-8 200 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

15 643 333

V. ФИНАНСИРАНЕ

-15 643 333

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-15 643 333

Наличности в края на периода (-)

-15 643 333

Б Ю Д Ж Е ТНА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

680 000

Собствени приходи

680 000

2.

Неданъчни приходи

680 000

Държавни такси

680 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 906 800

Общо разходи

1 906 800

1.

Текущи разходи

1 688 200

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

803 155

Други възнаграждения и плащания за персонала

42 900

Осигурителни вноски

151 075

Издръжка

687 070

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 000

2.

Капиталови разходи

218 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

218 600

III. ТРАНСФЕРИ

1 226 800

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 226 800

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 226 800

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 226 800

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

7 800 000

Собствени приходи

7 800 000

2.

Неданъчни приходи

7 800 000

Държавни такси

7 760 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

40 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

4 299 891

Общо разходи

4 299 891

1.

Текущи разходи

3 789 191

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 143 110

Други възнаграждения и плащания за персонала

184 525

Осигурителни вноски

602 780

Издръжка

802 976

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

55 800

2.

Капиталови разходи

510 700

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

510 700

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

3 500 109

V. ФИНАНСИРАНЕ

-3 500 109

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-3 500 109

Наличности в края на периода (-)

-3 500 109

Б Ю Д Ж Е ТНА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

11 000 000

Собствени приходи

11 000 000

2.

Неданъчни приходи

11 000 000

Държавни такси

11 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

6 147 550

Общо разходи

6 147 550

1.

Текущи разходи

5 960 950

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 249 720

Други възнаграждения и плащания за персонала

96 800

Осигурителни вноски

824 087

Издръжка

1 658 430

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 131 913

2.

Капиталови разходи

186 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

186 600

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

4 852 450

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 852 450

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-4 852 450

Наличности в края на периода (-)

-4 852 450

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

12 858 000

Общо разходи

12 858 000

1.

Текущи разходи

3 018 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 419 293

Други възнаграждения и плащания за персонала

56 400

Осигурителни вноски

355 607

Издръжка

1 186 700

2.

Капиталови разходи

9 840 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 840 000

III. ТРАНСФЕРИ

12 858 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

12 858 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

12 858 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

12 858 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

1 210 000

Собствени приходи

1 210 000

2.

Неданъчни приходи

1 210 000

Държавни такси

1 200 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

5 933 691

Общо разходи

5 933 691

1.

Текущи разходи

5 895 691

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

492 426

Други възнаграждения и плащания за персонала

93 500

Осигурителни вноски

157 983

Издръжка

4 951 782

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200 000

2.

Капиталови разходи

38 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

38 000

III. ТРАНСФЕРИ

4 723 691

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

4 723 691

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

4 723 691

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

4 723 691

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

246 110 690

Собствени приходи

246 110 690

2.

Неданъчни приходи

246 110 690

Приходи и доходи от собственост

1 043 380

Държавни такси

244 100 000

Други неданъчни приходи

967 310

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

313 016 000

Общо разходи

313 016 000

1.

Текущи разходи

179 756 600

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 744 027

Други възнаграждения и плащания за персонала

938 000

Осигурителни вноски

3 364 573

Издръжка

156 640 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

70 000

2.

Капиталови разходи

133 259 400

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

133 259 400

III. ТРАНСФЕРИ

66 905 310

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

66 905 310

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

66 905 310

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

66 905 310

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Приложение № 1към чл. 1, ал. 1

Бюджетна държавните органи, министерства, и ведомствата (в т. ч. Българската академия на науките и държавните висши училища), финансирани от републиканския бюджет за 2009 г.

Държавни органи, министерства и ведомства
1. Администрация на президента
2. Министерски съвет
3. Конституционен съд
4. Министерство на финансите
5. Министерство на външните работи
6. Министерство на отбраната
в т.ч.
Военна академия "Г.С.Раковски"
Национален военен университет " В. Левски"
Висше военноморско училище " Н.Й.Вапцаров"
7. Министерство на вътрешните работи
8. Министерство на правосъдието
9. Министерство на труда и социалната политика
10. Министерство на здравеопазването
11. Министерство на образованието и науката
в т.ч.
Българска академия на науките
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Русенски университет "А. Кънчев"
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химико-технологичен и металургичен университет - София
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Лесотехнически университет - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Университет за национално и световно стопанство - София
Икономически университет - Варна
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Аграрен университет - Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Национална художествена академия - София
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Медицински университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Плевен
Тракийски университет - Стара Загора
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
12. Министерство на културата
13. Министерство на околната среда и водите
14. Министерство на икономиката и енергетиката
15. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
16. Министерство на земеделието и храните
17. Министерство на транспорта
18. Министерство на държавната администрация и административната реформа
19. Министерство на извънредните ситуации
20. Държавна агенция "Национална сигурност"
21. Държавна агенция по горите
22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
23. Комисия за защита от дискриминация
24. Комисия за защита на личните данни
25. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
26. Държавна агенция за младежта и спорта
27. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
28. Национална служба за охрана
29. Национална разузнавателна служба
30. Омбудсман
31. Национален статистически институт
32. Комисия за защита на конкуренцията
33. Комисия за регулиране на съобщенията
34. Съвет за електронни медии
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
36. Агенция за ядрено регулиране
37. Държавна комисия по сигурността на информацията
38. Държавна агенция по туризъм
39. Национална агенция "Пътна инфраструктура"

Б Ю Д Ж Е ТНА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

7 154 000

Общо разходи

7 154 000

1.

Текущи разходи

6 265 900

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 700 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

400 000

Осигурителни вноски

402 800

Издръжка

2 763 100

2.

Капиталови разходи

888 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

888 100

III. ТРАНСФЕРИ

7 154 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

7 154 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

7 154 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

7 154 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

2 552 000

Собствени приходи

2 552 000

2.

Неданъчни приходи

2 552 000

Приходи и доходи от собственост

2 552 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

53 763 000

Общо разходи

53 763 000

1.

Текущи разходи

47 617 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

12 686 364

Други възнаграждения и плащания за персонала

973 900

Осигурителни вноски

3 088 549

Издръжка

11 257 187

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16 050 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

3 500 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

61 000

2.

Капиталови разходи

6 146 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 146 000

III. ТРАНСФЕРИ

51 211 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

51 211 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

51 211 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

51 211 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪДЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

2 392 000

Общо разходи

2 392 000

1.

Текущи разходи

2 252 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 115 765

Други възнаграждения и плащания за персонала

540 000

Осигурителни вноски

203 907

Издръжка

376 328

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

2.

Капиталови разходи

140 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

140 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 392 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 392 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 392 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 392 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

37 000 000

Собствени приходи

37 000 000

2.

Неданъчни приходи

37 000 000

Приходи и доходи от собственост

12 960 700

Държавни такси

6 260 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 268 000

Други неданъчни приходи

3 351 300

Приходи от концесии

8 160 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

354 395 000

Общо разходи

354 395 000

1.

Текущи разходи

300 495 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

170 602 193

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 356 474

Осигурителни вноски

44 058 333

Издръжка

79 327 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

151 000

2.

Капиталови разходи

53 900 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

53 900 000

III. ТРАНСФЕРИ

317 395 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

236 377 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

236 377 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

236 377 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

81 018 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

3 018 000

- получени трансфери (+)

3 018 000

Трансфери на отчислени приходи

78 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

44 745 200

Собствени приходи

44 745 200

2.

Неданъчни приходи

44 745 200

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

Държавни такси

37 300 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

171 535 474

Общо разходи

171 535 474

1.

Текущи разходи

153 497 374

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

16 024 699

Други възнаграждения и плащания за персонала

5 034 610

Осигурителни вноски

5 158 263

Издръжка

117 634 389

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

9 645 413

2.

Капиталови разходи

18 038 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

18 038 100

III. ТРАНСФЕРИ

126 790 274

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

126 790 274

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

126 790 274

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

126 790 274

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

53 700 000

Собствени приходи

53 700 000

2.

Неданъчни приходи

53 700 000

Приходи и доходи от собственост

32 400 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 000 000

Други неданъчни приходи

500 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-7 200 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

27 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 190 120 000

Общо разходи

1 190 120 000

1.

Текущи разходи

938 640 999

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

493 200 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

30 000 000

Осигурителни вноски

153 850 000

Издръжка

244 117 529

Субсидии за нефинансови предприятия

1 421 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 052 470

2.

Капиталови разходи

251 479 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

251 479 000

III. ТРАНСФЕРИ

1 136 420 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 136 420 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 167 382 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 167 382 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-30 962 000

- предоставени трансфери от РБ за държавните висши училища - използва се само от МОН и МО (-)

-30 962 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

6 704 300

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

6 704 300

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

6 704 300

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТАЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "В. ЛЕВСКИ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

17 723 500

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

17 723 500

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

17 723 500

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

6 534 200

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

6 534 200

- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища - използва се само от ДВУ (+)

6 534 200

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

127 000 000

Собствени приходи

127 000 000

2.

Неданъчни приходи

126 500 000

Приходи и доходи от собственост

73 500 000

Държавни такси

61 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 400 000

Други неданъчни приходи

3 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-16 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 400 000

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

500 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 032 738 000

Общо разходи

1 032 738 000

1.

Текущи разходи

1 008 312 260

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

619 254 556

Други възнаграждения и плащания за персонала

14 731 040

Осигурителни вноски

203 449 358

Издръжка

168 452 406

Стипендии

1 940 400

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

484 500

2.

Капиталови разходи

24 425 740

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

24 425 740

III. ТРАНСФЕРИ

905 738 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

905 738 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

905 738 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

905 738 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

74 000 000

Собствени приходи

74 000 000

2.

Неданъчни приходи

74 000 000

Приходи и доходи от собственост

168 200

Държавни такси

73 595 800

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

Други неданъчни приходи

200 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

205 524 000

Общо разходи

205 524 000

1.

Текущи разходи

157 484 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

77 501 495

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 110 000

Осигурителни вноски

24 824 134

Издръжка

48 923 371

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

125 000

2.

Капиталови разходи

48 040 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

48 040 000

III. ТРАНСФЕРИ

131 524 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

131 524 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

131 524 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

131 524 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

26 000 000

Собствени приходи

26 000 000

2.

Неданъчни приходи

26 000 000

Приходи и доходи от собственост

1 061 114

Държавни такси

16 631 336

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 000 000

Други неданъчни приходи

307 550

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 146 507 160

Общо разходи

1 146 507 160

1.

Текущи разходи

1 141 270 469

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

63 927 788

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 952 650

Осигурителни вноски

16 276 614

Издръжка

29 337 817

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 024 575 600

Субсидии за нефинансови предприятия

3 800 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

300 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

100 000

2.

Капиталови разходи

5 236 691

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 236 691

III. ТРАНСФЕРИ

1 120 507 160

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 111 007 160

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 111 007 160

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 111 007 160

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

9 500 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

9 500 000

- получени трансфери (+)

9 500 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

36 100 000

Собствени приходи

36 100 000

2.

Неданъчни приходи

36 100 000

Приходи и доходи от собственост

13 600 000

Държавни такси

20 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300 000

Други неданъчни приходи

100 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

100 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

644 764 690

Общо разходи

644 764 690

1.

Текущи разходи

598 675 289

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

131 156 028

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 990 300

Осигурителни вноски

28 116 459

Издръжка

295 988 859

Стипендии

108 000

Субсидии за нефинансови предприятия

140 040 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

275 643

2.

Капиталови разходи

46 089 401

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

46 089 401

III. ТРАНСФЕРИ

608 664 690

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

641 964 690

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

641 964 690

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

641 964 690

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-33 300 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-35 000 000

- предоставени трансфери (-)

-35 000 000

Трансфери на отчислени приходи

1 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

21 200 000

Собствени приходи

21 200 000

2.

Неданъчни приходи

21 200 000

Приходи и доходи от собственост

20 709 717

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

Други неданъчни приходи

484 500

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

441 069 121

Общо разходи

441 069 121

1.

Текущи разходи

424 238 821

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

181 442 981

Други възнаграждения и плащания за персонала

7 329 377

Осигурителни вноски

41 741 665

Издръжка

181 304 217

Стипендии

10 016 581

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 404 000

2.

Капиталови разходи

16 830 300

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

16 830 300

III. ТРАНСФЕРИ

419 869 121

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

419 869 121

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

904 977 812

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

904 977 812

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-485 108 691

- предоставени трансфери от РБ за държавните висши училища - използва се само от МОН и МО (-)

-389 336 319

- предоставени трансфери от РБ за БАН - използва се само от МОН (-)

-95 772 372

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

95 772 372

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

95 772 372

- получени трансфери(субсидии) от РБ за БАН - използва се само от БАН (+)

95 772 372

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 314 206

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заТехническия университет - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

38 325 876

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

26 399 359

1.

Средноприравнен брой учащи

12 049

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 191

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 934 632

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 988 076

1.

Субсидия за стипендии

3 408 076

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

2 580 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1 396 554

V.

ДРУГИ СУБСИДИИ

1 607 255

Субсидия за ученици в средни училища (1х2)

1.

Брой ученици

1 027

2.

Единен стандарт (лв.)

1 565

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Техническия университет - Варна

(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 333 817

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 667 435

1.

Средноприравнен брой учащи

3 885

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 231

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

890 456

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 503 260

1.

Субсидия за стипендии

1 074 860

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

428 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

272 666

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Техническия университет - Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 892 204

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 282 159

1.

Средноприравнен брой учащи

3 081

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 039

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

622 584

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

759 726

1.

Субсидия за стипендии

720 126

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

39 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

227 735

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Русенския университет "А. Кънчев"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 225 963

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 067 770

1.

Средноприравнен брой учащи

6 305

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 914

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 129 390

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 511 220

1.

Субсидия за стипендии

1 496 820

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

14 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

517 583

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета по хранителни технологии - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 003 634

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 238 997

1.

Средноприравнен брой учащи

2 037

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 081

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

435 760

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 107 688

1.

Субсидия за стипендии

536 488

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

571 200

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

221 189

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Химико-технологичния и металургичен университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 360 415

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 128 905

1.

Средноприравнен брой учащи

2 767

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

668 876

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 199 699

1.

Субсидия за стипендии

743 699

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

456 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

362 935

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 468 072

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 647 580

1.

Средноприравнен брой учащи

2 611

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 780

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

469 348

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 056 478

1.

Субсидия за стипендии

478 078

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

578 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

294 666

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Лесотехническия университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 570 410

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 824 144

1.

Средноприравнен брой учащи

2 192

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 657

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

599 638

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

973 461

1.

Субсидия за стипендии

493 461

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

480 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

173 167

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета за архитектура, строителство и геодезия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 941 710

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 683 835

1.

Средноприравнен брой учащи

3 469

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

800 920

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 105 863

1.

Субсидия за стипендии

809 863

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 296 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

351 092

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 271 069

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 741 662

1.

Средноприравнен брой учащи

1 714

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 183

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

431 760

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

887 226

1.

Субсидия за стипендии

354 426

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

532 800

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

210 421

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университета за национално и световно стопанство - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 915 711

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 859 992

1.

Средноприравнен брой учащи

12 318

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 044

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 470 987

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 662 241

1.

Субсидия за стипендии

2 598 241

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

2 064 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

922 491

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Икономическия университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 104 058

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 002 498

1.

Средноприравнен брой учащи

7 861

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 018

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

718 203

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 856 535

1.

Субсидия за стипендии

1 414 935

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

441 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

526 822

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

9 147 048

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 843 768

1.

Средноприравнен брой учащи

6 062

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

964

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

624 520

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 230 447

1.

Субсидия за стипендии

1 083 247

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 147 200

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

448 313

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

47 028 408

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

31 334 737

1.

Средноприравнен брой учащи

19 621

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 597

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

3 644 238

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

9 489 571

1.

Субсидия за стипендии

5 871 571

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

3 618 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

2 559 862

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 516 923

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 893 170

1.

Средноприравнен брой учащи

6 219

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 430

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

951 493

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 410 378

1.

Субсидия за стипендии

1 410 378

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

261 882

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

18 602 129

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

14 491 812

1.

Средноприравнен брой учащи

10 022

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 446

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 340 331

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 233 757

1.

Субсидия за стипендии

1 876 157

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

357 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

536 229

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заЮгозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 949 397

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

11 640 832

1.

Средноприравнен брой учащи

7 168

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 624

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 131 718

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 597 511

1.

Субсидия за стипендии

1 679 511

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

918 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

579 336

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 719 467

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 216 990

1.

Средноприравнен брой учащи

4 195

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 482

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

641 209

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 614 438

1.

Субсидия за стипендии

916 038

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

698 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

246 830

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната спортна академия "Васил Левски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

14 129 374

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

10 785 480

1.

Средноприравнен брой учащи

2 312

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 665

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 149 024

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 776 876

1.

Субсидия за стипендии

636 876

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

1 140 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

417 994

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Аграрния университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 575 589

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 143 810

1.

Средноприравнен брой учащи

2 265

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 154

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

734 347

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

453 658

1.

Субсидия за стипендии

453 658

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

243 774

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 939 754

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 446 790

1.

Средноприравнен брой учащи

797

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 070

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

241 340

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

160 194

1.

Субсидия за стипендии

160 194

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

91 430

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 705 632

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 802 330

1.

Средноприравнен брой учащи

582

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 815

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

307 326

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

478 612

1.

Субсидия за стипендии

176 212

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

302 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

117 364

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заНационалната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 284 855

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 331 848

1.

Средноприравнен брой учащи

724

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 602

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

382 052

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

405 343

1.

Субсидия за стипендии

167 743

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

237 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

165 612

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Националната художествена академия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 011 749

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 982 005

1.

Средноприравнен брой учащи

827

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 815

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

458 392

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

439 885

1.

Субсидия за стипендии

358 285

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

81 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

131 467

Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 402 465

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 856 905

1.

Средноприравнен брой учащи

1 205

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 541

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

198 714

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

271 028

1.

Субсидия за стипендии

271 028

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

0

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

75 818

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заКолежа по телекомуникации и пощи - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 231 632

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

880 124

1.

Средноприравнен брой учащи

476

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 849

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

111 064

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

180 363

1.

Субсидия за стипендии

78 363

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

102 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

60 081

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

28 819 096

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

23 634 611

1.

Средноприравнен брой учащи

3 373

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

7 007

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

2 236 005

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 451 892

1.

Субсидия за стипендии

1 495 492

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

956 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

496 588

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 206 149

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

8 250 723

1.

Средноприравнен брой учащи

1 261

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 543

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

889 791

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

841 769

1.

Субсидия за стипендии

388 169

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

453 600

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

223 866

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - Пловдив(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 276 924

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 499 916

1.

Средноприравнен брой учащи

1 859

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 724

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 132 730

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 369 973

1.

Субсидия за стипендии

621 173

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

748 800

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

274 305

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заМедицинския университет - Плевен(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 232 544

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

6 718 671

1.

Средноприравнен брой учащи

1 093

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 147

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

721 629

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

632 328

1.

Субсидия за стипендии

434 328

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

198 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

159 916

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заТракийския университет - Стара Загора(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

18 499 715

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

15 072 310

1.

Средноприравнен брой учащи

4 015

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 754

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 568 328

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 215 486

1.

Субсидия за стипендии

1 153 926

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

61 560

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

643 591

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заВисшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 324 407

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 294 896

1.

Средноприравнен брой учащи

1 552

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 123

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

285 710

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

600 035

1.

Субсидия за стипендии

318 035

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

282 000

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

143 766

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката заВисшето строително училище "Любен Каравелов" - София(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2009 г.

П О К А З А Т Е Л И

СУМА(в лв.)

С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 320 123

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 685 615

1.

Средноприравнен брой учащи

761

2.

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 215

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

191 615

III.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

364 438

1.

Субсидия за стипендии

134 038

2.

Субсидия за студентски столове и общежития

230 400

IV.

СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

78 455

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

17 700 000

Собствени приходи

17 700 000

2.

Неданъчни приходи

17 700 000

Приходи и доходи от собственост

14 680 000

Държавни такси

220 000

Други неданъчни приходи

3 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-400 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

121 899 600

Общо разходи

121 899 600

1.

Текущи разходи

109 296 800

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

50 533 924

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 643 795

Осигурителни вноски

10 606 065

Издръжка

44 714 824

Стипендии

453 058

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

345 134

2.

Капиталови разходи

12 602 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

12 602 800

III. ТРАНСФЕРИ

104 199 600

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

104 199 600

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

104 199 600

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

104 199 600

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

8 300 000

Собствени приходи

8 300 000

2.

Неданъчни приходи

8 300 000

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

Държавни такси

5 216 200

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

57 235 965

Общо разходи

57 235 965

1.

Текущи разходи

46 406 865

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 032 643

Други възнаграждения и плащания за персонала

709 350

Осигурителни вноски

4 303 949

Издръжка

22 825 923

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

535 000

2.

Капиталови разходи

10 829 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 829 100

III. ТРАНСФЕРИ

48 935 965

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

42 935 965

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

42 935 965

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

42 935 965

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

6 000 000

Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

6 000 000

- получени трансфери (+)

6 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

101 249 000

Собствени приходи

101 249 000

2.

Неданъчни приходи

100 293 292

Приходи и доходи от собственост

81 247 328

Държавни такси

15 950 964

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 074 500

Други неданъчни приходи

20 500

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

955 708

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

103 911 770

Общо разходи

103 911 770

1.

Текущи разходи

92 365 670

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

25 428 059

Други възнаграждения и плащания за персонала

3 546 720

Осигурителни вноски

8 140 275

Издръжка

33 145 416

Субсидии за нефинансови предприятия

20 451 800

Субсидии на организации с нестопанска цел

100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 553 400

2.

Капиталови разходи

11 546 100

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 641 772

Капиталови трансфери

5 904 328

III. ТРАНСФЕРИ

49 411 970

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

49 061 970

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

49 061 970

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

49 061 970

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

350 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)

350 000

- получени трансфери (+)

350 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

46 749 200

V. ФИНАНСИРАНЕ

-46 749 200

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

18 208 000

Собствени приходи

18 208 000

2.

Неданъчни приходи

18 208 000

Приходи и доходи от собственост

13 000

Държавни такси

16 695 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 500 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

72 765 423

Общо разходи

72 765 423

1.

Текущи разходи

39 266 021

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

17 234 495

Други възнаграждения и плащания за персонала

507 000

Осигурителни вноски

5 129 026

Издръжка

16 236 238

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

159 262

2.

Капиталови разходи

33 499 402

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27 480 402

Капиталови трансфери

6 019 000

III. ТРАНСФЕРИ

54 557 423

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

54 557 423

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

54 557 423

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

54 557 423

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

117 516 800

Собствени приходи

117 516 800

2.

Неданъчни приходи

117 516 800

Приходи и доходи от собственост

35 860 700

Държавни такси

83 956 300

Глоби, санкции и наказателни лихви

800

Други неданъчни приходи

-2 461 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

160 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

379 464 149

Общо разходи

379 464 149

1.

Текущи разходи

352 168 249

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

116 122 150

Други възнаграждения и плащания за персонала

4 641 500

Осигурителни вноски

28 355 046

Издръжка

120 662 453

Стипендии

1 966 800

Субсидии за нефинансови предприятия

80 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

420 300

2.

Капиталови разходи

27 295 900

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27 295 900

III. ТРАНСФЕРИ

261 947 349

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

261 947 349

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

261 947 349

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

261 947 349

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

27 187 000

Собствени приходи

27 187 000

2.

Неданъчни приходи

27 187 000

Приходи и доходи от собственост

1 200 000

Държавни такси

24 113 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 800 000

Други неданъчни приходи

74 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

81 487 615

Общо разходи

81 487 615

1.

Текущи разходи

49 591 015

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

21 528 455

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 189 300

Осигурителни вноски

5 406 227

Издръжка

20 343 033

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 124 000

2.

Капиталови разходи

31 896 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

31 896 600

III. ТРАНСФЕРИ

54 300 615

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

54 300 615

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

54 300 615

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

54 300 615

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

23 400 000

Собствени приходи

23 400 000

2.

Неданъчни приходи

23 400 000

Приходи и доходи от собственост

17 030 000

Държавни такси

60 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

20 000

Други неданъчни приходи

260 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 030 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

81 178 000

Общо разходи

81 178 000

1.

Текущи разходи

59 760 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

24 669 165

Други възнаграждения и плащания за персонала

777 500

Осигурителни вноски

6 915 732

Издръжка

27 397 603

2.

Капиталови разходи

21 418 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

21 418 000

III. ТРАНСФЕРИ

57 778 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

57 778 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

57 778 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

57 778 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

3 118 000

Собствени приходи

3 118 000

2.

Неданъчни приходи

3 118 000

Приходи и доходи от собственост

476 000

Държавни такси

40 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 600 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

2 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

182 575 386

Общо разходи

182 575 386

1.

Текущи разходи

69 610 586

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

28 266 735

Други възнаграждения и плащания за персонала

328 500

Осигурителни вноски

8 620 975

Издръжка

32 331 376

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

63 000

2.

Капиталови разходи

32 182 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

32 182 800

3.

Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

80 782 000

III. ТРАНСФЕРИ

179 457 386

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

179 457 386

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

179 457 386

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

179 457 386

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

45 000

Собствени приходи

45 000

2.

Неданъчни приходи

45 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

45 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

133 405 000

Общо разходи

133 405 000

1.

Текущи разходи

110 605 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

68 518 144

Други възнаграждения и плащания за персонала

5 000 000

Осигурителни вноски

21 556 768

Издръжка

15 520 088

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

10 000

2.

Капиталови разходи

22 800 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

22 800 000

III. ТРАНСФЕРИ

133 360 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

133 360 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

133 360 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

133 360 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

113 000 000

Собствени приходи

113 000 000

2.

Неданъчни приходи

113 000 000

Приходи и доходи от собственост

80 200 000

Държавни такси

26 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

800 000

Други неданъчни приходи

6 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

112 029 907

Общо разходи

112 029 907

1.

Текущи разходи

102 529 907

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

25 828 800

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 924 000

Осигурителни вноски

5 521 870

Издръжка

68 239 237

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

2.

Капиталови разходи

9 500 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

493 670

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

493 670

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

493 670

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

493 670

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

1 463 763

V. ФИНАНСИРАНЕ

-1 463 763

Б Ю Д Ж Е ТНА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НАБЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТАНАРОДНА АРМИЯЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

12 068 000

Общо разходи

12 068 000

1.

Текущи разходи

3 068 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 793 000

Осигурителни вноски

326 000

Издръжка

949 000

2.

Капиталови разходи

9 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

12 068 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

12 068 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

12 068 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

12 068 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 179 000

Общо разходи

3 179 000

1.

Текущи разходи

2 979 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 023 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

200 000

Осигурителни вноски

259 400

Издръжка

1 496 600

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 179 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 179 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 179 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 179 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 612 000

Общо разходи

3 612 000

1.

Текущи разходи

2 412 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

905 141

Други възнаграждения и плащания за персонала

160 000

Осигурителни вноски

241 543

Издръжка

1 105 316

2.

Капиталови разходи

1 200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 612 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 612 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 612 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 612 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

33 347 635

Общо разходи

33 347 635

1.

Текущи разходи

16 215 835

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

7 891 620

Други възнаграждения и плащания за персонала

150 808

Осигурителни вноски

2 027 207

Издръжка

5 874 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

272 200

2.

Капиталови разходи

17 131 800

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

17 131 800

III. ТРАНСФЕРИ

33 347 635

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

24 647 635

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

24 647 635

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

24 647 635

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

8 700 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

8 700 000

- получени трансфери (+)

8 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

777 200

Собствени приходи

777 200

2.

Неданъчни приходи

777 200

Приходи и доходи от собственост

772 200

Други неданъчни приходи

5 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

23 871 300

Общо разходи

23 871 300

1.

Текущи разходи

22 971 300

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 184 611

Други възнаграждения и плащания за персонала

407 000

Осигурителни вноски

894 457

Издръжка

3 382 773

Субсидии за нефинансови предприятия

200 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

14 798 147

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

104 312

2.

Капиталови разходи

900 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

900 000

III. ТРАНСФЕРИ

23 094 100

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

23 094 100

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

23 094 100

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

23 094 100

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

7 127 000

Общо разходи

7 127 000

1.

Текущи разходи

6 082 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 828 770

Други възнаграждения и плащания за персонала

253 000

Осигурителни вноски

697 030

Издръжка

1 303 200

2.

Капиталови разходи

1 045 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 045 000

III. ТРАНСФЕРИ

7 127 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

7 127 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

7 127 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

7 127 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е Т

НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

250 000

Собствени приходи

250 000

2.

Неданъчни приходи

250 000

Приходи и доходи от собственост

250 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

32 892 000

Общо разходи

32 892 000

1.

Текущи разходи

31 319 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

19 183 343

Други възнаграждения и плащания за персонала

973 800

Осигурителни вноски

6 267 065

Издръжка

4 894 792

2.

Капиталови разходи

1 573 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 573 000

III. ТРАНСФЕРИ

32 642 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

32 642 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

32 642 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

32 642 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

20 000

Собствени приходи

20 000

2.

Неданъчни приходи

20 000

Приходи и доходи от собственост

20 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

22 560 000

Общо разходи

22 560 000

1.

Текущи разходи

21 360 000

Издръжка

21 360 000

2.

Капиталови разходи

1 200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 200 000

III. ТРАНСФЕРИ

22 540 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

22 540 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

22 540 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

22 540 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ОМБУДСМАНАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

3 568 000

Общо разходи

3 568 000

1.

Текущи разходи

3 368 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

825 220

Други възнаграждения и плащания за персонала

180 000

Осигурителни вноски

151 029

Издръжка

2 207 351

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 400

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ

3 568 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

3 568 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

3 568 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

3 568 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

3 213 230

Собствени приходи

3 213 230

2.

Неданъчни приходи

730 705

Приходи и доходи от собственост

725 705

Държавни такси

5 000

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

2 482 525

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

28 782 507

Общо разходи

28 782 507

1.

Текущи разходи

25 863 807

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

10 627 267

Други възнаграждения и плащания за персонала

3 437 601

Осигурителни вноски

2 992 055

Издръжка

8 805 484

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 400

2.

Капиталови разходи

2 918 700

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 918 700

III. ТРАНСФЕРИ

24 324 577

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

24 324 577

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

24 324 577

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

24 324 577

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

-1 244 700

V. ФИНАНСИРАНЕ

1 244 700

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

1 244 700

Наличности в началото на периода (+)

1 244 700

Б Ю Д Ж Е ТНА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТАЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

7 000 000

Собствени приходи

7 000 000

2.

Неданъчни приходи

7 000 000

Държавни такси

4 300 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 700 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

5 294 811

Общо разходи

5 294 811

1.

Текущи разходи

5 094 811

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 125 374

Други възнаграждения и плащания за персонала

108 000

Осигурителни вноски

966 386

Издръжка

895 051

2.

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

1 705 189

V. ФИНАНСИРАНЕ

-1 705 189

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-1 705 189

Наличности в края на периода (-)

-1 705 189

Б Ю Д Ж Е Т

НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

42 900 000

Собствени приходи

42 900 000

2.

Неданъчни приходи

42 900 000

Държавни такси

42 750 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

150 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

13 156 667

Общо разходи

13 156 667

1.

Текущи разходи

8 656 667

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 895 350

Други възнаграждения и плащания за персонала

551 200

Осигурителни вноски

856 350

Издръжка

3 196 767

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157 000

2.

Капиталови разходи

4 500 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

-14 100 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

-5 900 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

-5 900 000

- вноски за ЦБ за текущата година (-/+)

-5 900 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-8 200 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-8 200 000

- предоставени трансфери (-)

-8 200 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

15 643 333

V. ФИНАНСИРАНЕ

-15 643 333

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-15 643 333

Наличности в края на периода (-)

-15 643 333

Б Ю Д Ж Е ТНА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

680 000

Собствени приходи

680 000

2.

Неданъчни приходи

680 000

Държавни такси

680 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

1 906 800

Общо разходи

1 906 800

1.

Текущи разходи

1 688 200

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

803 155

Други възнаграждения и плащания за персонала

42 900

Осигурителни вноски

151 075

Издръжка

687 070

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 000

2.

Капиталови разходи

218 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

218 600

III. ТРАНСФЕРИ

1 226 800

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 226 800

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 226 800

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 226 800

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

7 800 000

Собствени приходи

7 800 000

2.

Неданъчни приходи

7 800 000

Държавни такси

7 760 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

40 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

4 299 891

Общо разходи

4 299 891

1.

Текущи разходи

3 789 191

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 143 110

Други възнаграждения и плащания за персонала

184 525

Осигурителни вноски

602 780

Издръжка

802 976

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

55 800

2.

Капиталови разходи

510 700

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

510 700

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

3 500 109

V. ФИНАНСИРАНЕ

-3 500 109

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-3 500 109

Наличности в края на периода (-)

-3 500 109

Б Ю Д Ж Е ТНА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

11 000 000

Собствени приходи

11 000 000

2.

Неданъчни приходи

11 000 000

Държавни такси

11 000 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

6 147 550

Общо разходи

6 147 550

1.

Текущи разходи

5 960 950

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 249 720

Други възнаграждения и плащания за персонала

96 800

Осигурителни вноски

824 087

Издръжка

1 658 430

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 131 913

2.

Капиталови разходи

186 600

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

186 600

III. ТРАНСФЕРИ
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)

4 852 450

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 852 450

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

-4 852 450

Наличности в края на периода (-)

-4 852 450

Б Ю Д Ж Е Т

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

12 858 000

Общо разходи

12 858 000

1.

Текущи разходи

3 018 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 419 293

Други възнаграждения и плащания за персонала

56 400

Осигурителни вноски

355 607

Издръжка

1 186 700

2.

Капиталови разходи

9 840 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 840 000

III. ТРАНСФЕРИ

12 858 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

12 858 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

12 858 000

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

12 858 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

1 210 000

Собствени приходи

1 210 000

2.

Неданъчни приходи

1 210 000

Държавни такси

1 200 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 000

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

5 933 691

Общо разходи

5 933 691

1.

Текущи разходи

5 895 691

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

492 426

Други възнаграждения и плащания за персонала

93 500

Осигурителни вноски

157 983

Издръжка

4 951 782

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200 000

2.

Капиталови разходи

38 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

38 000

III. ТРАНСФЕРИ

4 723 691

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

4 723 691

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

4 723 691

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

4 723 691

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

Б Ю Д Ж Е ТНА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"ЗА 2009 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

246 110 690

Собствени приходи

246 110 690

2.

Неданъчни приходи

246 110 690

Приходи и доходи от собственост

1 043 380

Държавни такси

244 100 000

Други неданъчни приходи

967 310

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

313 016 000

Общо разходи

313 016 000

1.

Текущи разходи

179 756 600

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 744 027

Други възнаграждения и плащания за персонала

938 000

Осигурителни вноски

3 364 573

Издръжка

156 640 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

70 000

2.

Капиталови разходи

133 259 400

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

133 259 400

III. ТРАНСФЕРИ

66 905 310

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

66 905 310

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

66 905 310

- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

66 905 310

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.)
V. ФИНАНСИРАНЕ

[Начало]

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2

Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на Държавната агенция по горите, на Държавната агенция по туризъм, на Държавната агенция „Национална сигурност” и на Националната агенция „Пътна инфраструктура” за 2009 г. по програми

 

1. Бюджет на Министерския съвет за 2009 г. по програми

   
       

Приходи

   
   

(Лева )

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

2 552 000

 
  Общо:

2 552 000

 
       

Разходи

 
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на политиките и програмите

Сума

 
  Политика  "Определяне на националните приоритети и координация на политиките"

12 843 000

 

Програма 1

"Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България"

5 288 000

 

Програма 2

"Координация и контрол на националните политики"

7 555 000

 
  Други програми

40 920 000

 

Програма 3

"Вероизповедания"

3 614 100

 

Програма 4

"Борба с трафика на хора"

448 500

 

Програма 5

"Управление на националния архивен фонд"

8 183 700

 

Програма 6

"Национален компенсационен жилищен фонд"

16 348 100

 

Програма 7

"Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

220 500

 

Програма 8

"Администрация"

12 105 100

 
  Общо:

53 763 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
 

Програма 1 “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”

   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 288 000

 
  от тях за:    
  Персонал

3 799 200

 
  Издръжка

1 488 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

5 288 000

 
 

Програма 2 “Координация и контрол на национални политики"

 
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 555 000

 
  от тях за:    
  Персонал

2 997 000

 
  Издръжка

558 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

 
  от тях за:    
  Комуникационна стратегия (издръжка)

4 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

7 555 000

 
 

Програма 3 “Вероизповедания”

   
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

114 100

 
  от тях за:    
  Персонал

74 800

 
  Издръжка

39 300

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 500 000

 
  от тях за:    
  Ремонт и строеж на храмове и издръжка на свещенослужители зад граница (субсидии за организации с идеална цел)

3 500 000

 
   

3 614 100

 
  Общо разходи (I+II)    
 

Програма 4 “Борба с трафика на хора”

   
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

448 500

 
  от тях за:    
  Персонал

117 600

 
  Издръжка

280 900

 
  Капиталови разходи

50 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

448 500

 
       
       
 

Програма 5 “Управление на националния архивен фонд”

 
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 183 700

 
  от тях за:    
  Персонал

5 825 400

 
  Издръжка

858 300

 
  Капиталови разходи

1 500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

8 183 700

 
       
       
 

Програма 6 “Национален компенсационен жилищен фонд”

 
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

298 100

 
  от тях за:    
  Персонал

248 100

 
  Издръжка

40 000

 
  Капиталови разходи

10 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 050 000

 
  от тях за:    
  Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства)

16 050 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

16 348 100

 
       
       
  Програма 7 “Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

220 500

 
  от тях за:    
  Персонал

140 500

 
  Издръжка

70 000

 
  Капиталови разходи

10 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

220 500

 
       
       
 

Програма "Администрация"

   
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 105 100

 
  от тях за:    
  Персонал

3 546 213

 
  Издръжка

3 982 887

 
  Капиталови разходи

4 576 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

12 105 100

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерския съвет - общо  
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

30 213 000

 
  от тях за:    
  Персонал

16 748 813

 
  Издръжка

7 318 187

 
  Капиталови разходи

6 146 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

23 550 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

53 763 000

 
       
       
       

2. Бюджет на Министерството на финансите за 2009 г. по програми

 
       
 

Приходи

   
   

( в лева )

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

12 960 700

 

2

Държавни такси

6 260 000

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 268 000

 

4

Други неданъчни приходи

3 351 300

 

5

Приходи от концесии

8 160 000

 
  Общо:

37 000 000

 
       
 

Разходи

   
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси"

26 079 700

 

Програма 1

“Бюджет и финансово управление”

17 427 700

 

Програма 2

“Защита на публичните финансови интереси"

8 652 000

 
  Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи"

258 973 491

 

Програма 3

“Администриране на държавни приходи”

258 973 491

 
  Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма"

36 710 409

 

Програма 4

“Интегриране на финансовата система и финансово разузнаване”

688 000

 

Програма 5

“Митнически контрол и надзор (нефискален)”

34 128 609

 

Програма 6

“Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри”

1 893 800

 
  Политика "Управление на дълга"

1 693 000

 

Програма 7

“Управление на ликвидността”

1 693 000

 

Програма

"Администрация"

30 938 400

 
  Общо:

354 395 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 “Бюджет и финансово управление”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

17 380 100

 
  от тях за:    
  Персонал

10 623 500

 
  Издръжка

6 321 450

 
  Капиталови разходи

435 150

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

 
  от тях за:    
  Информационно издание на МФ (Персонал)

27 600

 
  Информационно издание на МФ (Издръжка)

20 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

17 427 700

 
       
       
  Програма 2 “Защита на публичните финансови интереси"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 652 000

 
  от тях за:    
  Персонал

5 620 600

 
  Издръжка

2 172 400

 
  Капиталови разходи

859 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

8 652 000

 
       
       
  Програма 3 “Администриране на държавни приходи”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

250 813 491

 
  от тях за:    
  Персонал

180 845 591

 
  Издръжка

46 635 050

 
  Капиталови разходи

23 332 850

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 160 000

 
  от тях за:    
  Концесионна дейност (Издръжка)

7 660 000

 
  Концесионна дейност (Капиталови разходи)

500 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

258 973 491

 
       
       
  Програма 4 “Интегриране на финансовата система и финансово разузнаване”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

688 000

 
  от тях за:    
  Персонал

400 000

 
  Издръжка

248 000

 
  Капиталови разходи

40 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

688 000

 
       
       
 

Програма 5 “Митнически контрол и надзор (нефискален)”

 
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

34 128 609

 
  от тях за:    
  Персонал

14 345 609

 
  Издръжка

2 700 000

 
  Капиталови разходи

17 083 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

34 128 609

 
 

Програма 6 “Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри”

   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 893 800

 
  от тях за:    
  Персонал

1 419 000

 
  Издръжка

474 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 893 800

 
       
       
  Програма 7 “Управление на ликвидността”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 693 000

 
  от тях за:    
  Персонал

1 013 000

 
  Издръжка

630 000

 
  Капиталови разходи

50 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 693 000

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

21 631 400

 
  от тях за:    
  Персонал

6 722 100

 
  Издръжка

3 309 300

 
  Капиталови разходи

11 600 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 307 000

 
  от тях за:    
  Отпечатване и контрол върху ценни книжа (Издръжка)

9 307 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

30 938 400

 

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
 

Разходи по програмите на Министерството на финансите - общо

 
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

336 880 400

 
  от тях за:    
  Персонал

220 989 400

 
  Издръжка

62 491 000

 
  Капиталови разходи

53 400 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

17 514 600

 
       
  Общо разходи (I+II)

354 395 000

 
       
       
       

3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2009 г. по програми

 

Приходи

   
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

 

2

Държавни такси

37 300 000

 
  Общо:

44 745 200

 
       
 

Разходи

   
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света"

51 554 031

 

Програма 1

"Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността,  правата на човека и в международния кодификационен процес"   

18 571 359

 

Програма 2

"Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения"

32 982 672

 
  Политика "Насърчаване участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера"

2 292 597

 

Програма 3

"Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната области"

2 292 597

 
  Политика "Европейска интеграция"

31 299 944

 

Програма 4

"Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС"

4 472 973

 

Програма 5

"Провеждане на българските интереси в политиките на Втория стълб – ОВППС, развитие и хуманитарна помощ"

453 193

 

Програма 6

"Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави"

26 373 778

 
  Политика "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в региона"

19 041 483

 

Програма 7

"Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства"

15 136 628

 

Програма 8

"Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион"

3 904 855

 
  Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България "

21 556 815

 

Програма 9

"Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница"

19 568 489

 

Програма 10

"Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"

831 180

 

Програма 11

"Утвърждаване на положителния образ на България"

1 157 146

 
  Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба"

45 790 604

 

Програма 12

"Координация и развитие на дипломатическата служба"

6 101 805

 

Програма 13

"Комуникации и задгранични държавни имоти"

20 015 644

 

Програма

"Администрация"

19 673 155

 
  Общо:

171 535 474

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

 

       
 

Програма 1 "Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес"

   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

10 829 086

 
  от тях за:    
  Персонал

1 804 263

 
  Издръжка

9 024 823

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 742 273

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

7 742 273

 
       
  Общо разходи (I+II)

18 571 359

 
       
       
  Програма 2 "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

32 975 412

 
  от тях за:    
  Персонал

3 726 389

 
  Издръжка

29 249 023

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 260

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

7 260

 
       
  Общо разходи (I+II)

32 982 672

 
       
       
  Програма 3 "Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната области"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 139 072

 
  от тях за:    
  Персонал

372 273

 
  Издръжка

766 799

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 153 525

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

1 153 525

 
       
  Общо разходи (I+II)

2 292 597

 
       
       
  Програма 4 "Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 472 973

 
  от тях за:    
  Персонал

373 260

 
  Издръжка

4 099 713

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

4 472 973

 
       
       
  Програма 5 "Провеждане на българските интереси в политиките на Втория стълб – ОВППС, развитие и хуманитарна помощ"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

410 165

 
  от тях за:    
  Персонал

273 404

 
  Издръжка

136 761

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

43 028

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

43 028

 
       
  Общо разходи (I+II)

453 193

 
       
       
  Програма 6 "Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

26 277 942

 
  от тях за:    
  Персонал

2 802 273

 
  Издръжка

23 475 669

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

95 836

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

95 836

 
       
  Общо разходи (I+II)

26 373 778

 
       
       
  Програма 7 "Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

15 136 628

 
  от тях за:    
  Персонал

1 227 827

 
  Издръжка

13 908 801

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

15 136 628

 
       
       
  Програма 8 "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 301 364

 
  от тях за:    
  Персонал

844 969

 
  Издръжка

2 456 395

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

603 491

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в международни организации и дейности

603 491

 
       
  Общо разходи (I+II)

3 904 855

 
       
       
  Програма 9 "Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 568 489

 
  от тях за:    
  Персонал

3 627 727

 
  Издръжка

14 940 762

 
  Капиталови разходи

1 000 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

19 568 489

 
       
       
  Програма 10 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

831 180

 
  от тях за:    
  Персонал

371 497

 
  Издръжка

419 283

 
  Капиталови разходи

40 400

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

831 180

 
       
       
  Програма 11 "Утвърждаване на положителния образ на България "
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 157 146

 
  от тях за:    
  Персонал

471 916

 
  Издръжка

660 230

 
  Капиталови разходи

25 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 157 146

 
       
       
  Програма 12 "Координация и развитие на дипломатическата служба"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 101 805

 
  от тях за:    
  Персонал

3 094 252

 
  Издръжка

3 007 553

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

6 101 805

 
       
       
  Програма 13 "Комуникации и задгранични държавни имоти"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

20 015 644

 
  от тях за:    
  Персонал

2 811 976

 
  Издръжка

4 355 968

 
  Капиталови разходи

12 847 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

20 015 644

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 673 155

 
  от тях за:    
  Персонал

4 415 546

 
  Издръжка

11 132 609

 
  Капиталови разходи

4 125 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

19 673 155

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на външните работи - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

161 890 061

 
  от тях за:    
  Персонал

26 217 572

 
  Издръжка

117 634 389

 
  Капиталови разходи

18 038 100

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

9 645 413

 
       
  Общо разходи (I+II)

171 535 474

 
       
       
       

4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

32 400 000

 

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 000 000

 

3

Други неданъчни приходи

500 000

 

4

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-7 200 000

 

5

Постъпления от продажба на нефинансови активи

27 000 000

 
  Общо:

53 700 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Отбранителни  способности"

909 467 500

 

Програма 1

Програма "Сухопътни войски"

310 862 000

 

Програма 2

Програма  "Военновъздушни сили"

299 436 000

 

Програма 3

Програма  "Военноморски сили"

107 841 000

 

Програма 4

Програма " Централно управление и осигуряване на въоръжените сили"

143 134 000

 

Програма 7

Програма  " Военна полиция"

27 280 000

 

Програма 10

Програма "Научна и изследователска дейност"

1 335 000

 

Програма 12

Програма "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"

16 917 000

 

Програма 14

Програма "Инфраструктура на отбраната"

2 662 500

 
  Политика  "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност"

67 922 000

 

Програма 5

Програма "Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения"

6 622 000

 

Програма 8

Програма "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"

15 140 000

 

Програма 13

Програма "Военна информация"

46 160 000

 
  Политика "Хората в отбраната"

136 300 400

 

Програма 6

Програма "Образование, квалификация и обучение"

2 130 400

 

Програма 9

Програма "Повишаване качеството на живот"

134 170 000

 
  Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната"

76 430 100

 

Програма 11

Програма "Административно управление и осигуряване"

76 430 100

 
  Общо:

1 190 120 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Сухопътни войски"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

310 862 000

 
  от тях за:    
  Персонал

237 251 060

 
  Издръжка

51 412 940

 
  Капиталови разходи

22 198 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

310 862 000

 
       
  Програма 2 "Военновъздушни сили"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

299 336 000

 
  от тях за:    
  Персонал

122 844 323

 
  Издръжка

36 803 677

 
  Капиталови разходи

139 688 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

 
  от тях за:    
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

100 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

299 436 000

 
       
  Програма 3 "Военноморски сили"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

107 841 000

 
  от тях за:    
  Персонал

68 185 111

 
  Издръжка

18 346 090

 
  Капиталови разходи

21 309 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

107 841 000

 
       
  Програма 4 "Централно управление и осигуряване на въоръжените сили"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

143 134 000

 
  от тях за:    
  Персонал

102 003 802

 
  Издръжка

33 647 829

 
  Капиталови разходи

7 482 370

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета  
       
  Общо разходи (I+II)

143 134 000

 
       
  Програма 5 "Участие на въоръжените сили в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 622 000

 
  от тях за:    
  Персонал

5 334 228

 
  Издръжка

1 287 772

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета  
       
  Общо разходи (I+II)

6 622 000

 
       
  Програма 6 "Образование, квалификация и обучение"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 130 400

 
  от тях за:    
  Персонал

33 000

 
  Издръжка

2 097 400

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

2 130 400

 
       
  Програма 7 "Военна полиция"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

27 280 000

 
  от тях за:    
  Персонал

22 837 236

 
  Издръжка

3 846 964

 
  Капиталови разходи

595 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

27 280 000

 
       
  Програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

15 140 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

15 140 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

15 140 000

 
       
  Програма 9 "Повишаване качеството на живот"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

132 721 700

 
  от тях за:    
  Персонал

58 754 905

 
  Издръжка

33 413 295

 
  Капиталови разходи

40 553 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 448 300

 
  от тях за:    
  Субсидии за нефинансови предприятия

1 421 000

 
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

27 300

 
       
  Общо разходи (I+II)

134 170 000

 
       
  Програма 10 "Научна и изследователска дейност"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 330 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 330 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 335 000

 

 

       
  Програма 11 "Административно управление и осигуряване"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

60 510 400

 
  от тях за:    
  Персонал

25 008 793

 
  Издръжка

33 751 607

 
  Капиталови разходи

1 750 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 919 700

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

15 919 700

 
       
  Общо разходи (I+II)

76 430 100

 
       
  Програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

16 917 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

800

 
  Капиталови разходи

16 916 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

16 917 000

 
       
  Програма 13 "Военна информация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

46 160 000

 
  от тях за:    
  Персонал

34 798 043

 
  Издръжка

11 253 257

 
  Капиталови разходи

108 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

46 160 000

 
       
  Програма 14 "Инфраструктура на отбраната"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 662 500

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 785 870

 
  Капиталови разходи

876 630

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

2 662 500

 
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на отбраната - общо  
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 172 646 999

 
  от тях за:    
  Персонал

677 050 500

 
  Издръжка

244 117 500

 
  Капиталови разходи

251 479 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

17 473 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за нефинансови предприятия

1 421 000

 
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 052 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 190 120 000

 
       
       
       

5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

73 500 000

 

2

Държавни такси

61 000 000

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 400 000

 

4

Други неданъчни приходи

3 200 000

 

5

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-16 000 000

 

6

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 400 000

 

7

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

500 000

 
  Общо:

127 000 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността"

729 389 700

 

Програма 1

"Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

608 967 020

 

Програма 2

"Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим"

120 422 680

 
  Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийноспасителна дейност"

122 888 100

 

Програма 3

"Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"

122 888 100

 
  Политика "Общоосигуряващи дейности"

176 190 200

 

Програма 4

"Оперативно-техническо осигуряване"

18 886 500

 

Програма 5

"Обучение, квалификация и научни изследвания"

15 781 600

 

Програма 6

"Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"

141 522 100

 
  Други програми    

Програма 7

“Убежище и бежанци”

4 270 000

 
  Общо:

1 032 738 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
       
  Програма 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

608 966 820

 
  от тях за:    
  Персонал

545 250 600

 
  Издръжка

52 068 000

 
  Капиталови разходи

11 648 220

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200

 
       
  Общо разходи (I+II)

608 967 020

 
       
  Програма 2 "Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

120 422 680

 
  от тях за:    
  Персонал

108 561 200

 
  Издръжка

10 496 500

 
  Капиталови разходи

1 364 980

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

120 422 680

 
       
  Програма 3 "Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

122 880 500

 
  от тях за:    
  Персонал

112 632 800

 
  Издръжка

7 398 200

 
  Капиталови разходи

2 849 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 600

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

7 600

 
       
  Общо разходи (I+II)

122 888 100

 
       
       
  Програма 4 "Оперативно-техническо осигуряване"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

18 886 500

 
  от тях за:    
  Персонал

16 725 800

 
  Издръжка

1 779 500

 
  Капиталови разходи

381 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

18 886 500

 
       
  Програма 5 "Обучение, квалификация и научни изследвания"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

13 838 700

 
  от тях за:    
  Персонал

10 473 200

 
  Издръжка

2 179 000

 
  Капиталови разходи

1 186 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 942 900

 
  от тях за:    
  Стипендии

1 940 400

 
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 500

 
       
  Общо разходи (I+II)

15 781 600

 
       
  Програма 6 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

141 064 400

 
  от тях за:    
  Персонал

91 082 303

 
  Издръжка

43 431 957

 
  Капиталови разходи

6 550 140

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

457 700

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

457 700

 
       
  Общо разходи (I+II)

141 522 100

 
       
  Програма 7 “Убежище и бежанци”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 253 500

 
  от тях за:    
  Персонал

1 514 051

 
  Издръжка

2 294 249

 
  Капиталови разходи

445 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 500

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 500

 
       
  Общо разходи (I+II)

4 270 000

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 030 313 100

 
  от тях за:    
  Персонал

886 239 954

 
  Издръжка

119 647 406

 
  Капиталови разходи

24 425 740

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

2 424 900

 
  от тях за:    
  Стипендии

1 940 400

 
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

484 500

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 032 738 000

 
       
       

6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

168 200

 

2

Държавни такси

73 595 800

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

 

4

Други неданъчни приходи

200 000

 
  Общо:

74 000 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на правосъдието

88 379 976

 

Програма 1

"Правна рамка за функционирането на съдебната система"

6 247 660

 

Програма 2

"Регистри"

19 303 716

 

Програма 3

"Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"

25 196 130

 

Програма 4

"Равен достъп до правосъдие"

6 747 970

 

Програма 5

"Инвестиции на органите на съдебната власт"

30 884 500

 
  Политика "Изпълнение на наказанията"

112 076 684

 

Програма 6

"Затвори - изолация на правонарушители"

75 418 756

 

Програма 7

"Следствени арести и пробация"

36 657 928

 

Програма

"Администрация"

5 067 340

 
  Общо:

205 524 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

  Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 122 660

 
  от тях за:    
  Персонал

2 820 660

 
  Издръжка

2 295 000

 
  Капиталови разходи

7 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 125 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 000 000

 
  Разходи за членски внос и участие в международни организации - Международен наказателен съд, Хагска конвенция, СЕ "Греко"

125 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

6 247 660

 
       
       
  Програма 2 "Регистри"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 303 716

 
  от тях за:    
  Персонал

9 965 616

 
  Издръжка

4 446 600

 
  Капиталови разходи

4 891 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

19 303 716

 
       

 

  Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

24 379 130

 
  от тях за:    
  Персонал

20 741 630

 
  Издръжка

2 534 500

 
  Капиталови разходи

1 103 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

817 000

 
  от тях за:    
  Издръжка по ЗЗЛЗВНП

417 000

 
  Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП

400 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

25 196 130

 
       
       
  Програма 4 "Равен достъп до правосъдие"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

747 970

 
  от тях за:    
  Персонал

345 970

 
  Издръжка

222 000

 
  Капиталови разходи

180 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 000 000

 
  от тях за:    
  Издръжка по Закона за правната помощ

6 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

6 747 970

 
       
       
  Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

0

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 884 500

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи на органите на съдебната власт - чл.130 а от Конституцията на Република България и ЗСВ

29 054 500

 
  Издръжка по ЗСВ - чл. 388, ал. 2

1 830 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

30 884 500

 
       
       
  Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

57 394 256

 
  от тях за:    
  Персонал

43 874 485

 
  Издръжка

7 247 771

 
  Капиталови разходи

6 272 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 024 500

 
  от тях за:    
  Издръжка - храна и медикаменти (ЗИН и ППЗИН)

16 598 900

 
  Други възнаграждения по ЗИН и ППЗИН

1 425 600

 
       
  Общо разходи (I+II)

75 418 756

 
       
       
  Програма 7 "Следствени арести и пробация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

34 990 128

 
  от тях за:    
  Персонал

26 310 128

 
  Издръжка

3 452 000

 
  Капиталови разходи

5 228 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 667 800

 
  от тях за:    
  Издръжка - храна по ЗИН и ППЗИН

1 667 800

 
       
  Общо разходи (I+II)

36 657 928

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 067 340

 
  от тях за:    
  Персонал

2 951 540

 
  Издръжка

1 211 800

 
  Капиталови разходи

904 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

5 067 340

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на правосъдието - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

147 005 200

 
  от тях за:    
  Персонал

107 010 029

 
  Издръжка

21 409 671

 
  Капиталови разходи

18 585 500

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

58 518 800

 
       
  Общо разходи (I+II)

205 524 000

 
       
       
       

7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

1 061 114

 

2.

Държавни такси

16 631 336

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 000 000

 

4.

Други неданъчни приходи

307 550

 
  Общо:

26 000 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на заетостта

221 115 046

 

Програма 1

 „Активиране на безработните и неактивните и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица”

221 115 046

 
  Политика в областта на трудовите отношения

14 108 243

 

Програма 2

"Осигуряване на подходящи условия на труд"

13 898 981

 

Програма 3

"Предотвратяване и  ограничаване на колективни трудови конфликти"

209 262

 
  Политика в областта на социалното подпомагане

239 914 425

 

Програма 4

"Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"

105 126 483

 

Програма 5

"Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"

118 727 459

 

Програма 6

"Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"                 

14 158 727

 

Програма 7

"Социално включване на други рискови групи от населението"

1 901 756

 
  Политика за демографско развитие и равни възможности

656 315 920

 

Програма 8

"Демографско развитие на населението"

89 112

 

Програма 9

"Подпомагане на семейства с деца"

501 279 203

 

Програма 10

"Интеграция на хора с увреждания"

154 048 536

 

Програма 11

"Равни възможности"

899 069

 
  Политика в областта на доходите

282 576

 

Програма 12

"Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката по доходите от труд и пенсии"

149 654

 

Програма 13

"Защитени минимални плащания"

132 922

 
  Политика в областта на трудовата миграция

1 529 706

 

Програма 14

“Свободно движение на хора”

88 182

 

Програма 15

“Миграция и интеграция на имигранти”

1 441 524

 

Програма

"Администрация"

13 241 244

 
  Общо:

1 146 507 160

 

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

  Програма 1 „Активиране на безработните и неактивните и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

31 115 046

 
  от тях за:    
  Персонал

25 703 159

 
  Издръжка

5 240 887

 
  Капиталови разходи

171 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

190 000 000

 
  от тях за:    
  Проект "Красива България" - НПДЗ

3 000 000

 
  JOBS и др. проекти за заетост - НПДЗ

1 246 597

 
  Квалификация и програми за безработни (§42-00) - НПДЗ

185 753 403

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

221 115 046

 
       
       
  Програма 2 "Осигуряване на подходящи условия на труд"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

8 193 981

 
  от тях за:    
  Персонал

5 966 962

 
  Издръжка

2 177 019

 
  Капиталови разходи

50 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 705 000

 
  от тях за:    
  Проекти и програми за подобряване условията на труд

3 705 000

 
  Диагностика на професионалните болести

2 000 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

13 898 981

 
       
       
  Програма 3 “Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

209 262

 
  от тях за:    
  Персонал

172 705

 
  Издръжка

33 557

 
  Капиталови разходи

3 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

209 262

 
       
       
  Програма 4 “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

10 226 483

 
  от тях за:    
  Персонал

8 370 370

 
  Издръжка

1 356 113

 
  Капиталови разходи

500 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

94 900 000

 
  от тях за:    
  Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)

85 350 000

 
  Еднократни помощи по ЗСП

600 000

 
  Целеви помощи за наеми по ЗСП

150 000

 
  Помощи за инвалиди по ЗСП

3 000 000

 
  Други помощи по ЗСП

800 000

 
  Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ

5 000 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

105 126 483

 
       
       
  Програма 5 “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

8 727 459

 
  от тях за:    
  Персонал

7 506 509

 
  Издръжка

1 220 950

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

110 000 000

 
  от тях за:    
  Целеви помощи за отопление

110 000 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

118 727 459

 
       
       
  Програма 6 “Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

7 503 727

 
  от тях за:    
  Персонал

6 344 966

 
  Издръжка

1 155 761

 
  Капиталови разходи

3 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 655 000

 
  от тях за:    
  Други помощи и обезщетения по Закона за закрила на детето

6 000 000

 
  Интегриран план "Закрила на детето"

655 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

14 158 727

 
       
       
  Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

126 756

 
  от тях за:    
  Персонал

88 417

 
  Издръжка

38 339

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 775 000

 
  от тях за:    
  Проекти за предоставяне на социални услуги

875 000

 
  Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на социални домове

900 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

1 901 756

 
       
       
  Програма 8 “Демографско развитие на населението”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

89 112

 
  от тях за:    
  Персонал

55 512

 
  Издръжка

33 600

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

89 112

 
       

 

       
 

Програма 9 “Подпомагане на семейства с деца”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

19 563 603

 
  от тях за:    
  Персонал

16 856 457

 
  Издръжка

2 707 146

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

481 715 600

 
  от тях за:    
  Еднократни парични помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

28 470 000

 
  Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по ЗСПД

32 884 000

 
  Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст по ЗСПД

411 461 600

 
  Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД

3 500 000

 
  Целеви помощи за ученици по ЗСПД

5 400 000

 
  Общо разходи (І + ІІ)

501 279 203

 
 

Програма 10 “Интеграция на хора с увреждания”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

7 988 536

 
  от тях за:    
  Персонал

6 836 635

 
  Издръжка

1 141 901

 
  Капиталови разходи

10 000

 
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

146 060 000

 
  от тях за:    
  Обезщетения и помощи за домакинствата по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

1 400 000

 
  Субсидии за нефинансови предприятия по ЗИХУ

3 800 000

 
  Субсидии за организации с нестопанска цел по ЗИХУ

300 000

 
  Месечни добавки за деца по ЗИХУ

40 320 000

 
  Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ

63 440 000

 
  Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по  ЗИХУ

36 800 000

 
  Общо разходи (І + ІІ)

154 048 536

 
 

Програма 11 “Равни възможности”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

699 069

 
  от тях за:    
  Персонал

89 069

 
  Издръжка

610 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200 000

 
  от тях за:    
  Национален план за действие по инициатива  "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."

200 000

 
  Общо разходи (І + ІІ)

899 069

 
 

Програма 12 “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката по доходите от труд и пенсии”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

149 654

 
  от тях за:    
  Персонал

110 354

 
  Издръжка

39 300

 
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
  Общо разходи (І + ІІ)

149 654

 
  Програма 13 “Защитени минимални плащания”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

132 922

 
  от тях за:    
  Персонал

95 922

 
  Издръжка

37 000

 
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

132 922

 
 

Програма 14 “Свободно движение на хора”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

88 182

 
  от тях за:    
  Персонал

51 182

 
  Издръжка

37 000

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

88 182

 
 

Програма 15 “Миграция и интеграция на имигранти”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

341 524

 
  от тях за:    
  Персонал

201 024

 
  Издръжка

140 500

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 100 000

 
  от тях за:    
  Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд

306 000

 
  Дейности на служби по трудови и социални въпроси

794 000

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

1 441 524

 
 

Програма "Администрация"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

13 241 244

 
  от тях за:    
  Персонал

4 707 809

 
  Издръжка

4 933 744

 
  Капиталови разходи

3 599 691

 
       
  ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

13 241 244

 

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
 

Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика - общо

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  І. Общо ведомствени разходи

108 396 560

 
  от тях за:    
  Персонал

83 157 052

 
  Издръжка

20 902 817

 
  Капиталови разходи

4 336 691

 
       
  ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета

1 038 110 600

 
       
  Общо разходи (І + ІІ)

1 146 507 160

 

8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2009 г. по програми

 
 

Приходи

   
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

 1.

Приходи и доходи от собственост

13 600 000

 

 2.

Държавни такси

20 000 000

 

 3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300 000

 

 4.

Други неданъчни приходи

100 000

 

 5.

Постъпления от продажби на нефинансови активи

100 000

 
  Общо:

36 100 000

 
       
 

Разходи

   
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здравеопазване

88 068 957

 

Програма 1

"Здравен контрол"

30 586 390

 

Програма 2

"Профилактика на незаразни болести"

20 610 410

 

Програма 3

"Профилактика и надзор на заразните болести"

28 115 648

 

Програма 4

"Вторична профилактика на болестите"

6 726 015

 

Програма 5

"Намаляване търсенето на наркотици"

2 030 494

 
  Политика в областта на диагностиката и лечението

375 965 500

 

Програма 6

"Извънболнична помощ"

6 423 442

 

Програма 7

"Болнична помощ"

116 971 806

 

Програма 8

"Диспансери"

8 747 750

 

Програма 9

"Спешна медицинска помощ - телефон 150"

84 420 119

 

Програма 10

"Трансплантация на тъкани, органи и клетки"

3 821 192

 

Програма 11

"Осигуряване на кръв и кръвни съставки"

15 878 604

 

Програма 12

"Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение"

36 760 865

 

Програма 13

"Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност"

8 888 313

 

Програма 14

"Хемодиализа"

53 441 960

 

Програма 15

"Други медицински услуги"

611 449

 

Програма 16

"Интензивно лечение"

40 000 000

 
  Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

148 295 333

 

Програма 17

"Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

148 295 333

 

Програма

"Администрация"

32 434 900

 

`

Общо:

644 764 690

 

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

 

Програма 1 “Здравен контрол"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

30 553 690

 
  от тях за:    
  Персонал

17 801 467

 
  Издръжка

8 252 223

 
  Капиталови разходи

4 500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

32 700

 
  от тях за:    
  Стипендии

32 700

 
       
  Общо разходи ( I + II )

30 586 390

 
       
       
  Програма 2 “Профилактика на незаразните болести"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 994 110

 
  от тях за:    
  Персонал

9 623 026

 
  Издръжка

8 971 084

 
  Капиталови разходи

1 400 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

616 300

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

588 000

 
  Стипендии

28 300

 
       
  Общо разходи ( I + II )

20 610 410

 
       
       
  Програма 3 “Профилактика и надзор на заразните болести”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 145 328

 
  от тях за:    
  Персонал

6 678 095

 
  Издръжка

5 467 233

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 970 320

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

15 918 000

 
  Стипендии

47 000

 
  Членски внос

5 320

 
       
  Общо разходи ( I + II )

28 115 648

 
       
       
  Програма 4 “Вторична профилактика на болестите”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 726 015

 
  от тях за:    
  Персонал

4 703 713

 
  Издръжка

2 022 302

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 726 015

 
       
       
  Програма 5 “Намаляване търсенето на наркотици”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 930 494

 
  от тях за:    
  Персонал

1 132 302

 
  Издръжка

798 192

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

100 000

 
  Общо разходи ( I + II )

2 030 494

 

 

       
  Програма 6 “Извънболнична помощ”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 536 642

 
  от тях за:    
  Персонал

1 544 027

 
  Издръжка

1 992 615

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 886 800

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

2 886 800

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 423 442

 
       
       
  Програма 7 “Болнична помощ”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

33 858 083

 
  от тях за:    
  Персонал

13 250 506

 
  Издръжка

13 607 576

 
  Капиталови разходи

7 000 001

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

83 113 723

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

4 200 000

 
  Субсидии за болнична помощ

54 954 000

 
  Членски внос

270 323

 
  Капиталови разходи

23 689 400

 
       
  Общо разходи ( I + II )

116 971 806

 
       
       
  Програма 8 “Диспансери"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 236 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 236 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 511 750

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

1 083 750

 
  Субсидии за болнична помощ

6 428 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 747 750

 
       
       
  Програма 9 “Спешна медицинска помощ - Телефон 150”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

83 910 119

 
  от тях за:    
  Персонал

67 713 857

 
  Издръжка

16 196 262

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

510 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

510 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

84 420 119

 
       
       
  Програма 10 “Трансплантация на органи, тъкани и клетки”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

522 192

 
  от тях за:    
  Персонал

396 192

 
  Издръжка

126 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 299 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за болнична помощ

3 299 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

3 821 192

 
       
       
  Програма 11 “Осигуряване на кръв и кръвни съставки”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

13 378 604

 
  от тях за:    
  Персонал

5 265 714

 
  Издръжка

8 112 890

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 500 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

2 500 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

15 878 604

 
       
       
  Програма 12 “Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

36 760 865

 
  от тях за:    
  Персонал

22 259 630

 
  Издръжка

13 101 235

 
  Капиталови разходи

1 400 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

36 760 865

 
       
       
  Програма 13 “Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 569 313

 
  от тях за:    
  Персонал

1 888 877

 
  Издръжка

680 436

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 319 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за болнична помощ

6 319 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 888 313

 
       
       
  Програма 14 “Хемодиализа”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 741 960

 
  от тях за:    
  Издръжка

5 741 960

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 700 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

18 700 000

 
  Субсидии за болнична помощ

29 000 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

53 441 960

 
       
       
  Програма 15 “Други медицински услуги”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

611 449

 
  от тях за:    
  Персонал

251 624

 
  Издръжка

359 825

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета  
       
  Общо разходи ( I + II )

611 449

 
       
       
  Програма 16 "Интензивно лечение”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

0

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за болнична помощ

40 000 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

40 000 000

 
       
       
  Програма 17 “Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 352 333

 
  от тях за:    
  Персонал

3 132 504

 
  Издръжка

9 219 829

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

135 943 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

135 943 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

148 295 333

 
       
       
  Програма "Администрация"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

17 394 900

 
  от тях за:    
  Персонал

6 621 253

 
  Издръжка

2 673 647

 
  Капиталови разходи

8 100 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 040 000

 
  от тях за:    
  Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

15 000 000

 
  Субсидии за ОМП

40 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

32 434 900

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

283 222 097

 
  от тях за:    
  Персонал

162 262 787

 
  Издръжка

98 559 309

 
  Капиталови разходи

22 400 001

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

361 542 593

 
  Общо разходи ( I + II )

644 764 690

 
       
       
       

9. Бюджет на Министерството на образованието и науката за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

20 709 717

 

2.

 Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

 

3.

Други неданъчни приходи

484 500

 
  Общо:

21 200 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика за всеобхватно, достъпно и качествено средно образование и обучение

318 769 925

 

Програма 1

“Наблюдение, анализ и оценка на качеството в средното образование”

13 200 193

 

Програма 2

“Продължаващо професионално обучение”

4 854 921

 

Програма 3

“Улесняване на достъпа до всеобщо образование”

12 939 209

 

Програма 4

“Осигуряване на учебния процес”

259 634 290

 

Програма 5

“Интеграция и реинтеграция на деца и ученици”

18 955 634

 

Програма 6

 “Организиране на свободното време”

5 903 697

 

Програма 7

“Образование на българите в чужбина”

3 281 981

 
  Политика за равен достъп до качествено висше образование

8 633 485

 

Програма 8

“Управление на качеството във висшето образование”

1 609 579

 

Програма 9

“Международен образователен обмен”

4 557 232

 

Програма 10

“Осигуряване на обучението в ДВУ”

1 447 286

 

Програма 11

“Студентско подпомагане”

556 230

 

Програма 12

“Студентски спорт, отдих и туризъм и свободно време”

463 158

 
  Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие

106 637 883

 

Програма 13

“Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал”

10 971 049

 

Програма 14

 “Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране”

81 149 372

 

Програма 15

“Интегриране на научните изследвания в образователните процеси в ДВУ"

14 517 462

 
  Други програми    

Програма

 “Колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на микробиологични образци”

306 346

 

Програма

"Администрация"

6 721 482

 
  Общо:

441 069 121

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Наблюдение, анализ и оценка на качеството в средното образование"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

13 127 193

 
  от тях за:    
  Персонал

6 052 676

 
  Издръжка

7 074 517

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

73 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

13 200 193

 
       
       
  Програма 2 "Продължаващо професионално обучение"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 854 921

 
  от тях за:    
  Персонал

1 509 446

 
  Издръжка

3 345 475

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 854 921

 
       
       
  Програма 3 "Улесняване на достъпа до всеобщо образование"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 710 018

 
  от тях за:    
  Персонал

739 056

 
  Издръжка

2 970 962

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 229 191

 
  от тях за:    
  Стипендии

9 229 191

 
       
  Общо разходи ( I + II )

12 939 209

 
       
       
  Програма 4 "Осигуряване на учебния процес"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

259 634 290

 
  от тях за:    
  Персонал

197 194 842

 
  Издръжка

45 609 148

 
  Капиталови разходи

16 830 300

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

259 634 290

 
       
       
  Програма 5 "Интеграция и реинтеграция на деца и ученици"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

16 455 634

 
  от тях за:    
  Персонал

15 387 583

 
  Издръжка

1 068 051

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 500 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

2 500 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

18 955 634

 
       

 

       
  Програма 6 "Организиране на свободното време"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 903 697

 
  от тях за:    
  Персонал

1 326 264

 
  Издръжка

4 577 433

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 903 697

 
       
       
  Програма 7 "Образование на българите в чужбина"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 281 981

 
  от тях за:    
  Персонал

689 761

 
  Издръжка

2 592 220

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

3 281 981

 
       
       
  Програма 8 "Управление на качеството във висшето образование"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 609 579

 
  от тях за:    
  Персонал

900 644

 
  Издръжка

708 935

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 609 579

 
       
       
  Програма 9 "Международен образователен обмен"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 145 032

 
  от тях за:    
  Персонал

394 985

 
  Издръжка

3 750 047

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

412 200

 
  от тях за:    
  Членски внос

16 200

 
  Стипендии

396 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 557 232

 
       
       
  Програма 10 "Осигуряване на обучението в ДВУ"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 055 896

 
  от тях за:    
  Персонал

124 871

 
  Издръжка

931 025

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

391 390

 
  от тях за:    
  Стипендии

391 390

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 447 286

 
       
       
  Програма 11"Студентско подпомагане"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

556 230

 
  от тях за:    
  Персонал

41 730

 
  Издръжка

514 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

556 230

 
       
       
  Програма 12 "Студентски спорт, отдих и туризъм и свободно време"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

463 158

 
  от тях за:    
  Персонал

71 061

 
  Издръжка

392 097

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

463 158

 
       
       
       
  Програма 13 "Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

10 968 399

 
  от тях за:    
  Персонал

870 549

 
  Издръжка

10 097 850

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 650

 
  от тях за:    
  Членски внос

2 650

 
       
  Общо разходи ( I + II )

10 971 049

 
       
       
  Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

77 966 622

 
  от тях за:    
  Персонал

877 480

 
  Издръжка

77 089 142

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 182 750

 
  от тях за:    
  Членски внос

2 384 650

 
  Издръжка

798 100

 
       
  Общо разходи ( I + II )

81 149 372

 
       
       
  Програма 15 "Интегриране на научните изследвания в образователните процеси в ДВУ"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

14 517 462

 
  от тях за:    
  Персонал

88 462

 
  Издръжка

14 429 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

14 517 462

 
       
       
  Програма  "Колекциониране, консервиране и дълготрайно съхранение на микробиологични образци"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

305 846

 
  от тях за:    
  Персонал

249 186

 
  Издръжка

56 660

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

500

 
  от тях за:    
  Членски внос

500

 
       
  Общо разходи ( I + II )

306 346

 
       
       
  Програма "Администрация"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 721 482

 
  от тях за:    
  Персонал

3 995 427

 
  Издръжка

2 726 055

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 721 482

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на образованието и науката - общо

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

425 277 440

 
  от тях за:    
  Персонал

230 514 023

 
  Издръжка

177 933 117

 
  Капиталови разходи

16 830 300

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

15 791 681

 
  от тях за:    
  Издръжка

3 371 100

 
  Стипендии

10 016 581

 
  Членски внос

2 404 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

441 069 121

 
       
       
       

10. Бюджет на Министерството на културата за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

14 680 000

 

2.

Държавни такси

220 000

 

3.

Други неданъчни приходи

3 200 000

 

4.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-400 000

 
  ОБЩО:

17 700 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на опазване на културно-историческото наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги

89 399 499

 

Програма 1

"Опазване на недвижимото културно-историческо наследство"

1 531 828

 

Програма 2

"Опазване на движимото културно-историческо наследство"

9 628 270

 

Програма 3

"Национален фонд "Култура""

873 163

 

Програма 4

"Филмово изкуство"

16 738 368

 

Програма 5

"Театрално изкуство"

28 311 328

 

Програма 6

"Музикално и танцово изкуство"

28 526 449

 

Програма 7

"Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

88 602

 

Програма 8

"Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 701 491

 
  Политика в областта на популяризиране на културата

4 011 716

 

Програма 9

"Международно културно сътрудничество"

144 448

 

Програма 10

"Популяризиране на културни продукти и ценности"

3 867 268

 
  Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура

22 709 027

 

Програма 11

"Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

22 709 027

 

Програма 12

"Закрила на деца с изявени дарби"

0

 

Програма

"Администрация"

5 779 358

 
  Общо:

121 899 600

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Опазване на недвижимото културно-историческо наследство"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

618 957

 
  от тях за:    
  Персонал

548 682

 
  Издръжка

70 275

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

912 871

 
  от тях за:    
  Консервационно-реставрационни работи

700 000

 
  Членски внос

2 871

 
  Проектиране на обекти по Оперативна програма "Регионално развитие"

210 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 531 828

 
       
       
       
  Програма 2 "Опазване на движимото културно-историческо наследство"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 898 974

 
  от тях за:    
  Персонал

3 661 611

 
  Издръжка

3 837 363

 
  Капиталови разходи

1 400 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

729 296

 
  от тях за:    
  Субсидия за творчески проекти

665 000

 
  Подпомагане на регионалните музеи (ПМС 153/2000)

60 000

 
  Членски внос

4 296

 
       
  Общо разходи ( I + II )

9 628 270

 
       
       
  Програма 3 "Национален фонд "Култура""    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

94 863

 
  от тях за:    
  Персонал

63 313

 
  Издръжка

31 550

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

778 300

 
  от тях за:    
  Субсидия за творчески проекти

778 300

 
       
  Общо разходи ( I + II )

873 163

 
       
       
  Програма 4 "Филмово изкуство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

491 911

 
  от тях за:    
  Персонал

233 411

 
  Издръжка

258 500

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 246 457

 
  от тях за:    
  Субсидия за филмопроизводство

16 000 000

 
  Членски внос

246 457

 
       
  Общо разходи ( I + II )

16 738 368

 
       
       
  Програма 5 "Театрално изкуство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

27 944 372

 
  от тях за:    
  Персонал

14 973 972

 
  Издръжка

6 970 400

 
  Капиталови разходи

6 000 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

366 956

 
  от тях за:    
  Субсидия за творчески проекти

365 000

 
  Членски внос

1 956

 
       
  Общо разходи ( I + II )

28 311 328

 
       
       
  Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

28 161 449

 
  от тях за:    
  Персонал

22 382 698

 
  Издръжка

3 278 751

 
  Капиталови разходи

2 500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

365 000

 
  от тях за:    
  Субсидия за творчески проекти

365 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

28 526 449

 
       

 

       
  Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

50 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

50 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 602

 
  от тях за:    
  Членски внос

38 602

 
       
  Общо разходи ( I + II )

88 602

 
       
       
  Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 506 987

 
  от тях за:    
  Персонал

2 032 737

 
  Издръжка

474 250

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 194 504

 
  от тях за:    
  Субсидия за творчески проекти

365 000

 
  Подпомагане на фестивали и конкурси

250 000

 
  Културен календар

100 000

 
  Членски внос

26 504

 
  Подпомагане на регионалните библиотеки (ПМС 153/2000)

60 000

 
  Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство

130 000

 
  Абонамент за периодика на НБ "Св.Св. Кирил и Методий"

83 000

 
  Награди за постигнати високи творчески резултати

180 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

3 701 491

 
       
       
  Програма 9 "Международно културно сътрудничество"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

120 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

120 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

24 448

 
  от тях за:    
  Членски внос

24 448

 
       
  Общо разходи ( I + II )

144 448

 
       
       
  Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 867 268

 
  от тях за:    
  Персонал

421 768

 
  Издръжка

3 345 500

 
  Капиталови разходи

100 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

3 867 268

 
       
       
  Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

22 255 969

 
  от тях за:    
  Персонал

16 424 390

 
  Издръжка

4 541 579

 
  Капиталови разходи

1 290 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

453 058

 
  от тях за:    
  Стипендии

453 058

 
       
  Общо разходи ( I + II )

22 709 027

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 779 358

 
  от тях за:    
  Персонал

3 041 202

 
  Издръжка

2 335 356

 
  Капиталови разходи

402 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 779 358

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на културата - общо  
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

100 790 108

 
  от тях за:    
  Персонал

63 783 784

 
  Издръжка

25 313 524

 
  Капиталови разходи

11 692 800

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

21 109 492

 
       
  Общо разходи ( I + II )

121 899 600

 
       
       
       

11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

 

2.

Държавни такси

5 216 200

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

 
  Общо:

8 300 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименование на програмите

Сума

 
  Политика в областта на управление на водите

14 157 400

 

Програма 1

"Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България"

14 157 400

 
  Политика в областта на управлението на отпадъците

2 606 900

 

Програма 2

"Интегрирана система за управление на отпадъците"

2 606 900

 
  Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

1 126 300

 

Програма 3

"Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите “горещи точки""

372 649

 

Програма 4

"Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух"

753 651

 
  Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

7 205 900

 

Програма 5

"Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им  ресурси"

7 205 900

 
  Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати

783 600

 

Програма 6

"Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство"

783 600

 
  Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

12 255 700

 

Програма 7

"Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

12 255 700

 
  Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие

1 248 600

 

Програма 8

"Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие"

1 248 600

 
  Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

1 708 300

 

Програма 9

"ОВОС и екологична оценка"

686 300

 

Програма 10

"Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда"

803 000

 

Програма 11

"Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда"

49 000

 

Програма 12

"Екологична отговорност"

170 000

 
  Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

496 900

 

Програма 13

"Управление на дейностите по изменение на климата"

496 900

 
  Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите

3 635 900

 

Програма 14

"Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра"

1 098 938

 

Програма 15

"Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната"

2 434 657

 

Програма 16

"Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции"

102 305

 

Програма

"Администрация"

12 010 465

 
  Общо:

57 235 965

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 157 400

 
  от тях за:    
  Персонал

4 249 569

 
  Издръжка

7 121 831

 
  Капиталови разходи

786 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

2 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

14 157 400

 
       
       
  Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 606 900

 
  от тях за:    
  Персонал

1 954 962

 
  Издръжка

501 938

 
  Капиталови разходи

150 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

2 606 900

 
       
       
  Програма 3 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите “горещи точки”"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

372 649

 
  от тях за:    
  Персонал

289 519

 
  Издръжка

83 130

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

372 649

 
       
       
  Програма 4 "Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

753 651

 
  от тях за:    
  Персонал

571 672

 
  Издръжка

181 979

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

753 651

 
       
       
  Програма 5 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на  екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 205 900

 
  от тях за:    
  Персонал

3 833 405

 
  Издръжка

1 062 495

 
  Капиталови разходи

310 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

2 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

7 205 900

 
       

 

       
  Програма 6 "Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

783 600

 
  от тях за:    
  Персонал

602 291

 
  Издръжка

81 309

 
  Капиталови разходи

100 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

783 600

 
       
       
  Програма 7 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

10 255 700

 
  от тях за:    
  Персонал

4 628 344

 
  Издръжка

5 527 356

 
  Капиталови разходи

100 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

2 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

12 255 700

 
       
       
  Програма 8 "Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 248 600

 
  от тях за:    
  Персонал

513 684

 
  Издръжка

734 916

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 248 600

 
       
       
  Програма 9  "ОВОС и екологична оценка"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

686 300

 
  от тях за:    
  Персонал

550 197

 
  Издръжка

136 103

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

686 300

 
       
       
       
  Програма 10 "Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

803 000

 
  от тях за:    
  Персонал

634 000

 
  Издръжка

169 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

803 000

 
       
       
  Програма 11 "Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

49 000

 
  от тях за:    
  Персонал

34 000

 
  Издръжка

15 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

49 000

 
       
       
  Програма 12 "Екологична отговорност"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

170 000

 
  от тях за:    
  Персонал

65 000

 
  Издръжка

105 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

170 000

 
       
       
       
  Програма 13 "Управление на дейностите по изменение на климата"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

496 900

 
  от тях за:    
  Персонал

166 390

 
  Издръжка

330 510

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

496 900

 
       
       
  Програма 14 "Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 098 938

 
  от тях за:    
  Персонал

598 938

 
  Издръжка

350 000

 
  Капиталови разходи

150 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

1 098 938

 
       
       
  Програма 15 "Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 434 657

 
  от тях за:    
  Персонал

113 290

 
  Издръжка

667 667

 
  Капиталови разходи

1 653 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

2 434 657

 
       
       
  Програма 16 "Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

102 305

 
  от тях за:    
  Персонал

22 305

 
  Издръжка

80 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

102 305

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 010 465

 
  от тях за:    
  Персонал

4 218 376

 
  Издръжка

212 689

 
  Капиталови разходи

7 579 400

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи (I+II)

12 010 465

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

51 235 965

 
  от тях за:    
  Персонал

23 045 942

 
  Издръжка

17 360 923

 
  Капиталови разходи

10 829 100

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

6 000 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

6 000 000

 
       
  Общо разходи (I+II)

57 235 965

 
       
       
       

12. Бюджет на Министерството на икономиката и енергетиката за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

81 247 328

 

2.

Държавни такси

15 950 964

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 074 500

 

4.

Други неданъчни приходи

20 500

 

5.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

955 708

 
  Общо:

101 249 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Макроикономическа стабилност и конкурентоспособност"

28 094 728

 
  в т.ч.:    
   - за стратегическа цел "Устойчиво развитие и конкурентоспособност"

1 638 600

 

Програма 1

"Насърчаване на предприемачеството"

230 000

 

Програма 2

"Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

75 000

 

Програма 3

"Насърчаване на инвестициите"

0

 

Програма 4

"Насърчаване на иновациите"

514 000

 

Програма 5

"Развитие на експортния потенциал, участие в единния европейски пазар и достъп до други пазари"

819 600

 
   - за стратегическа цел "Сигурност и конкурентоспособност на енергийните доставки"

26 456 128

 

Програма 6

"Изпълнение на публични дейности при управление на РАО и ИЕЯС"

25 506 128

 

Програма 7

"Ефективно функциониране на енергийната инфраструктура"

0

 

Програма 8

"Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси"

950 000

 

Програма

"Администрация на Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката"

75 817 042

 
  Общо:

103 911 770

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 „Насърчаване на предприемачеството”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

230 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

230 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

230 000

 
       
  Програма 2 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

75 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

75 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

75 000

 
       
  Програма 4 „Насърчаване на иновациите”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

514 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

514 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

514 000

 
       
  Програма 5 „Развитие на експортния потенциал, участие в единния европейски пазар и достъп до други пазари”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

819 600

 
  от тях за:    
  Издръжка

819 600

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

819 600

 
       
  Програма 6 „Изпълнение на публични дейности при управление на РАО и ИЕЯС”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

0

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

25 506 128

 
  от тях за:    
  Субсидии за дейности по РАО и ИЕЯС

19 601 800

 
  Капиталови трансфери за РАО И ИЕЯС

5 904 328

 
       
  Общо разходи ( I + II )

25 506 128

 
       
  Програма 8 „Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

100 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

100 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

850 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за фонд "Енергийна ефективност"

850 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

950 000

 

 

       
  Програма „Администрация на Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

75 717 042

 
  от тях за:    
  Персонал

37 115 054

 
  Издръжка

32 960 216

 
  Капиталови разходи

5 641 772

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за сдруженията на потребителите

100 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

75 817 042

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на икономиката и енергетиката - общо

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

77 455 642

 
  от тях за:    
  Персонал

37 115 054

 
  Издръжка

34 698 816

 
  Капиталови разходи

5 641 772

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

26 456 128

 
       
  Общо разходи ( I + II )

103 911 770

 
       
       

13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

13 000

 

2.

Държавни такси

16 695 000

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 500 000

 
  Общо:

18 208 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика по териториално развитие и благоустрояване

49 972 423

 

Програма 1

"Изграждане и управление на ВиК инфраструктура"

4 044 188

 

Програма 2

"Геозащита"

4 554 738

 

Програма 3

"Пътна инфраструктура"

1 754 528

 

Програма 4

"Кадастър и геодезически дейности"

19 884 007

 

Програма 5

"Устройство и развитие на територията"

735 631

 

Програма 6

"Друга техническа инфраструктура"

9 963 742

 

Програма 7

"Административно-териториално устройство и териториално управление"

1 128 410

 

Програма 8

"Регулиране и контрол върху проектирането и строителството"

7 907 179

 
  Политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите в България

10 599 300

 

Програма 9

"Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие"

10 599 300

 
  Политика по управление на държавната собственост и жилищната политика

1 509 100

 

Програма 10

"Управление на държавната собственост"

941 582

 

Програма 11

"Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища"

114 078

 

Програма 12

"Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България"

312 440

 

Програма 13

"Управление на държавното участие в търговските дружества и  държавните предприятия от системата на МРРБ"

141 000

 
  Други програми    

Програма

"Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО"

2 551 500

 

Програма

"Администрация"

8 133 100

 
  Общо:

72 765 423

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 “Изграждане и управление на ВиК инфраструктурата”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 042 592

 
  от тях за:    
  Персонал

927 592

 
  Издръжка

115 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 001 596

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

3 001 596

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 044 188

 
       
       
  Програма 2 “Геозащита”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

105 538

 
  от тях за:    
  Персонал

99 558

 
  Издръжка

5 980

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 449 200

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

4 449 200

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 554 738

 
       
       
  Програма 3 “Пътна инфраструктура ”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

89 728

 
  от тях за:    
  Персонал

22 948

 
  Издръжка

5 180

 
  Капиталови разходи

61 600

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 664 800

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

1 664 800

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 754 528

 
       
       
  Програма 4 “Кадастър и геодезически дейности”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 884 007

 
  от тях за:    
  Персонал

7 401 007

 
  Издръжка

11 983 000

 
  Капиталови разходи

500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

19 884 007

 
       
       
  Програма 5 “Устройство и развитие на територията”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

435 631

 
  от тях за:    
  Персонал

166 847

 
  Издръжка

45 784

 
  Капиталови разходи

223 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

300 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

300 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

735 631

 
       
       
  Програма 6 “Друга техническа инфраструктура”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

25 336

 
  от тях за:    
  Персонал

22 446

 
  Издръжка

2 890

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 938 406

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

9 938 406

 
       
  Общо разходи ( I + II )

9 963 742

 
       
       
  Програма 7 “Административно-териториално устройство и териториално управление”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

228 410

 
  от тях за:    
  Персонал

109 556

 
  Издръжка

10 854

 
  Капиталови разходи

108 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

900 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 128 410

 
       
       
  Програма 8 “Регулиране и контрол върху проектирането и строителството”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

7 907 179

 
  от тях за:    
  Персонал

5 837 779

 
  Издръжка

1 729 400

 
  Капиталови разходи

340 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

7 907 179

 
       
       
  Програма 9 “Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

3 975 900

 
  от тях за:    
  Персонал

3 315 900

 
  Издръжка

400 000

 
  Капиталови разходи

260 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 623 400

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

604 400

 
  Капиталови трансфери

6 019 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

10 599 300

 
       
       
  Програма 10 “Управление на държавната собственост”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

941 582

 
  от тях за:    
  Персонал

881 482

 
  Издръжка

10 100

 
  Капиталови разходи

50 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

941 582

 
       
       
  Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

114 078

 
  от тях за:    
  Персонал

50 958

 
  Издръжка

3 120

 
  Капиталови разходи

60 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

114 078

 
       

 

       
  Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

60 440

 
  от тях за:    
  Персонал

59 135

 
  Издръжка

1 305

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

252 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

252 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

312 440

 
       
       
  Програма 13 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

141 000

 
  от тях за:    
  Персонал

124 000

 
  Издръжка

17 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

141 000

 
       
       
  Програма “Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО”

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 051 500

 
  от тях за:    
  Персонал

1 085 613

 
  Издръжка

365 887

 
  Капиталови разходи

600 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

500 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 551 500

 
       
       
  Програма "Администрация"

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 133 100

 
  от тях за:    
  Персонал

2 765 700

 
  Издръжка

1 700 000

 
  Капиталови разходи

3 667 400

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 133 100

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

45 136 021

 
  от тях за:    
  Персонал

22 870 521

 
  Издръжка

16 395 500

 
  Капиталови разходи

5 870 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

27 629 402

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

21 610 402

 
  Капиталови трансфери

6 019 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

72 765 423

 
       
       
       

14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

35 860 700

 

2.

Държавни такси

83 956 300

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

800

 

4.

Други неданъчни приходи

-2 461 000

 

5.

Постъпления от продажба на нефинансови активи

160 000

 
  Общо:

117 516 800

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Земеделие и селски райони"

347 659 549

 

Програма 1

"Земеделски земи"

85 439 665

 

Програма 2

"Природни ресурси в селските райони"

687 477

 

Програма 3

"Растениевъдство"

100 079 525

 

Програма 4

"Фитосанитарен контрол и растителна защита"

9 117 255

 

Програма 5

"Хидромелиорации"

8 438 896

 

Програма 6

"Здравеопазване на животните"

19 870 857

 

Програма 7

"Животновъдство"

6 291 104

 

Програма 8

"Организация на пазарите"

737 352

 

Програма 9

"Агростатистика, анализи и прогнози"

1 059 856

 

Програма 10

"Научни изследвания"

28 763 915

 

Програма 11

"Съвети и консултации"

1 578 260

 

Програма 12

"Образование"

49 494 108

 

Програма 13

"Земеделска техника"

2 531 545

 

Програма 14

"Качество на храните"

6 222 559

 

Програма 15

"Безопасност на храните и фуражите"

26 026 905

 

Програма 16

"Подобряване на живота в селските райони"

1 320 270

 
  Политика "Рибарство и аквакултури"

5 773 400

 

Програма 17

"Рибарство и аквакултури"

5 773 400

 

Програма

"Администрация"

26 031 200

 
  Общо:

379 464 149

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Земеделски земи"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

85 282 665

 
  от тях за:    
  Персонал

24 644 094

 
  Издръжка

51 164 058

 
  Капиталови разходи

9 474 513

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

157 000

 
  от тях за:    
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

85 439 665

 
       
       
  Програма 2 "Природни ресурси в селските райони"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

687 477

 
  от тях за:    
  Персонал

521 234

 
  Издръжка

166 243

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

687 477

 
       
       
  Програма 3 "Растениевъдство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

20 079 525

 
  от тях за:    
  Персонал

14 433 766

 
  Издръжка

5 292 759

 
  Капиталови разходи

353 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

80 000 000

 
  от тях за:    
  Субсидии за нефинансови предприятия

80 000 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

100 079 525

 
       
       
  Програма 4 "Фитосанитарен контрол и растителна защита"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 958 255

 
  от тях за:    
  Персонал

4 980 364

 
  Издръжка

3 515 891

 
  Капиталови разходи

462 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

159 000

 
  от тях за:    
  Стипендии

100 000

 
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

59 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

9 117 255

 
       
       
  Програма 5 "Хидромелиорации"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 438 896

 
  от тях за:    
  Персонал

1 062 773

 
  Издръжка

945 455

 
  Капиталови разходи

6 430 668

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 438 896

 
       
       
  Програма 6 "Здравеопазване на животните"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

19 770 857

 
  от тях за:    
  Персонал

9 881 526

 
  Издръжка

7 742 707

 
  Капиталови разходи

2 146 624

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

 
  от тях за:    
  Стипендии

100 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

19 870 857

 
       
       
  Програма 7  "Животновъдство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 271 404

 
  от тях за:    
  Персонал

4 338 015

 
  Издръжка

1 878 389

 
  Капиталови разходи

55 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 700

 
  от тях за:    
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 700

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 291 104

 
       
       
  Програма 8 "Организация на пазарите"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

737 352

 
  от тях за:    
  Персонал

414 645

 
  Издръжка

322 707

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

737 352

 
       
       
  Програма 9 "Агростатистика, анализи и прогнози"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 059 856

 
  от тях за:    
  Персонал

678 307

 
  Издръжка

381 549

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 059 856

 
       
       
  Програма 10 "Научни изследвания"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

28 078 115

 
  от тях за:    
  Персонал

20 338 438

 
  Издръжка

7 255 377

 
  Капиталови разходи

484 300

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

685 800

 
  от тях за:    
  Стипендии

666 800

 
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

28 763 915

 
       
       
  Програма 11 "Съвети и консултации"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 578 260

 
  от тях за:    
  Персонал

1 140 440

 
  Издръжка

331 820

 
  Капиталови разходи

106 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 578 260

 
       
       
  Програма 12 "Образование"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

48 394 108

 
  от тях за:    
  Персонал

34 029 287

 
  Издръжка

13 514 821

 
  Капиталови разходи

850 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 100 000

 
  от тях за:    
  Стипендии

1 100 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

49 494 108

 
       
       
  Програма 13 "Земеделска техника"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 531 545

 
  от тях за:    
  Персонал

1 601 432

 
  Издръжка

895 113

 
  Капиталови разходи

35 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 531 545

 
       
       
  Програма 14 "Качество на храните"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 222 559

 
  от тях за:    
  Персонал

1 420 575

 
  Издръжка

621 984

 
  Капиталови разходи

4 180 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 222 559

 
       
       
  Програма 15 "Безопасност на храните и фуражите"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

26 026 905

 
  от тях за:    
  Персонал

14 856 439

 
  Издръжка

11 170 466

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

26 026 905

 
       
       
  Програма 16 "Подобряване на живота в селските райони"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 320 270

 
  от тях за:    
  Персонал

881 719

 
  Издръжка

438 551

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 320 270

 
       
       
  Програма 17 "Рибарство и аквакултури"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 718 532

 
  от тях за:    
  Персонал

3 523 349

 
  Издръжка

1 167 183

 
  Капиталови разходи

1 028 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

54 868

 
  от тях за:    
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

54 868

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 773 400

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

26 031 200

 
  от тях за:    
  Персонал

10 372 293

 
  Издръжка

13 968 112

 
  Капиталови разходи

1 690 795

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

26 031 200

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

297 187 781

 
  от тях за:    
  Персонал

149 118 696

 
  Издръжка

120 773 185

 
  Капиталови разходи

27 295 900

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

82 276 368

 
  от тях за:    
  Стипендии

1 966 800

 
  Субсидии за нефинансови предприятия

80 000 000

 
  Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

309 568

 
       
  Общо разходи ( I + II )

379 464 149

 
       
       

 

       

15. Бюджет на Министерството на транспорта за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1.

Приходи и доходи от собственост

1 200 000

 

2.

Държавни такси

24 113 000

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 800 000

 

4.

Други неданъчни приходи

74 000

 
  Общо:

27 187 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

28 871 782

 

Програма 1

“Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

8 509 175

 

Програма 2

“Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

2 828 080

 

Програма 3

 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

17 534 527

 

Програма 4

 “Планиране и контрол на пътната инфраструктура”

0

 
  Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

2 787 446

 

Програма 5

“Регулиране на достъпа до пазара и професията”

484 812

 

Програма 6

“Общодостъпен транспорт”

0

 

Програма 7

“Проучване и поддържане на водните пътища”

2 302 634

 
  Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

28 563 167

 

Програма 8

“Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

7 766 553

 

Програма 9

“Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

826 343

 

Програма 10

“Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

5 920 002

 

Програма 11

“Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

6 503 769

 

Програма 12

“Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

1 556 539

 

Програма 13

“Медицинска и психологическа експертиза”

5 989 961

 
  Други програми    

Програма

"Авиоотряд 28"

8 422 174

 

Програма

"Администрация"

12 843 046

 
  Общо:

81 487 615

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

159 175

 
  от тях за:    
  Персонал

117 475

 
  Издръжка

38 700

 
  Капиталови разходи

3 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 350 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи за изграждането на обекти на железопътната инфраструктура

8 350 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 509 175

 
       
       
  Програма 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

128 080

 
  от тях за:    
  Персонал

94 080

 
  Издръжка

34 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 700 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с водната инфраструктура

2 700 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 828 080

 
       
       
  Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 084 527

 
  от тях за:    
  Персонал

44 527

 
  Издръжка

40 000

 
  Капиталови разходи

12 000 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 450 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи за изграждането на обекти, свързани с въздушната инфраструктура

5 450 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

17 534 527

 
       
       
  Програма 5 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

484 812

 
  от тях за:    
  Персонал

400 812

 
  Издръжка

69 000

 
  Капиталови разходи

15 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

484 812

 
       
       
  Програма 7 “Проучване и поддържане на водните пътища”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 302 634

 
  от тях за:    
  Персонал

1 291 634

 
  Издръжка

811 000

 
  Капиталови разходи

200 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 302 634

 
       
       
  Програма 8 “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

7 766 553

 
  от тях за:    
  Персонал

5 962 989

 
  Издръжка

1 564 764

 
  Капиталови разходи

238 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

7 766 553

 
       
       
  Програма 9 “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

826 343

 
  от тях за:    
  Персонал

419 943

 
  Издръжка

396 400

 
  Капиталови разходи

10 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

826 343

 
       
       
  Програма 10 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 920 002

 
  от тях за:    
  Персонал

1 307 002

 
  Издръжка

4 613 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 920 002

 
       
       
  Програма 11 “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

6 503 769

 
  от тях за:    
  Персонал

4 446 980

 
  Издръжка

1 656 789

 
  Капиталови разходи

400 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 503 769

 
       
       
  Програма 12 “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 556 539

 
  от тях за:    
  Персонал

731 699

 
  Издръжка

824 840

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 556 539

 
       
       
  Програма 13 “Медицинска и психологическа експертиза”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 989 961

 
  от тях за:    
  Персонал

4 378 961

 
  Издръжка

1 381 000

 
  Капиталови разходи

230 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 989 961

 
       
       
       
  Програма “Авиоотряд 28”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 422 174

 
  от тях за:    
  Персонал

2 958 174

 
  Издръжка

5 247 400

 
  Капиталови разходи

216 600

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

8 422 174

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 843 046

 
  от тях за:    
  Персонал

5 969 706

 
  Издръжка

4 790 140

 
  Капиталови разходи

2 083 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

12 843 046

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на транспорта - общо  
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

64 987 615

 
  от тях за:    
  Персонал

28 123 982

 
  Издръжка

21 467 033

 
  Капиталови разходи

15 396 600

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

16 500 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти

16 500 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

81 487 615

 
       
       

 

       

16. Бюджет на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

17 030 000

 

2

Държавни такси

60 000

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

20 000

 

4

Други неданъчни приходи

260 000

 

5

Постъпления от продажба на нефинансови активи

6 030 000

 
  Общо:

23 400 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Добро управление"

1 206 955

 

Програма 1

"Подобряване на административното обслужване и регулиране"

149 712

 

Програма 2

"ГКПП – поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата “Единен фиш”"

149 165

 

Програма 3

"Електронно правителство"

298 234

 

Програма 4

"Добро управление на администрацията"

609 844

 
  Политика "Управление на човешките ресурси и обучение на държавната администрация"

1 187 960

 

Програма 5

"Обучение на служителите"

1 053 208

 

Програма 6

"Управление на човешките ресурси"

134 752

 
  Други програми

52 723 042

 

Програма 7

"Оперативна програма "Административен капацитет""

1 007 655

 

Програма 8

"Други програми в МДААР  (правноинформационна система на ДА; лицензии на Майкрософт; разбираема България и др.)"

11 020 300

 

Програма 9

"Други програми в ОА (изработване на кадастрални планове; съфинансиране по проекти и договори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ и др.)"

1 922 000

 

Програма 10

"Здравеопазване"

22 109 570

 

Програма 11

"Преводи и редакции на нормативни актове"

435 240

 

Програма 12

"Специална куриерска служба"

4 209 672

 

Програма 13

"Обекти с представителни и социални дейности"

10 238 605

 

Програма 14

"Избори - издръжка на ЦИК и нови избори"

500 000

 

Програма 15

"ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"

1 280 000

 

Програма

"Администрация"

26 060 043

 
  Общо:

81 178 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Подобряване на административното обслужване и регулиране"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

149 712

 
  от тях за:    
  Персонал

74 512

 
  Издръжка

75 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

149 712

 
       
       
  Програма 2 "ГКПП – поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата “Единен фиш”"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

149 165

 
  от тях за:    
  Персонал

74 965

 
  Издръжка

74 200

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

149 165

 
       
       
  Програма 3 "Електронно правителство"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

298 234

 
  от тях за:    
  Персонал

160 234

 
  Издръжка

138 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

298 234

 
       
       
  Програма 4 "Добро управление на администрацията"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

549 844

 
  от тях за:    
  Персонал

227 734

 
  Издръжка

322 110

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

60 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

60 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

609 844

 
       
       
  Програма 5 "Обучение на служителите"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 053 208

 
  от тях за:    
  Персонал

515 938

 
  Издръжка

427 270

 
  Капиталови разходи

110 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 053 208

 
       
       
  Програма 6 "Управление на човешките ресурси"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

134 752

 
  от тях за:    
  Персонал

71 202

 
  Издръжка

63 550

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

134 752

 
       
       
  Програма 7 "Оперативна програма "Административен капацитет""
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 007 655

 
  от тях за:    
  Персонал

652 655

 
  Издръжка

355 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 007 655

 
       
       
  Програма 8 "Други програми в МДААР  (правноинформационна система на ДА; лицензии на Майкрософт; разбираема България и др. )"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

0

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 020 300

 
  от тях за:    
  Издръжка

2 771 300

 
  Капиталови разходи

8 249 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

11 020 300

 
       
       
  Програма 9 "Други програми в ОА (изработване на кадастрални планове; съфинансиране по проекти и договори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ и др.)"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

0

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 922 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 922 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 922 000

 
       
       
  Програма 10 "Здравеопазване"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

22 109 570

 
  от тях за:    
  Персонал

8 499 980

 
  Издръжка

6 999 590

 
  Капиталови разходи

6 610 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

22 109 570

 
       
       
  Програма 11 "Преводи и редакции на нормативни актове"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

435 240

 
  от тях за:    
  Персонал

365 240

 
  Издръжка

70 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

435 240

 
       
       
  Програма 12 “Специална куриерска служба”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 209 672

 
  от тях за:    
  Персонал

2 970 672

 
  Издръжка

1 000 000

 
  Капиталови разходи

239 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 209 672

 
       
       
       
  Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

10 238 605

 
  от тях за:    
  Персонал

4 188 605

 
  Издръжка

3 050 000

 
  Капиталови разходи

3 000 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

10 238 605

 
       
       
  Програма 14 “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

500 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

500 000

 
       
       
  Програма 15 "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 280 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

1 280 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 280 000

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

26 060 043

 
  от тях за:    
  Персонал

14 560 660

 
  Издръжка

8 289 383

 
  Капиталови разходи

3 210 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

26 060 043

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на държавната администрация и административната реформа - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

68 175 700

 
  от тях за:    
  Персонал

32 362 397

 
  Издръжка

22 644 303

 
  Капиталови разходи

13 169 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

13 002 300

 
  от тях за:    
  Издръжка

4 753 300

 
  Капиталови разходи

8 249 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

81 178 000

 
       
       
       

17. Бюджет на Министерството на извънредните ситуации за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

476 000

 

2

Държавни такси

40 000

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 600 000

 

4

Постъпления от продажба на нефинансови активи

2 000

 
  Общо:

3 118 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на превенцията при възникване на бедствия и аварии

3 226 288

 

Програма 1

“Превенция при бедствия”

2 715 408

 

Програма 2

“Обучение за подготовка и защита”

510 880

 
  Политика в областта на защитата при бедствия и аварии

63 703 203

 

Програма 3

“Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”

600 000

 

Програма 4

“Сили за реагиране”

63 103 203

 
  Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси

110 663 445

 

Програма 5

“Държавен резерв и военновременни запаси”

110 663 445

 

Програма

"Администрация"

4 982 450

 
  Общо:

182 575 386

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 “Превенция при бедствия”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 715 408

 
  от тях за:    
  Персонал

428 961

 
  Издръжка

386 447

 
  Капиталови разходи

1 900 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 715 408

 
       
       
  Програма 2 “Обучение за подготовка и защита”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

510 880

 
  от тях за:    
  Персонал

269 351

 
  Издръжка

241 529

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

510 880

 
       

 

       
  Програма 3 “Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

600 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

600 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

600 000

 
       
       
  Програма 4 “Сили за реагиране”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

63 103 203

 
  от тях за:    
  Персонал

27 796 909

 
  Издръжка

15 223 494

 
  Капиталови разходи

20 082 800

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

63 103 203

 
       
       
  Програма 5 “ Държавен резерв и военновременни запаси”  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

29 881 445

 
  от тях за:    
  Персонал

5 910 517

 
  Издръжка

13 770 928

 
  Капиталови разходи

10 200 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

80 782 000

 
  от тях за:    
  Плащания за попълване на държавни резерви  - Закон за държавните резерви и военновременните запаси и Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

80 782 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

110 663 445

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 982 450

 
  от тях за:    
  Персонал

2 810 472

 
  Издръжка

2 171 978

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 982 450

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Министерството на извънредните ситуации - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

101 793 386

 
  от тях за:    
  Персонал

37 216 210

 
  Издръжка

32 394 376

 
  Капиталови разходи

32 182 800

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

80 782 000

 
  от тях за:    
  Плащания за попълване на държавни резерви  - Закон за държавните резерви и военновременните запаси и Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

80 782 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

182 575 386

 
       
       
       

18. Бюджет на Държавната агенция за младежта и спорта за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

772 200

 

2

Други неданъчни приходи

5 000

 
  Общо:

777 200

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на младите хора

2 378 755

 

Програма 1

“Младите в действие”

2 378 755

 
  Политика в областта на спорта за учащи и спорта за всички

5 209 682

 

Програма 2

“Спорт за учащи и спорт за всички”

5 209 682

 
  Политика в областта на спорта за високи постижения

12 374 759

 

Програма 3

“Олимпийска подготовка”

6 108 769

 

Програма 4

“Спорт за високи постижения”

5 169 382

 

Програма 5

“Детско-юношески спорт”

1 096 608

 
  Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

1 774 147

 

Програма 6

“Спортни обекти и съоръжения”

1 774 147

 
  Политика в областта на  европейската координация и програмиране в областта на младежта и спорта

346 034

 

Програма 7

“Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно-проектния подход в системата на младежта и спорта”

346 034

 

Програма

“Администрация”

1 787 923

 
  Общо:

23 871 300

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 “Младите в действие”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 038 239

 
  от тях за:    
  Персонал

640 400

 
  Издръжка

379 839

 
  Капиталови разходи

18 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 340 516

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

1 340 516

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 378 755

 
       
       
  Програма 2 “Спорт за учащи и спорт за всички”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

2 779 182

 
  от тях за:    
  Персонал

1 595 249

 
  Издръжка

1 183 933

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 430 500

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

2 430 500

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 209 682

 
       
       
  Програма 3 “Олимпийска подготовка”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

103 485

 
  от тях за:    
  Персонал

92 363

 
  Издръжка

11 122

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 005 284

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

6 005 284

 
       
  Общо разходи ( I + II )

6 108 769

 
       
       
  Програма 4 “Спорт за високи постижения”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

997 535

 
  от тях за:    
  Персонал

416 177

 
  Издръжка

524 658

 
  Капиталови разходи

56 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 171 847

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

3 971 847

 
  Субсидии за нефинансови предприятия

200 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 169 382

 
       
       
  Програма 5 “Детско - юношески спорт”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

46 608

 
  от тях за:    
  Персонал

41 453

 
  Издръжка

5 155

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 050 000

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

1 050 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 096 608

 
       
       
  Програма 6 “Спортни обекти и съоръжения”    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 774 147

 
  от тях за:    
  Персонал

318 305

 
  Издръжка

669 242

 
  Капиталови разходи

786 600

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 774 147

 
       
       
  Програма 7  “Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно-проектния подход в системата на младежта и спорта”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

346 034

 
  от тях за:    
  Персонал

146 516

 
  Издръжка

199 518

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

346 034

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 787 923

 
  от тях за:    
  Персонал

1 235 605

 
  Издръжка

513 618

 
  Капиталови разходи

38 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 787 923

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Държавната агенция за младежта и спорта  - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

8 873 153

 
  от тях за:    
  Персонал

4 486 068

 
  Издръжка

3 487 085

 
  Капиталови разходи

900 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

14 998 147

 
  от тях за:    
  Субсидии на организации с нестопанска цел

14 798 147

 
  Субсидии за нефинансови предприятия

200 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

23 871 300

 
       
       
       

19. Бюджет на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения за 2009 г. по програми

       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на развитието на електронните съобщения

436 069

 

Програма 1

"Електронни съобщения"

285 137

 

Програма 2

"Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България"

150 932

 
  Политика в областта на развитието на информационното общество

3 947 724

 

Програма 3

"Услуги на информационното общество"

2 127 396

 

Програма 4

"Насърчаване на технологичния трансфер"

520 802

 

Програма 5

"Инфраструктура на пространствени база данни и управление на риска”

223 032

 

Програма 6

"Оперативна съвместимост на информационните системи"

491 488

 

Програма 7

"Сигурност на мрежите и на информацията"

585 006

 
  Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор

325 616

 

Програма 8

"Развитие и обновяване на пощенските услуги. Универсална пощенска услуга"

250 525

 

Програма 9

"Маркоиздаване и маркосъхранение"

75 091

 
  Политика в областта на създаване на национална информационна и комуникационна инфраструктура и надеждни комуникации

26 693 584

 

Програма 10

"Изграждане и интеграция на мрежи, осигуряване на свързаност за нуждите на отбраната и сигурността и поддържане на ведомствени пунктове за управление"

26 056 823

 

Програма 11

"Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

636 761

 

Програма

"Администрация"

1 944 642

 
  Общо:

33 347 635

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Електронни съобщения"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

285 137

 
  от тях за:    
  Персонал

89 893

 
  Издръжка

195 244

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

285 137

 
       

 

       
  Програма 2 "Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

150 932

 
  от тях за:    
  Персонал

81 486

 
  Издръжка

69 446

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

150 932

 
       
       
  Програма 3 "Услуги на информационното общество"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

597 396

 
  от тях за:    
  Персонал

137 531

 
  Издръжка

459 865

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 530 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

1 530 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

2 127 396

 
       
       
  Програма 4 "Насърчаване на технологичния трансфер"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

120 802

 
  от тях за:    
  Персонал

74 197

 
  Издръжка

46 605

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

 
  от тях за:    
  Издръжка

400 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

520 802

 
       
       
  Програма 5 "Инфраструктура на пространствени база данни и управление на риска”
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

223 032

 
  от тях за:    
  Персонал

48 238

 
  Издръжка

174 794

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

223 032

 
       
       
       
  Програма 6 "Оперативна съвместимост на информационните системи"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

91 488

 
  от тях за:    
  Персонал

61 830

 
  Издръжка

29 658

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

400 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

491 488

 
       
       
  Програма 7 "Сигурност на мрежите и на информацията"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

135 006

 
  от тях за:    
  Персонал

87 469

 
  Издръжка

47 537

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

450 000

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

450 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

585 006

 
       
       
  Програма 8 "Развитие и обновяване на пощенските услуги. Универсална пощенска услуга"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

250 525

 
  от тях за:    
  Персонал

49 464

 
  Издръжка

201 061

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

250 525

 
       
       
  Програма 9 "Маркоиздаване и маркосъхранение"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

75 091

 
  от тях за:    
  Персонал

44 388

 
  Издръжка

30 703

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

75 091

 
       
       
  Програма 10 "Изграждане и интеграция на мрежи, осигуряване на свързаност за нуждите на отбраната и сигурността и поддържане на ведомствени пунктове за управление"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

12 025 023

 
  от тях за:    
  Персонал

7 880 160

 
  Издръжка

3 714 863

 
  Капиталови разходи

430 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 031 800

 
  от тях за:    
  Капиталови разходи

14 031 800

 
       
  Общо разходи ( I + II )

26 056 823

 
       
       
  Програма 11 "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

636 761

 
  от тях за:    
  Персонал

298 383

 
  Издръжка

138 378

 
  Капиталови разходи

200 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

636 761

 
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 944 642

 
  от тях за:    
  Персонал

1 216 596

 
  Издръжка

638 046

 
  Капиталови разходи

90 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 944 642

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

16 535 835

 
  от тях за:    
  Персонал

10 069 635

 
  Издръжка

5 746 200

 
  Капиталови разходи

720 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

16 811 800

 
  от тях за:    
  Издръжка

400 000

 
  Капиталови разходи

16 411 800

 
       
  Общо разходи ( I + II )

33 347 635

 
       
       
       

20. Бюджет на Държавната агенция по горите за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

80 200 000

 

2

Държавни такси

26 000 000

 

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

800 000

 

4

Други неданъчни приходи

6 000 000

 
  Общо:

113 000 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча"

112 029 907

 

Програма 1

"Управление и контрол на горския фонд и дивеча"

46 062 077

 

Програма 2

"Стопанисване  на горския фонд  и ловното стопанство"

38 852 200

 

Програма 3

"Администрация"

27 115 630

 
  Общо:

112 029 907

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Управление и контрол на горския фонд и дивеча"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

46 062 077

 
  от тях за:    
  Персонал

15 575 040

 
  Издръжка

25 487 037

 
  Капиталови разходи

5 000 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

46 062 077

 
       
       
  Програма 2 "Стопанисване  на горския фонд  и ловното стопанство"
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

38 852 200

 
  от тях за:    
  Издръжка

34 352 200

 
  Капиталови разходи

4 500 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

38 852 200

 
       
       
  Програма 3 "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

27 099 630

 
  от тях за:    
  Персонал

18 699 630

 
  Издръжка

8 400 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 000

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

27 115 630

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Държавната агенция по горите  - общо  
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

112 013 907

 
  от тях за:    
  Персонал

34 274 670

 
  Издръжка

68 239 237

 
  Капиталови разходи

9 500 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

16 000

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

112 029 907

 
       

 

       

21. Бюджет на Държавната агенция по туризъм за 2009 г. по програми

 
       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Държавни такси, събирани по Тарифата към Закона за туризма

1 200 000

 

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 000

 
  Общо:

1 210 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Устойчиво развитие на туризма"

4 086 700

 

Програма 1

"Национална туристическа реклама"

4 086 700

 

Програма

"Администрация"

1 846 991

 
  Общо:

5 933 691

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Национална туристическа реклама"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

4 086 700

 
  от тях за:    
  Издръжка

4 086 700

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

4 086 700

 
       
       
       
  Програма "Администрация"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

1 646 991

 
  от тях за:    
  Персонал

746 622

 
  Издръжка

862 369

 
  Капиталови разходи

38 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

200 000

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

1 846 991

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Държавната агенция по туризъм  - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

5 733 691

 
  от тях за:    
  Персонал

746 622

 
  Издръжка

4 949 069

 
  Капиталови разходи

38 000

 
       
  II.Общо администрирани разходи по бюджета

200 000

 
  от тях за:    
  Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200 000

 
       
  Общо разходи ( I + II )

5 933 691

 
       
       

22. Бюджет на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Глоби, санкции и наказателни лихви

45 000

 
  Общо:

45 000

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика "Защита на националната сигурност"

133 405 000

 

Програма 1

"Национална сигурност"

133 405 000

 
  Общо:

133 405 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Национална сигурност"    
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

133 405 000

 
  от тях за:    
  Персонал

95 074 912

 
  Издръжка

15 530 088

 
  Капиталови разходи

22 800 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

133 405 000

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Държавната агенция "Национална сигурност"  - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

133 405 000

 
  от тях за:    
  Персонал

95 074 912

 
  Издръжка

15 530 088

 
  Капиталови разходи

22 800 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

 
       
  Общо разходи ( I + II )

133 405 000

 
       
       

23. Бюджет на Националната агенция "Пътна инфраструктура" за 2009 г. по програми

       

Приходи

     
   

(в лева)

 

Наименование на прихода

Сума

 

1

Приходи и доходи от собственост

1 043 380

 

2

Държавни такси

244 100 000

 

3

Други неданъчни приходи

967 310

 
  Общо:

246 110 690

 
       

Разходи

     
   

(в лева)

 

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 
  Политика в областта на републиканската пътна инфраструктура

313 016 000

 

Програма 1

"Републиканска пътна инфраструктура"

313 016 000

 
  Общо:

313 016 000

 
       

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2009 г.

       
  Програма 1 "Републиканска пътна инфраструктура"  
   

(лева)

 
 

Разходи по програмата

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

67 646 600

 
  от тях за:    
  Персонал

23 046 600

 
  Издръжка

33 000 000

 
  Капиталови разходи

11 600 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

245 369 400

 
  от тях за:    
  Издръжка

123 710 000

 
  Капиталови разходи

121 659 400

 
       
  Общо разходи ( I + II )

313 016 000

 
       
       

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2009 г.  - общо

 
       
  Разходи по програмите на Националната агенция "Пътна инфраструктура"  - общо
   

(лева)

 
 

Разходи

Сума

 
  I.Общо ведомствени разходи

67 646 600

 
  от тях за:    
  Персонал

23 046 600

 
  Издръжка

33 000 000

 
  Капиталови разходи

11 600 000

 
       
  II.Администрирани разходни параграфи по бюджета

245 369 400

 
  от тях за:    
  Издръжка

123 710 000

 
  Капиталови разходи

121 659 400

 
       
  Общо разходи ( I + II )

313 016 000

 
       

[Начало]

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 4 и 6

 

Разпределение на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ЗДБРБ)

 

(Лева)

 

Държавни органи,министерства и ведомства

Разходи

90 на сто от размера наразходите

Остатък10 на сто (к. 1-к. 2)

І.

По чл. 4 от ЗДБРБ за 2009 г.

 

 

 

 

Сметна палата

20 191 000

18 171 900

2 019 100

 

 

 

 

 

ІІ.

По чл. 5, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г.

 

 

 

 

Комисия за финансов надзор

12 082 387

10 874 148

1 208 239

 

 

 

 

 

ІІІ.

По чл. 6, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г.

 

 

 

1.

Администрация на президента

7 154 000

6 438 600

715 400

2.

Министерски съвет

53 763 000

48 386 700

5 376 300

3.

Конституционен съд

2 392 000

2 152 800

239 200

4.

Министерство на финансите

354 395 000

318 955 500

35 439 500

5.

Министерство на външните работи

171 535 474

154 381 927

17 153 547

6.

Министерство на отбраната

1 190 120 000

1 071 108 000

119 012 000

7.

Министерство на вътрешните работи

1 032 738 000

929 464 200

103 273 800

8.

Министерство на правосъдието

205 524 000

184 971 600

20 552 400

9.

Министерство на труда и социалната политика

1 146 507 160

1 031 856 444

114 650 716

10.

Министерство на здравеопазването

644 764 690

580 288 221

64 476 469

11.

Министерство на образованието и науката

441 069 121

396 962 209

44 106 912

12.

Министерство на културата

121 899 600

109 709 640

12 189 960

13.

Министерство на околната среда и водите

57 235 965

51 512 369

5 723 596

14.

Министерство на икономиката и енергетиката

103 911 770

93 520 593

10 391 177

15.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

72 765 423

65 488 881

7 276 542

16.

Министерство на земеделието и храните

379 464 149

341 517 734

37 946 415

17.

Министерство на транспорта

81 487 615

73 338 854

8 148 761

18.

Министерство на държавната администрация и административната реформа

81 178 000

73 060 200

8 117 800

19.

Министерство на извънредните ситуации

182 575 386

164 317 847

18 257 539

20.

Държавна агенция "Национална сигурност"

133 405 000

120 064 500

13 340 500

21.

Държавна агенция по горите

112 029 907

100 826 916

11 202 991

22.

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

12 068 000

10 861 200

1 206 800

23.

Комисия за защита от дискриминация

3 179 000

2 861 100

317 900

24.

Комисия за защита на личните данни

3 612 000

3 250 800

361 200

25.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

33 347 635

30 012 872

3 334 763

26.

Държавна агенция за младежта и спорта

23 871 300

21 484 170

2 387 130

27.

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

7 127 000

6 414 300

712 700

28.

Национална служба за охрана

32 892 000

29 602 800

3 289 200

29.

Национална разузнавателна служба

22 560 000

20 304 000

2 256 000

30.

Омбудсман

3 568 000

3 211 200

356 800

31.

Национален статистически институт

28 782 507

25 904 256

2 878 251

32.

Комисия за защита на конкуренцията

5 294 811

4 765 330

529 481

33.

Комисия за регулиране на съобщенията

13 156 667

11 841 000

1 315 667

34.

Съвет за електронни медии

1 906 800

1 716 120

190 680

35.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

4 299 891

3 869 902

429 989

36.

Агенция за ядрено регулиране

6 147 550

5 532 795

614 755

37.

Държавна комисия по сигурността на информацията

12 858 000

11 572 200

1 285 800

38.

Държавна агенция по туризъм

5 933 691

5 340 322

593 369

39.

Национална агенция "Пътна инфраструктура"

313 016 000

281 714 400

31 301 600

[Начало]

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 7

Разпределение на субсидиите/трансферите за самостоятелните бюджети и извънбюджетните фондове и сметки във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

 

 (Лева)

 

Самостоятелни бюджети иизвънбюджетни фондове и сметки

Субсидии/трансфери

90 на сто отразмера насубсидиите/трансферите(100% от трансферапо т. 2)

Остатък10 на сто(к.1-к.2)

1.

Общините

2 452 493 600

2 207 244 240

245 249 360

2.

Държавното обществено осигуряване

3 267 887 302

3 148 060 563

119 826 739

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 - за фонд "Пенсии" в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година (по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.2.1 от ЗДБРБ за 2009 г.)

2 069 619 907

2 069 619 907

 

3.

Националната здравноосигурителна каса

773 492 566

696 143 309

77 349 257

 

в т.ч.:

 

 

 

 

от Министерството на здравеопазването

35 000 000

31 500 000

3 500 000

4.

Съдебната власт

352 173 000

316 955 700

35 217 300

5.

Народното събрание

58 560 000

52 704 000

5 856 000

6.

Българското национално радио

58 025 400

52 222 860

5 802 540

7.

Българската национална телевизия

76 803 200

69 122 880

7 680 320

8.

Държавните висши училища

420 298 319

378 268 487

42 029 832

 

от тях:

 

 

 

8.1.

 от Министерството на образованието и науката

389 336 319

350 402 687

38 933 632

8.2.

 от Министерството на отбраната

30 962 000

27 865 800

3 096 200

9.

Българската академия на науките (от Министерството на образованието и науката)

95 772 372

86 195 135

9 577 237

10.

Националният фонд към министъра на финансите (нето)

385 799 349

347 219 414

38 579 935

11.

Държавен фонд "Земеделие"

337 390 000

303 651 000

33 739 000

[Начало]

Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1

Разпределение на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините във връзка с

Чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 (Лева)

ОБЩИНИ

Бюджетнивзаимоотно-шения

От тях:

Общасубсидия заделегиранитеот държаватадейности

трансфери за местни дейности

целева субсидия закапиталови разходи

общаизравнителнасубсидия

за зимноподдържане иснегопочистванена общинскипътища

Общо

в т.ч.

заекологичниобекти

за изграждане иосновен ремонтна общинскипътища

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

Банско

4 414 419

3 860 379

173 700

41 670

338 670

 

193 140

Белица

3 996 156

2 922 456

527 850

108 990

436 860

 

303 210

Благоевград

25 705 503

23 084 163

1 803 420

60 120

757 800

 

277 740

Гоце Делчев

9 862 408

8 308 468

1 264 590

14 130

275 220

 

65 700

Гърмен

5 005 368

4 159 638

503 730

50 400

291 600

 

112 770

Kресна

2 091 884

1 493 384

362 610

25 290

210 600

 

116 730

Петрич

15 638 068

12 100 078

2 453 400

95 670

988 920

 

441 990

Pазлог

6 570 707

5 389 997

679 680

74 430

426 600

 

255 780

Cандански

12 720 983

9 902 903

1 768 860

90 810

958 410

 

419 940

Cатовча

6 487 285

5 316 835

813 330

32 130

324 990

 

148 680

Cимитли

5 029 452

3 778 272

802 890

65 250

383 040

 

171 540

Cтрумяни

2 912 084

2 173 454

261 180

67 410

410 040

 

236 880

Xаджидимово

5 620 351

3 284 131

557 460

16 380

1 762 380

1 530 000

75 420

Якоруда

3 717 388

2 859 508

561 240

54 180

242 460

 

122 130

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

Aйтос  

8 053 027

6 232 867

1 333 170

42 840

444 150

 

198 000

Бургас        

59 997 369

57 696 429

1 285 020

39 690

976 230

 

125 730

Kамено

4 225 533

3 410 943

580 140

13 590

220 860

 

63 450

Kарнобат

9 429 952

7 311 352

1 379 520

66 690

672 390

 

307 980

Mалко Tърново

2 366 924

1 761 764

116 730

74 430

414 000

 

235 350

Hесебър

5 976 601

5 333 551

304 200

23 940

314 910

 

110 610

Поморие

7 399 026

6 667 956

313 200

44 820

373 050

 

135 450

Приморско

2 384 470

2 177 020

64 710

7 830

134 910

 

36 090

Pуен

9 887 084

6 275 564

1 485 180

62 460

2 063 880

1 380 600

288 900

Cозопол

5 418 352

2 671 642

128 250

33 390

2 585 070

2 241 900

154 980

Средец

5 572 917

4 191 957

625 950

67 500

687 510

 

312 210

Cунгурларе

7 088 189

3 814 349

931 050

48 510

2 294 280

1 800 000

198 810

Царево

3 621 680

2 304 350

118 170

23 940

1 175 220

900 000

110 610

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

 

 

 

 

 

Aврен

2 761 291

2 128 681

77 490

27 180

527 940

270 000

91 080

Aксаково

5 058 775

4 029 445

472 770

78 660

477 900

 

222 390

Белослав

5 568 312

4 236 672

319 410

7 830

1 004 400

900 000

36 090

Бяла

1 505 917

1 377 847

37 440

5 580

85 050

 

25 200

Bарна

77 405 797

72 161 137

2 097 630

30 240

3 116 790

1 800 000

140 040

Bетрино

1 844 802

1 403 982

198 270

23 400

219 150

 

108 540

Bълчи дол

4 147 165

3 088 045

666 090

31 230

361 800

 

144 630

Девня

2 912 745

2 557 335

193 410

17 640

144 360

 

81 810

Долни чифлик

6 618 455

5 456 645

766 620

31 500

363 690

 

145 530

Дългопол

4 557 231

3 441 681

769 230

27 630

318 690

 

127 440

Провадия

8 534 786

6 860 156

1 156 500

42 120

476 010

 

194 850

Cуворово

4 761 862

2 047 552

332 010

20 790

2 361 510

2 165 400

95 760

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

Bелико Tърново   

30 737 432

28 683 992

826 920

128 790

1 097 730

 

432 720

Горна Oряховица

12 817 762

10 554 622

1 830 240

31 590

401 310

 

114 480

Eлена

6 185 395

3 463 435

716 940

139 140

1 865 880

900 000

596 700

Златарица

1 909 920

1 472 070

170 280

25 740

241 830

 

115 290

Лясковец

3 636 259

2 875 039

547 920

19 800

193 500

 

91 260

Павликени

7 401 589

5 551 999

1 319 850

44 460

485 280

 

205 740

Полски Tръмбеш

6 077 795

3 860 735

568 170

18 810

1 630 080

1 350 000

87 120

Cвищов

10 446 789

8 067 909

1 899 360

26 100

453 420

 

120 960

Cтражица

6 218 636

4 896 446

833 490

61 740

426 960

 

198 450

Cухиндол

1 699 280

1 444 940

135 180

9 990

109 170

 

46 530

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

 

 

 

 

Белоградчик

3 695 411

3 182 681

203 130

30 240

279 360

 

106 470

Бойница

1 310 190

1 031 280

141 210

11 970

125 730

 

55 440

Брегово

3 481 936

2 968 486

319 950

16 920

176 580

 

77 670

Bидин

18 043 585

15 135 055

2 187 270

42 120

679 140

 

194 940

Грамада

969 588

664 848

164 970

12 690

127 080

 

52 470

Димово

3 289 828

2 037 838

313 200

33 660

905 130

549 000

155 880

Kула

2 597 924

2 063 864

309 510

21 960

202 590

 

101 790

Mакреш

952 795

669 385

172 980

6 570

103 860

 

30 780

Hово село

1 657 318

1 441 048

131 940

6 300

78 030

 

25 110

Pужинци

2 086 086

1 593 426

306 630

15 210

170 820

 

70 380

Чупрене

1 181 469

764 679

249 120

13 590

154 080

 

62 820

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

Борован

2 493 711

1 975 221

338 220

18 900

161 370

 

87 390

Бяла Cлатина

10 902 480

6 462 690

1 345 590

38 700

3 055 500

2 700 000

111 060

Bраца

32 704 736

29 680 466

2 258 910

51 300

714 060

 

236 970

Kозлодуй

8 737 028

6 864 668

807 570

4 770

1 060 020

900 000

19 440

Kриводол

4 089 837

2 380 827

569 250

15 840

1 123 920

900 000

64 440

Mездра

7 649 700

5 962 290

1 078 470

55 530

553 410

 

256 860

Mизия

3 944 981

2 081 891

388 440

11 880

1 462 770

1 350 000

27 630

Oряхово

3 357 918

2 482 758

627 840

22 140

225 180

 

103 050

Pоман

4 632 328

2 873 818

402 570

38 340

1 317 600

1 037 700

145 980

Xайредин

2 304 711

1 864 611

295 110

12 510

132 480

 

57 420

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

 

Габрово

16 385 132

12 976 832

1 860 660

127 980

1 419 660

 

592 290

Дряново

5 002 018

4 058 278

463 410

58 680

421 650

 

220 500

Cевлиево

12 432 117

9 260 877

1 838 340

168 480

1 164 420

 

654 480

Tрявна

4 333 507

2 936 347

482 850

164 160

750 150

 

559 980

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

Балчик

5 776 268

4 953 128

296 280

48 600

478 260

 

224 460

Генерал Тошево

5 341 444

3 709 474

989 640

42 570

599 760

 

196 920

Добрич

25 145 185

22 447 075

2 308 410

8 550

381 150

 

39 510

Добричка

8 477 993

5 819 573

1 539 990

89 550

1 028 880

 

414 450

Kаварна

5 305 889

4 697 849

212 490

34 650

360 900

 

132 570

Kрушари

3 475 322

2 729 762

426 600

25 830

293 130

 

119 700

Tервел

6 101 986

4 634 626

950 040

62 730

454 590

 

181 260

Шабла

2 091 594

1 547 004

264 240

23 670

256 680

 

109 620

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

Aрдино

6 086 064

3 697 104

646 200

100 530

1 642 230

900 000

395 190

Джебел

4 520 032

2 718 952

422 280

51 570

1 327 230

791 100

238 320

Kирково

9 416 121

6 017 631

1 117 440

185 940

2 095 110

937 800

642 690

Kрумовград

8 709 246

5 668 056

1 169 370

136 980

1 734 840

615 600

554 490

Kърджали

22 629 071

18 921 521

1 996 830

265 860

1 444 860

 

545 670

Mомчилград

6 891 057

4 466 277

804 960

161 910

1 457 910

760 500

345 420

Черноочене

5 574 213

2 470 473

533 520

97 920

2 472 300

1 787 400

353 790

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

 

 

Бобовдол

3 100 216

2 471 116

315 270

49 770

264 060

 

105 210

Бобошево

2 364 883

734 713

92 250

20 520

1 517 400

1 334 700

94 680

Дупница

11 725 187

9 334 877

1 923 570

29 520

437 220

 

136 890

Kочериново

2 270 114

1 682 144

295 920

33 390

258 660

 

154 710

Kюстендил

18 779 780

14 795 660

2 210 040

112 050

1 662 030

466 200

518 400

Hевестино

1 416 220

744 460

335 250

26 820

309 690

 

124 290

Pила

2 529 211

1 379 101

152 280

2 610

995 220

900 000

12 150

Cапарева баня

2 329 887

1 530 597

206 550

18 810

573 930

450 000

46 440

Tрекляно

972 061

501 001

164 610

31 770

274 680

 

146 790

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

Aприлци

1 425 160

1 141 300

69 300

32 850

181 710

 

118 710

Летница

2 019 109

1 574 599

290 430

16 470

137 610

 

76 230

Ловеч

17 099 380

14 126 590

1 995 750

85 320

891 720

 

394 470

Луковит

6 054 745

4 684 945

1 015 200

31 500

323 100

 

134 190

Tетевен

6 976 962

5 552 082

1 007 190

40 320

377 370

 

145 800

Tроян

9 975 583

7 322 923

1 619 100

116 280

917 280

 

515 520

Угърчин

3 118 824

2 096 424

539 910

58 320

424 170

 

269 820

Ябланица

2 610 343

1 924 903

380 700

38 700

266 040

 

169 650

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

 

 

 

 

 

Берковица

8 062 286

6 485 396

944 280

86 310

546 300

 

316 350

Бойчиновци

3 589 987

2 378 767

551 700

11 610

647 910

450 000

53 550

Брусарци

1 884 994

1 412 674

304 830

12 330

155 160

 

57 150

Bълчедръм

3 583 178

2 728 088

631 350

25 560

198 180

 

48 330

Bършец

3 252 140

2 572 910

427 860

25 290

226 080

 

117 360

Георги Дамяново

1 861 409

1 500 419

152 910

22 320

185 760

 

67 860

Лом

9 162 909

7 560 909

1 257 570

26 370

318 060

 

116 640

Mедковец

1 490 191

1 146 661

239 490

10 440

93 600

 

27 540

Mонтана

15 500 393

12 966 083

1 980 810

25 470

528 030

 

117 990

Чипровци

1 416 848

972 338

275 490

22 770

146 250

 

43 470

Якимово

1 620 315

1 048 005

283 860

11 250

277 200

160 200

52 110

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

 

 

Батак

3 093 319

2 262 169

307 980

24 570

498 600

265 500

113 400

Белово

2 720 744

2 047 274

509 220

12 690

151 560

 

32 940

Брацигово

5 997 854

3 508 544

494 910

16 380

1 978 020

1 800 000

75 780

Bелинград

14 770 136

9 726 896

1 861 650

66 510

3 115 080

2 435 400

307 710

Лесичово

2 346 066

1 814 886

331 470

20 520

179 190

 

94 770

Пазарджик

30 526 051

25 795 471

3 628 710

147 960

953 910

 

278 460

Панагюрище

6 877 299

5 341 989

1 181 520

23 940

329 850

 

110 880

Пещера

5 219 807

4 128 917

867 960

26 370

196 560

 

88 830

Pакитово

5 033 651

4 050 941

724 500

28 260

229 950

 

130 320

Cептември

7 123 759

5 513 209

1 224 450

29 520

356 580

 

136 800

Cтрелча

1 700 144

1 291 904

300 870

6 030

101 340

 

28 170

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

 

 

 

 

 

Брезник

2 545 273

1 554 643

444 510

50 490

495 630

 

233 730

Земен

1 306 432

818 362

249 840

17 280

220 950

 

79 830

Kовачевци

1 016 229

575 499

158 220

35 820

246 690

 

165 420

Перник

18 903 710

16 411 160

1 619 550

162 450

710 550

 

184 050

Pадомир

6 313 949

5 171 579

609 570

38 430

494 370

 

177 930

Tрън

2 625 705

1 528 695

466 290

50 940

579 780

 

235 620

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

 

 

Белене

2 924 302

2 244 532

457 920

23 310

198 540

 

92 430

Гулянци

5 315 889

2 506 719

723 420

20 250

2 065 500

1 801 800

93 600

Долна Mитрополия

5 743 823

4 157 213

1 138 680

36 000

411 930

 

166 680

Долни Дъбник

3 483 690

2 515 560

715 860

22 320

229 950

 

103 590

Искър

2 233 807

1 676 707

421 020

10 080

126 000

 

47 070

Левски

5 223 044

3 953 504

1 001 520

12 510

255 510

 

57 510

Hикопол

3 801 141

2 141 271

609 840

13 860

1 036 170

806 400

64 260

Плевен

34 041 091

28 950 061

3 323 970

110 880

1 656 180

630 000

309 150

Пордим

3 371 813

2 788 883

380 700

18 540

183 690

 

85 680

Червен бряг

7 316 800

5 532 550

1 356 300

37 890

390 060

 

146 970

Kнежа

4 143 431

3 236 861

746 190

8 460

151 920

 

38 880

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

Aсеновград

16 458 451

12 681 241

2 632 140

84 780

1 060 290

275 400

318 420

Брезово

2 617 922

1 913 942

331 470

35 820

336 690

 

165 240

Kалояново

3 529 075

2 648 425

578 970

23 850

277 830

 

109 890

Kарлово

15 232 738

10 978 618

2 534 220

63 270

1 656 630

900 000

292 230

Кричим

2 490 642

2 044 782

391 680

2 430

51 750

 

9 630

Лъки

1 740 781

1 201 591

259 830

39 780

239 580

 

143 010

Mарица

9 126 702

5 265 612

789 210

21 060

3 050 820

2 700 000

95 850

Перущица

3 036 050

1 309 400

212 310

7 920

1 506 420

1 440 000

36 990

Пловдив

94 109 288

88 847 438

4 001 310

8 460

1 252 080

 

38 790

Първомай

7 001 389

5 157 739

1 326 060

46 620

470 970

 

215 460

Pаковски

7 914 338

4 769 108

1 068 030

20 250

2 056 950

1 800 000

93 510

Pодопи

6 920 216

5 328 656

1 003 050

134 190

454 320

 

168 120

Cадово

6 106 560

3 123 150

705 960

11 250

2 266 200

2 070 000

51 750

Стамболийски

6 351 902

3 993 362

842 760

17 010

1 498 770

1 350 000

40 500

Cъединение

2 697 207

1 917 087

566 730

14 760

198 630

 

68 310

Xисаря

5 346 324

2 669 094

612 540

24 300

2 040 390

1 800 000

61 740

Куклен

1 945 043

1 468 133

237 780

42 120

197 010

 

123 750

Сопот

3 131 960

2 640 290

377 280

10 710

103 680

 

49 680

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

 

 

 

 

 

Завет

3 536 883

2 754 873

540 180

27 180

214 650

 

103 230

Исперих

8 170 266

6 708 846

1 057 950

28 710

374 760

 

113 400

Kубрат

6 023 667

4 904 247

717 570

37 710

364 140

 

146 970

Лозница

3 489 387

2 658 327

472 320

51 570

307 170

 

155 880

Pазград

17 336 013

14 945 613

1 689 480

93 780

607 140

 

215 730

Cамуил

3 686 330

3 027 080

404 550

30 960

223 740

 

90 270

Цар Калоян

3 958 925

1 734 845

316 710

8 730

1 898 640

1 800 000

40 320

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

 

 

 

 

 

Борово

2 836 219

2 361 559

255 960

26 100

192 600

 

99 900

Бяла

5 502 685

3 506 215

777 240

28 980

1 190 250

900 000

134 100

Bетово

4 285 414

3 260 494

735 570

27 720

261 630

 

127 980

Две могили

3 378 823

2 502 673

563 400

29 880

282 870

 

138 600

Иваново

2 717 446

1 659 316

605 250

50 490

402 390

 

233 910

Pусе

48 604 758

44 745 468

2 785 230

117 540

956 520

 

215 640

Cливо поле

3 429 488

2 507 168

602 370

32 850

287 100

 

151 920

Ценово

1 823 547

1 235 577

373 320

19 800

194 850

 

91 710

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

 

 

 

Aлфатар

3 247 703

1 157 453

133 830

13 590

1 942 830

1 800 000

62 820

Главиница

4 669 873

3 570 793

732 330

34 290

332 460

 

104 040

Дулово

8 407 514

6 944 654

1 023 570

21 690

417 600

 

100 800

Kайнарджа

2 198 099

1 546 859

377 820

24 030

249 390

 

110 970

Cилистра

16 479 746

14 550 236

1 320 840

44 010

564 660

 

203 490

Cитово

3 795 944

1 379 174

362 340

24 030

2 030 400

1 800 000

111 240

Tутракан

5 271 250

4 106 830

846 360

21 690

296 370

 

100 260

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

 

 

 

 

 

Kотел

6 745 025

4 797 065

1 263 870

83 790

600 300

 

305 010

Hова Загора

13 160 982

10 374 852

2 010 690

82 890

692 550

 

258 660

Cливен

34 984 384

28 865 374

4 350 240

226 890

1 541 880

 

683 550

Tвърдица

7 230 683

5 053 313

855 000

46 980

1 275 390

900 000

217 350

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

 

 

 

 

 

 

Баните

2 125 393

1 520 413

154 890

57 600

392 490

 

239 400

Борино

1 399 037

1 052 087

148 860

53 280

144 810

 

83 790

Девин

7 173 675

2 834 235

739 800

173 880

3 425 760

3 025 800

202 230

Доспат

3 346 819

2 599 009

513 360

40 590

193 860

 

82 530

Златоград

4 516 148

3 609 668

554 130

63 090

289 260

 

169 830

Mадан

4 013 997

2 749 137

563 310

121 320

580 230

 

284 580

Hеделино

3 105 827

2 138 147

356 310

115 200

496 170

 

368 730

Pудозем

3 606 826

2 746 966

443 880

107 640

308 340

 

142 110

Cмолян

16 364 612

14 171 402

436 320

415 170

1 341 720

 

670 410

Чепеларе

2 875 862

2 375 282

89 640

86 040

324 900

 

185 400

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

241 481 022

225 119 292

11 054 700

184 500

5 122 530

 

456 840

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

 

 

 

 

 

 

Антон

793 048

616 738

99 180

13 140

63 990

 

43 470

Божурище

3 414 161

2 000 081

82 350

12 060

1 319 670

1 170 000

56 160

Ботевград

10 315 671

7 181 151

1 223 550

103 230

1 807 740

1 080 000

476 820

Годеч

2 173 801

1 382 341

373 140

43 470

374 850

 

200 700

Горна Mалина

1 984 478

1 566 518

152 370

23 220

242 370

 

107 280

Долна баня

1 722 013

1 551 373

114 120

4 770

51 750

 

22 050

Драгоман

2 252 979

1 455 399

334 710

43 560

419 310

 

201 330

Eлин Пелин

5 856 615

4 757 715

630 900

49 500

418 500

 

181 620

Eтрополе

4 710 591

3 622 491

657 360

94 140

336 600

 

192 780

Златица

1 996 885

1 617 355

277 650

7 020

94 860

 

32 580

Ихтиман

5 860 671

4 419 591

905 670

50 670

484 740

 

234 360

Kопривщица

1 157 597

1 044 197

38 880

7 830

66 690

 

36 090

Kостенец

3 683 985

3 089 535

299 880

32 490

262 080

 

135 000

Kостинброд

4 057 552

3 271 492

437 490

41 220

307 350

 

139 230

Мирково

1 163 337

872 277

125 460

17 910

147 690

 

74 790

Пирдоп

2 755 135

2 402 785

187 560

40 320

124 470

 

64 890

Правец

6 505 033

4 466 623

241 380

136 620

1 660 410

900 000

631 800

Cамоков

9 823 372

8 809 972

310 230

88 470

614 700

 

193 590

Cвоге

6 171 067

4 703 617

429 030

153 720

884 700

 

497 610

Cливница

2 588 064

1 973 184

391 320

18 000

205 560

 

83 790

Чавдар

599 974

505 924

39 870

6 300

47 880

 

29 070

Челопеч

793 928

680 168

43 290

9 540

60 930

 

44 100

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

 

Братя Даскалови

2 885 041

1 870 471

624 150

30 330

360 090

 

140 760

Гурково

1 930 364

1 446 524

349 650

9 720

124 470

 

32 850

Гълъбово

6 356 314

3 046 024

350 910

35 370

2 924 010

2 700 000

71 370

Kазанлък

21 537 601

17 146 951

2 810 430

40 050

1 540 170

900 000

185 400

Mъглиж

3 464 459

2 456 009

697 590

25 560

285 300

 

118 800

Николаево

1 899 009

1 517 769

265 050

11 700

104 490

 

54 180

Oпан

1 148 588

803 258

150 390

14 220

180 720

 

65 970

Павел баня

4 581 361

3 537 901

805 680

9 450

228 330

 

43 650

Pаднево

6 079 994

4 572 764

1 013 400

58 950

434 880

 

170 910

Cтара Загора

49 902 463

45 076 663

3 270 510

102 690

1 452 600

 

474 660

Чирпан

6 393 205

4 704 085

1 186 830

43 830

458 460

 

202 860

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

Aнтоново

3 235 645

2 057 815

480 780

62 730

634 320

 

290 160

Oмуртаг

8 456 882

6 549 872

1 190 070

62 730

654 210

 

290 160

Oпака

2 563 312

2 040 052

356 220

16 110

150 930

 

74 520

Попово

9 879 749

7 503 839

1 504 350

83 160

788 400

 

384 300

Tърговище

18 372 798

15 142 878

2 024 820

107 820

1 097 280

 

498 960

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

 

 

 

 

Димитровград

12 966 464

10 597 484

1 673 010

49 230

646 740

 

228 240

Ивайловград

3 611 367

2 176 227

659 340

78 210

697 590

 

361 980

Любимец

3 140 725

2 496 415

401 040

26 820

216 450

 

83 790

Mаджарово

1 006 349

681 269

57 150

26 550

241 380

 

123 030

Mинерални бани

3 029 159

2 109 359

226 980

27 090

665 730

450 000

101 430

Cвиленград

8 062 269

5 391 789

1 217 970

49 770

1 402 740

900 000

207 450

Cимеоновград

2 862 174

2 369 874

342 180

7 650

142 470

 

33 210

Cтамболово

4 326 818

1 947 038

175 500

39 060

2 165 220

1 800 000

168 570

Tополовград

4 353 594

3 179 634

798 030

23 310

352 620

 

107 910

Xарманли

6 641 366

5 186 516

896 220

44 100

514 530

 

204 120

Xасково

29 398 071

27 051 681

1 383 750

70 470

892 170

 

263 160

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

Велики Преслав

4 664 185

3 646 735

716 040

26 370

275 040

 

122 040

Bенец

2 761 916

2 108 696

386 460

25 920

240 840

 

120 060

Bърбица

4 079 132

3 147 092

652 590

17 730

261 720

 

82 530

Kаолиново

4 329 669

3 400 149

650 970

20 070

258 480

 

92 520

Kаспичан

3 292 506

2 617 326

471 240

16 020

187 920

 

73 890

Hикола Kозлево

2 688 417

2 091 987

397 530

36 000

162 900

 

48 150

Hови пазар

6 321 327

5 076 717

837 810

75 690

331 110

 

139 860

Cмядово

2 907 893

2 305 253

427 680

9 180

165 780

 

42 570

Xитрино

3 246 746

1 715 936

204 840

57 420

1 268 550

921 600

174 150

Шумен

32 935 365

29 319 885

2 659 410

78 390

877 680

 

299 250

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

 

 

Болярово         

2 834 168

2 341 328

123 840

29 070

339 930

 

134 550

Eлхово

5 184 342

3 760 632

943 020

46 080

434 610

 

169 650

Cтралджа

5 560 976

3 756 656

880 650

48 240

875 430

450 000

175 320

Tунджа

6 596 924

4 178 354

1 588 140

61 650

768 780

 

285 120

Ямбол

20 948 484

18 537 204

2 097 180

4 770

309 330

 

21 870

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

2 207 244 276

1 792 058 976

217 635 300

12 600 000

184 950 000

73 800 000

45 000 000

[Начало]

Приложение № 6 към чл. 32

Предназначение на субсидиите за национално представените организации

на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2009 г.

 

 

 

(Лева)

Показатели

Сума

1.

Съюз на инвалидите в България (СИБ)

600 000

а)

за подпомагане и дофинансиране дейността на СИБ при извършване на социални контакти и оказване на социални помощи извън тези, които извършват държавата и общините, или за нови дейности;

163 133

б)

за допълване финансирането на информационно-консултантски, организационни услуги и други, в т.ч. обучение, квалификация и преквалификация и други;

146 544

в)

за дофинансиране на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти, в т. ч. разкриване на нови работни места; масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, туристически и културни дейности и др.;

129 264

г)

за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, в т. ч. членски внос в национални и международни организации; за международна дейност и контакти и за социални издания;

133 411

д)

за дофинансиране на дейностите по чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, осъществявани от регионалните структури на СИБ.

27 648

 

 

 

2.

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

238 800

а)

за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите;

216 000

б)

за подпомагане дейностите на съюза и дружествата по места, международна дейност, консултации;

14 000

в)

за издателска и информационна дейност.

8 800

 

 

 

3.

Съюз на слепите в България

660 000

 

За услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, подпомагащи услуги за студенти и интелектуалци с увредено зрение, информационни услуги, помощно-технически средства и техническа помощ, за култура, спорт и творчество, за основна рехабилитация, за професионално обучение и преквалификация, за административно-правно обслужване, за организационна и международна дейност, за запис на говорящи книги, за издателска брайлова дейност, за издаване на учебници и помагала и за консумативи за всички изброени дейности.

660 000

 

 

 

4.

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

180 000

а)

за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;

24 400

б)

за подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;

54 800

в)

за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ;

31 000

г)

за подготовка и разпространение на информация и информационни материали/ организиране и провеждане на информационни кампании;

19 800

д)

за координация и мониторинг.

50 000

 

 

 

5.

Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

404 400

а)

за трудова рехабилитация;

104 400

б)

за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация;

60 000

в)

за социална рехабилитация;

110 000

г)

за общи рехабилитационни нужди.

130 000

 

 

 

6.

Национален център за социална рехабилитация (НЦСР)

300 000

а)

за частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюра за социално обслужване в София, Бургас, Варна, Добрич, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Велинград, Силистра, Нови Пазар; дневни центрове за деца с увреждания в София и Бургас; Център за обучение и рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие;

278 000

б)

за социо-културни мероприятия за хора с увреждания;

6 000

в)

за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР.

16 000

 

 

 

7.

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)

94 800

а)

за рехабилитация, извънкласни дейности и подпомагане в учебния процес на деца с увреден слух;

35 000

б)

за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохелеарни имплантанти;

10 000

в)

за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари;

24 000

г)

за печатни материали и информационно обслужване;

3 800

д)

за подпомагане и координиране дейността на АРДУС и международна дейност.

22 000

 

 

 

8.

Съюз на глухите в България

314 400

а)

за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, Видеоцентъра за субтитри, Центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност и семинари;

264 400

б)

за издателска дейност - в-к "Тишина" и специализирани издания;

25 000

в)

за подпомагане членовете на съюза.

25 000

 

 

 

9.

Българска асоциация “Диабет”

343 200

а)

за програма за диетично хранене на социално слаби диабетици в страната, включващо възнаграждение за „Координатор хранене”;

255 200

б)

за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за контрол на кръвната захар, консумативи и други;

30 000

в)

за информационна дейност: книги, брошури, бюлетини, нормативни документи и специализирана литература за борба с диабета;

25 000

г)

за консултативни центрове и други структури, обучителни семинари, анкетни проучвания и застъпнически програми;

10 000

д)

за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб, включващо възнаграждение за "Счетоводно обслужване" и "Технически сътрудник".

23 000

 

 

 

10.

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)

78 000

а)

за допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни средства;

6 000

б)

за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение;

37 000

в)

за специална помощ за деца с нарушено зрение;

8 000

г)

за придружители на деца с нарушено зрение;

2 000

д)

за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение;

12 000

е)

за закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение;

4 600

ж)

за организиране на консултации и обучение и обмяна на опит с наши и чужди неправителствени организации;

2 200

з)

за координация и подпомагане на дейността на АРДНЗ.

6 200

 

 

 

11.

Национална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ)

163 200

а)

за подпомагане дейността на регионалните организации и социални услуги на членовете;

22 000

б)

за културни, спортни и творчески мероприятия в регионалните организации на слепоглухите;

2 000

в)

за осъществяване социални контакти и комуникации на регионалните организации с членовете им и със седалището на НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване дейността на регионалните организации;

2 000

г)

за обучителни семинари;

5 000

д)

за подпомагане дейността на асоциацията;

36 094

е)

за издаване на списание „Звук и светлина”, информационен бюлетин и други специализирани издания;

5 000

ж)

за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите;

8 000

з)

за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи и транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията;

5 000

и)

за Националния център за рехабилитация на слепоглухи „Хелън Келър” – Пловдив;

52 606

к)

за лагер-семинар за тотално сляпо-глухи лица;

1 500

л)

за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации.

24 000

 

 

 

12.

Национална потребителна кооперация на слепите в България

96 000

а)

за трудоустрояване;

50 000

б)

за квалификация и преквалификация;

26 000

в)

за помощи на незрящи учащи се;

10 000

г)

за издръжка на рехабилитационния център.

10 000

 

 

 

13.

Съюз на ветераните от войните в България

255 000

а)

за здравна и социална дейност - подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от войните;

105 000

б)

за военно-патриотична дейност и паметници - чествания на бележити дати от българската история, семинари и конференции;

80 000

в)

за подпомагане на управленската дейност.

70 000

 

 

 

14.

Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България

264 000

а)

за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската дейност и трудова рехабилитация;

76 800

б)

за повишаване капацитета на специализираните предприятия и асоциацията;

12 400

в)

за консултантски и социални услуги за осъвременяване на практиките и моделите в съответствие с европейските критерии за хората с увреждания, информационни и организационни услуги, обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри.

174 800

 

 

 

15.

Център за психологически изследвания (ЦПИ)

168 000

а)

за частично дофинансиране реализирането на социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, частично финансиране на издръжката и на дейността на структурите на ЦПИ, разкриване на нови работни места, частично дофинансиране на разходи за възнаграждения, социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти, частично финансиране на спортна, художествено-творческа и културна дейност, на мултипликационна мрежа от обучителни семинари и конференции в областта на интеграцията на хората с увреждания; частично покриване на разходи за транспортно обслужване на трудно подвижни хора;

100 800

б)

за частично финансиране на медийни антидискриминационни програми за хората с увреждания; частично финансиране на издателска и информационна дейност, на нормативни документи, промоционни печатни материали, подпомагащи дейността;

9 200

в)

за дофинансиране дейността на регионални ресурсни центрове на хората с увреждания; дофинансиране на дейностите по откриване на нови департаменти в регионалните ресурсни центрове в страната, издръжка на културен център за хора с увреждания към ЦПИ;

33 000

г)

за частично покриване на разходи за международни модули, програми и командировъчни разходи.

25 000

 

 

 

16.

Българска асоциация за невромускулни заболявания

50 400

а)

за дневен център;

7 400

б)

за координиране и подпомагане на дейността;

20 500

в)

за печатни материали;

2 200

г)

за организиране и участие на семинари и международни срещи;

8 500

д)

за групи по интереси, професионална квалификация и ориентация, подпомагане на учебните процеси;

2 000

е)

за интеграционна дейност.

9 800

 

 

 

17.

Сдружение "Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания" (КИХТУ)

54 000

а)

за частично подпомагане на дейностите на структурите на КИХТУ;

8 000

б)

за подпомагане на новосформиращи се структури;

8 000

в)

за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ, участие в международни програми и за печатни материали.

38 000

 

 

 

18.

Асоциация на родители на деца с епилепсия (АТДЕ)

50 400

а)

за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с включването на децата в обществото;

5 000

б)

за организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина -организиране на обучителни семинари на специалисти, имащи отношение с деца и младежи с епилепсия от центровете в цялата страна - социални работници, родители, педагози, психолози и др.; участие в международни конгреси и семинари;

5 000

в)

за координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите й в страната -режийни за поддържане на офисите в страната, телефони, счетоводна дейност, юридическа помощ, дофинансиране на разходи за възнаграждения във връзка с дейността, здравно и социално осигуряване на координатори, вътрешни и външни експерти, печатна дейност и др. дейности, свързани с изпълнение целите на организацията;

30 400

г)

за социална дейност - създаване на мултидисциплинарни екипи и координирането им, интегриране на деца с епилепсия в училище и детски градини, координиране и водене на случай при интеграцията в училищата, оказване на подкрепа на семействата и специалистите, консултиране и развиване на родителските умения - групи за самопомощ, индивидуална работа с родителите на деца и младежи с епилепсия, професионално консултиране на екипите, консултиране в училищата и на работното място, лобиране и защита на правата на целевата група.

10 000

[История на разпоредбата във времето] [Начало]

Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 26.02.2009 г.)

Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет във връзка с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

(Лева)

Наименование

Субсидии

90 на сто от
размера на
субсидиите

Остатък
10 на сто
(к. 1 - к. 2)

 

 

1

2

3

1.

Столична община - градски транспорт

9 000 000

8 100 000

900 000

2.

Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози

 

 

 

 

в слабонаселени, планински и гранични райони

16 000 000

14 400 000

1 600 000

3.

"Български държавни железници" - ЕАД

180 000 000

162 000 000

18 000 000

4.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

50 000 000

45 000 000

5 000 000

5.

Дружества от нематериалната сфера

11 675 600

10 508 040

1 167 560

 

от тях:

 

 

 

5.1.

"Студентски столове и общежития" - ЕАД

6 950 000

6 255 000

695 000

5.2.

Българска телеграфна агенция

4 650 000

4 185 000

465 000

5.3.

"Академика - 2000" - ЕООД

75 600

68 040

7 560

6.

Други субсидии и плащания

6 680 000

6 012 000

668 000

 

от тях:

 

 

 

6.1.

Държавно предприятие "Строителство и възстановяване"

610 000

549 000

61 000

6.2.

Държавно предприятие "Транспортно строителство

 

 

 

 

и възстановяване"

3 690 000

3 321 000

369 000

6.3.

Държавно предприятие "Съобщително строителство

 

 

 

 

и възстановяване"

690 000

621 000

69 000

6.4.

Централен кооперативен съюз

562 000

505 800

56 200

6.5.

"Информационно обслужване" - АД, София

20 000

18 000

2 000

6.6.

"Терем" - ЕАД, София

1 050 000

945 000

105 000

6.7.

ВРЗ "Вола" - АД, Враца

58 000

52 200

5 800


[История на разпоредбата във времето] [Начало]

Приложение № 8 към чл. 61, ал. 1

Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2009 г.

(Лева)

 

Програма

Сума

1.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”

55 000 000

2.

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

63 688 900

3.

Национална програма „Квалификация”

2 000 000

4.

Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”

15 000 000

5.

Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради”

10 000 000

6.

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”

18 000 000

7.

Национална програма „Училището – територия на учениците”

11 500 000

8.

Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”

6 500 000

9.

Национална програма „Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата”

6 000 000

10.

Национална програма „Диференцирано заплащане”

61 252 200

11.

Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование

5 000 000

12.

Национална програма „С грижа за всеки ученик”

4 500 000

13.

За стартиране на нова програма за подпомагане на училища към българските посолства в чужбина

5 000 000

 

ОБЩО

263 441 100

[Начало]

Приложение № 9 към чл. 62, ал. 1

Разпределение на трансферите по чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките

 (Лева)

 

Наименование

Трансфери

90 на сто от размера на трансферите

Остатък10 на сто(к.1-к.2)

І.

Българска академия на науките

 

 

 

1.

- от Министерство на образованието и науката

95 772 372

86 195 135

9 577 237

 

 

 

 

 

ІІ.

Държавни висши училища

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

- от Министерството на образованието и науката за:

389 336 319

350 402 690

38 933 632

1.1.

Технически университет - София

38 325 876

34 493 288

3 832 588

1.2.

Технически университет - Варна

11 333 817

10 200 435

1 133 382

1.3.

Технически университет - Габрово

7 892 204

7 102 984

789 220

1.4.

Русенски университет "А. Кънчев"

15 225 963

13 703 367

1 522 596

1.5.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

6 003 634

5 403 271

600 363

1.6.

Химико-технологичен и металургичен университет - София

8 360 415

7 524 374

836 041

1.7.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

6 468 072

5 821 265

646 807

1.8.

Лесотехнически университет - София

7 570 410

6 813 369

757 041

1.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия  - София

10 941 710

9 847 539

1 094 171

1.10.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

5 271 069

4 743 962

527 107

1.11.

Университет за национално и световно стопанство - София

19 915 711

17 924 140

1 991 571

1.12.

Икономически университет - Варна

11 104 058

9 993 652

1 110 406

1.13.

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

9 147 048

8 232 343

914 705

1.14.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

47 028 408

42 325 567

4 702 841

1.15.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

11 516 923

10 365 231

1 151 692

1.16.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

18 602 129

16 741 916

1 860 213

1.17.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

15 949 397

14 354 457

1 594 940

1.18.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

8 719 467

7 847 520

871 947

1.19.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

14 129 374

12 716 437

1 412 937

1.20.

Аграрен университет - Пловдив

8 575 589

7 718 030

857 559

1.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

2 939 754

2 645 779

293 975

1.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

3 705 632

3 335 069

370 563

1.23.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

4 284 855

3 856 370

428 485

1.24.

Национална художествена академия - София

5 011 749

4 510 574

501 175

1.25.

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София

2 402 465

2 162 219

240 246

1.26.

Колеж по телекомуникации и пощи - София

1 231 632

1 108 469

123 163

1.27.

Медицински университет - София

28 819 096

25 937 186

2 881 910

1.28.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

10 206 149

9 185 534

1 020 615

1.29.

Медицински университет - Пловдив

15 276 924

13 749 232

1 527 692

1.30.

Медицински университет - Плевен

8 232 544

7 409 290

823 254

1.31.

Тракийски университет - Стара Загора

18 499 715

16 649 744

1 849 971

1.32.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

4 324 407

3 891 966

432 441

1.33.

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

2 320 123

2 088 111

232 012

 

 

 

 

 

2.

- от Министерството на отбраната за:

30 962 000

27 865 800

3 096 200

2.1.

Военна академия "Г.С.Раковски"

6 704 300

6 033 870

670 430

2.2.

Национален военен университет "В. Левски"

17 723 500

15 951 150

1 772 350

2.3.

Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"

6 534 200

5 880 780

653 420

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

516 070 691

464 463 625

51 607 069

[Начало]

Приложение № 10 към чл. 105, ал. 1

Разпределение на средствата за обучение и/или парични награди за изпълнение на функциите по координационния механизъм по европейските въпроси, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

 

(Лева)

Държавни органи, Министерства и ведомства

Разходи

90 на стоот размерана разходите

Остатък 10на сто(к. 1-к.2)

1.

Министерски съвет

434 168

390 751

43 417

2.

Министерство на финансите

1 148 038

1 033 234

114 804

3.

Министерство на външните работи

321 128

289 015

32 113

4.

Министерство на отбраната

125 102

112 592

12 510

5.

Министерство на вътрешните работи

1 196 475

1 076 828

119 647

6.

Министерство на правосъдието

493 192

443 873

49 319

7.

Министерство на труда и социалната политика

326 853

294 168

32 685

8.

Министерство на здравеопазването

449 711

404 740

44 971

9.

Министерство на образованието и науката

584 484

526 036

58 448

10.

Министерство на културата

71 558

64 402

7 156

11.

Министерство на околната среда и водите

 205 491

184 942

20 549

12.

Министерство на икономиката и енергетиката

769 719

692 747

76 972

13.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

456 432

410 789

45 643

14.

Министерство на земеделието и храните

498 307

448 476

49 831

15.

Министерство на транспорта

461 970

415 773

46 197

16.

Министерство на държавната администрация и административната реформа

237 632

213 869

23 763

17.

Министерство на извънредните ситуации

61 052

54 946

6 106

18.

Държавна агенция за младежта и спорта

12 438

11 194

1 244

19.

Национален статистически институт

68 822

61 940

6 882

20.

Комисия за защита на конкуренцията

201 612

181 451

20 161

21.

Комисия за регулиране на съобщенията

173 309

155 978

17 331

22.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

166 886

150 197

16 689

23.

Агенция за ядрено регулиране

124 042

111 638

12 404

24.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

224 639

202 175

22 464

25.

Държавна агенция по горите

137 691

123 922

13 769

26.

Държавна агенция "Национална сигурност"

49 249

44 324

4 925

 

ВСИЧКО:

9 000 000

8 100 000

900 000